Dr. Muth Satz & Repro GmbH
Düsseldorf
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009
Bilanz zum 31. Dezember 2009
AKTIVA
|
|
Euro |
Geschäftsjahr
Euro |
Vorjahr
Euro |
| A.
Anlagevermögen |
|
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|
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
|
|
| 1. Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und
Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und
Werten |
10,00 |
|
10,00 |
| 2. Geschäfts- oder
Firmenwert |
6.345,00 |
6.355,00 |
6.963,00 |
| II. Sachanlagen |
|
|
|
| 1. technische Anlagen
und Maschinen |
5,00 |
|
317,00 |
| 2. andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
5.322,00 |
5.327,00 |
7.038,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
|
|
| I. Vorräte |
|
|
|
| 1. unfertige
Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
6.000,00 |
|
18.650,00 |
| 2. fertige Erzeugnisse
und Waren |
8.380,00 |
14.380,00 |
11.100,00 |
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
|
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
43.478,48 |
|
52.280,03 |
| 2. sonstige
Vermögensgegenstände |
46.631,08 |
90.109,56 |
47.010,85 |
| III. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
|
10.957,11 |
221,63 |
| C. Nicht durch
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
|
14.119,01 |
34.194,31 |
| |
|
141.247,68 |
177.784,82 |
|
PASSIVA
|
|
|
|
| |
Euro |
Geschäftsjahr
Euro |
Vorjahr
Euro |
| A. Eigenkapital |
|
|
|
| I. Gezeichnetes
Kapital |
|
25.564,59 |
25.564,59 |
| II. Verlustvortrag |
|
-59.758,90 |
-6.920,46 |
| III.
Jahresüberschuss |
|
20.075,30 |
-52.838,44 |
| nicht gedeckter
Fehlbetrag |
|
14.119,01 |
34.194,31 |
| buchmäßiges
Eigenkapital |
|
0,00 |
0,00 |
| B.
Rückstellungen |
|
|
|
| 1. sonstige
Rückstellungen |
|
620,00 |
700,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
|
|
|
| 1. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
49.443,69 |
|
64.507,87 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 3.931,26 (Euro
5.593,11) |
|
|
|
| 2. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
21.617,22 |
|
74.873,09 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 21.617,22 (Euro
74.873,09) |
|
|
|
| 3. sonstige
Verbindlichkeiten |
69.566,77 |
140.627,68 |
35.099,65 |
| - davon aus Steuern Euro
20.535,02 (Euro 4.595,47) |
|
|
|
| - davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit Euro 1.344,63 (Euro
5.376,14) |
|
|
|
| - davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 69.566,77 (Euro
35.099,65) |
|
|
|
| Sonstige Passiva |
|
0,00 |
2.604,21 |
| |
|
141.247,68 |
177.784,82 |
Gewinn-
und Verlustrechnung vom 01.01.2009 bis 31 12.2009
|
|
Euro |
Geschäftsjahr
Euro |
% |
Vorjahr
Euro |
| 1.
