Peter Henkel GmbHLiquidiert

67655 Kaiserslautern, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Kaiserslautern HRB 2572
Eingetragen
14.6.1991
Branche
Herstellung von Gipserzeugnissen für den BauAnbringen von Stuckaturen, Gipserei und VerputzereiHerstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Gipser- und Stukkateurgeschäftes.

Historie

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Management

NameRolle
Cornelia Kneuse
seit 14.1.2010
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Peter Henkel GmbH

Kaiserslautern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz zum 31. Dezember 2007

Peter Henkel GmbH, Kaiserslautern

Aktivseite

  31.12.2007
EUR
31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände      
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1,50   1,50
Summe immaterielle Vermögensgegenstände   1,50 1,50
II. Sachanlagen      
1. technische Anlagen und Maschinen 4.855,00   12,75
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 684,50   1.242,50
Summe Sachanlagen   5.539,50 1.255,25
III. Finanzanlagen      
1. Beteiligungen 2.863,24   2.863,24
Summe Finanzanlagen   2.863,24 2.863,24
Summe Anlagevermögen   8.404,24 4.119,99
B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte      
1. in Ausführung befindliche Bauaufträge 80.700,00   254.500,00
2. fertige Erzeugnisse und Waren 2.109,54   5.072,79
Summe Vorräte   82.809,54 259.572,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 122.963,55   132.892,79
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in EUR: -2.100,00 (-2.300,00)      
2. sonstige Vermögensgegenstände 2.798,92   23.773,36
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   125.762,47 156.666,15
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   30,35 309,61
Summe Umlaufvermögen   208.602,36 416.548,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten   0,00 247,00
       
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   431.789,98 332.106,42
SUMME AKTIVA   648.796,58 753.021,96

Passivseite

     
  31.12.2007
EUR
31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital   51.129,18 51.129,18
II. Kapitalrücklage   257.754,50 257.754,50
III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag   -640.990,10 -554.852,71
IV. Jahresfehlbetrag   -99.683,56 -86.137,39
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   431.789,98 332.106,42
Summe Eigenkapital   0,00 0,00
B. Rückstellungen      
1. sonstige Rückstellungen 6.400,00   6.700,00
Summe Rückstellungen   6.400,00 6.700,00
C. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 105.929,42   110.282,07
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 85.079,15 (84.797,87)      
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 64.298,90   215.679,02
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 64.298,90 (215.679,02)      
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 10.657,20   42.727,48
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 10.657,20 (42.727,48)      
4. sonstige Verbindlichkeiten 461.511,06   377.633,39
- davon aus Steuern in EUR: 11.362,26 (11.961,26)      
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit in EUR: 2.797,53 (284,76)      
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 461.511,06 (377.633,39)      
Summe Verbindlichkeiten   642.396,58 746.321,96
SUMME PASSIVA   648.796,58 753.021,96

Anhang für das Geschäftsjahr 2007

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der Peter Henkel GmbH zum 31.12.2006 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro wurden als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EStG auf 5 Jahre abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Die Bewertung der auf Valuta-Basis erworbenen Anteile an verbundenen Unternehmen erfolgte zu dem am Anschaffungstag maßgebenden Wechselkurs ohne Berücksichtigung der bis zum Bilanzstichtag eingetretenen Kursänderungen.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Disagio in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: 0,00) enthalten.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten, Tantieme- und Urlaubsansprüche sowie übrige Rückstellungen.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

alternativ:

Am Bilanzstichtag haben nachfolgende Haftungsverhältnisse bestanden:

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

 

Herrn Peter Henkel

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Kaiserslautern, den 30.12.2008

Gez. Peter Henkel, Geschäftsführer

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