Stammdaten

Register
Amtsgericht Traunstein HRB 16234
Eingetragen
14.2.2005
Branche
Vermittlungstätigkeiten für gastronomische DienstleistungenVarietés und KleinkunstbühnenAusschank von Getränken a. n. g.
Gegenstand
Betrieb einer Gaststätte

Historie

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Management

NameRolle
Juliana Mitterfellner
seit 15.11.2022
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Juliana Mitterfellner
83022 Rosenheim
12.500 €
50.00%
Aleksandra Bogusz
83022 Rosenheim
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Valentino GmbH

Rosenheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen   24.114,00   31.108,00
I. Sachanlagen 24.114,00   31.108,00  
B. Umlaufvermögen   44.487,17   66.676,62
I. Vorräte 11.264,36   9.363,71  
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 14.007,71   17.550,52  
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 19.215,10   39.762,39  
C. Rechnungsabgrenzungsposten   2.994,22   4994,66
Summe Aktiva   71.595,39   102.779,28

PASSIVA

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital   600,86   29.070,93
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00   25.000,00  
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 4.070,93   6.825,31  
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -28.470,07   -2.754,38  
B. Rückstellungen   2.450,00   3.459,00
C. Verbindlichkeiten   68.544,53   70.249,35
Summe Passiva   71.595,39   102.779,28

Anhang

I. Allgemeine

Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Valentino GmbH, Rosenheim, wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 Abs. 1 HGB auf. Sie unterliegt damit nicht der Prüfungspflicht nach §§ 267 Abs. 1 i.V.m. 316 ff. HGB.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265, 266 ff. HGB). Hierbei waren erstmals die Vorschriften des Bilanzrechtsmoder-nisierungsgesetzes (BilMoG) zu beachten. Zu den Vorjahreszahlen zum Geschäftsjahresbeginn ergaben sich keine Anpassungen an die Rechnungslegungsvorschriften nach BilMoG.

II. Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen bilanziert. Hierbei wurden planmäßige Abschreibungen berücksichtigt, für deren Ermittlung die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes zugrunde gelegt wurde (§ 253 Abs. 1 S. 1, Abs. 3 HGB). Die Abschreibung erfolgte jeweils linear.

Die Zugänge im laufenden Geschäftsjahr an geringwertigen Wirtschaftsgütern mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 410,00 wurden vereinfachend und analog § 6 Abs. 2a EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben. Die Zugänge aus vorangegangenen Geschäftsjahren mit An-schaffungs- oder Herstellungskosten von € 150,00 bis einschließlich € 1.000,00 wurden jeweils in Höhe von einem Fünftel abgeschrieben.

Die Bewertung des Bestands an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen erfolgte zu den Anschaffungskosten, soweit sich kein niedrigerer beizulegender Wert ergab. Erforderliche Wertkorrekturen wurden vorgenommen.

Sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Flüssige Mittel wurden zu Nominalwerten bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Differenzen aus der Anwendung unterschiedlicher handels- und steuerrechtlicher Bewertungsvorschriften ergaben sich nicht.

III. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage dargestellt. Hieraus sind die Abschreibungen des Geschäftsjahres ersichtlich.

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben i. H. v. € 10.225,84 eine Restlaufzeit von über 1 Jahr (Vorjahr: T€ 10).

Forderungen gegen Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG) bestanden am Abschlussstichtag nicht (Vorjahr: T€ 6).

Angabe der Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gemäß § 268 Abs. 1 HGB, § 285 Nr.1 und Nr. 2 HGB:

  Restlaufzeit Summe
  bis zu 1 Jahr
1 bis 5 Jahre
größer 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 12.577,84 12.037,80 0,00 24.615,64
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 21.519,29 0,00 0,00 21.519,29
gegenüber Gesellschaftern 8.854,76 0,00 0,00 8.854,76
sonstige 13.554,84 0,00 0,00 13.554,84
Summe 56.506,73 12.037,80 0,00 68.544,53

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen € 8.854,76 (Vorjahr: T€ 10).

Zum Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisseim Sinne von § 251 HGB, für die gemäß § 268 Abs. 7 HGB Angaben erforderlich gewesen wären.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB.

V. Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte geführt durch: Juliane Mitterfellner, Kauffrau

Die Geschäftsführerin ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen nach § 181 BGB befreit.

 

Juliane Mitterfellner

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 30.12.2011

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