Umsatzerlöse |
|
203.557,82 |
106,63 |
331.338,91 |
| 2. Verminderung des
Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen |
|
12.650,00 |
6,63 |
3.396,20 |
| 3. Gesamtleistung |
|
190.907,82 |
100,00 |
327.942,71 |
| 4. sonstige betriebliche
Erträge |
|
|
|
|
| a) ordentliche
betriebliche Erträge |
|
|
|
|
| aa) sonstige ordentliche
Erträge |
2.500,80 |
|
|
14.835,12 |
| b) sonstige Erträge
im Rahmen der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit |
234,72 |
|
|
0,00 |
| |
|
2.735,52 |
1,43 |
14.835,12 |
| 5. Materialaufwand |
|
|
|
|
| a) Aufwendungen für
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene
Waren |
27.434,26 |
|
|
46.076,02 |
| b) Aufwendungen für
bezogene Leistungen |
16.361,95 |
|
|
24.243,15 |
| |
|
43.796,21 |
22,94 |
70.319,17 |
| 6. Personalaufwand |
|
|
|
|
| a) Löhne und
Gehälter |
71.815,53 |
|
|
133.053,62 |
| b) soziale Abgaben und
Aufwendungen für Altersversorgung und für
Unterstützung |
9.650,53 |
|
|
22.927,01 |
| |
|
81.466,06 |
42,67 |
155.980,63 |
| 7. Abschreibungen |
|
|
|
|
| a) auf immaterielle
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung
und Erweiterung des Geschäftsbetriebs |
|
3.671,18 |
1,92 |
4.600,21 |
| 8. sonstige betriebliche
Aufwendungen |
|
|
|
|
| a) ordentliche
betriebliche Aufwendungen |
|
|
|
|
| aa) Raumkosten |
26.371,26 |
|
|
29.904,59 |
| ab) Versicherungen,
Beiträge und Abgaben |
15.333,48 |
|
|
27.732,69 |
| ac) Reparaturen und
Instandhaltungen |
3.971,81 |
|
|
9.049,91 |
| ad) Fahrzeugkosten |
8.538,54 |
|
|
7.329,43 |
| ae) Werbe- und
Reisekosten |
1.236,02 |
|
|
2.277,76 |
| af) Kosten der
Warenabgabe |
6.623,27 |
|
|
16.242,14 |
| ag) verschiedene
betriebliche Kosten |
-23.529,48 |
|
|
70.131,84 |
| b) Verluste aus dem
Abgang von Gegenständen des
Anlagevermögens |
0,00 |
|
|
-8.955,00 |
| c) Verluste aus
Wertminderungen oder aus dem Abgang von
Gegenständen des Umlaufvermögens und
Einstellungen in die Wertberichtigung zu
Forderungen |
0,00 |
|
|
140,00 |
| |
|
38.544,90 |
20,19 |
153.853,36 |
| 9. sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge |
|
0,00 |
0,00 |
6,36 |
| 10. Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
|
5.981,69 |
3,13 |
10.844,82 |
| 11. Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
|
20.183,30 |
10,57 |
-52.814,00 |
| 12. Steuern vom
Einkommen und vom Ertrag |
0,00 |
|
|
-71,56 |
| 13. sonstige
Steuern |
108,00 |
108,00 |
0,06 |
96,00 |
| |
|
|
|
24,44 |
| 14.
Jahresüberschuss |
|
20.075,30 |
10,52 |
- 52.838,44 |
Anhang
zur Bilanz 2009
der Firma Dr. Muth Satz + Repro GmbH zum 31.12.2009
Vorbemerkung
Die Gesellschaft ist als kleine Kapitalgesellschaft im
Sinne des § 267 Abs. 1 HGB einzustufen. Bei
Bilanzerstellung wurde von dem Wahlrecht nach § 266
Abs. 1 Satz 3 HGB für kleine Kapitalgesellschaften
gebrauch gemacht.
Die Gesellschaft ist im Handelsregister eingetragen
unter HRB 19295 Amtsgericht Düsseldorf.
1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Jahresabschluss wurde nach den
Rechnungslegungsvorschriften des HGB in der Fassung des
Bilanzrichliniengesetzes vom 19. Dezember 1985 erstellt. Es
handelt sich um eine kleine Kapitalgesellschaft.
Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten
trägt allen erkennbaren Risiken nach den
Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer
Beurteilung Rechnung.
Die Bewertungsstetigkeit wurde eingehalten.
Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungskosten und
unter Berücksichtigung planmäßiger
Abschreibungen angesetzt.
Die Rückstellungen sind so bemessen, dass sie allen
erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung
tragen.
Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
2. Erläuterungen zu einzelnen Positionen des
Jahreabschlusses
a) Sachanlagevermögen
1. Die Entwicklung der Bruttowerte und der
Abschreibungen sowie die Zusammensetzung des
Anlagevermögens sind im einzelnen aus dem Verzeichnis
des Geschäftsjahres ersichtlich.
b. Rückstellungen
Es wurden eine Rückstellung gebildet.
3. Sonstige Angaben
Geschäftsführer im Geschäftsjahr war
unverändert Herr Gerhard Schmitt
Datum: 08.10.2012
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