JFS Josef Frohnauer GmbHLiquidiert

Sudetenlandstraße 22, 85625 Glonn, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 106090
Eingetragen
18.5.1994
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieUnternehmensberatung
Gegenstand
Beratung auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung.

Historie

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Management

NameRolle
Josef Frohnauer
seit 7.1.2014
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
80.00%
C****** F********
20.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Josef Frohnauer
Sudetenlandstr. 22, 85625 Glonn
40000
80.00%
C****** F********
10000
20.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

JFS Josef Frohnauer GmbH

Glonn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 12.782,30 12.782,30
davon eingefordert 12.782,30 12.782,30
B. Anlagevermögen 12.460,70 11.589,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 3,00
II. Sachanlagen 7.970,00 11.586,00
III. Finanzanlagen 4.490,70 0,00
C. Umlaufvermögen 18.652,76 18.235,17
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 13.405,90 18.235,17
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.246,86 0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten 244,25 6.338,78
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 33.588,72 11.586,37
Bilanzsumme, Summe Aktiva 77.728,73 60.531,62

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 37.150,96 4.147,03
III. Jahresfehlbetrag 22.002,35 33.003,93
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 33.588,72 11.586,37
B. Rückstellungen 1.435,00 1.485,00
C. Verbindlichkeiten 76.293,73 59.046,62
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 39.793,73 59.046,62
Bilanzsumme, Summe Passiva 77.728,73 60.531,62

Anhang


Allgemeines
Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB einzustufen.
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Regelungen des Handelsgesetzbuchs und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.
Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.
Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Zugänge zu den Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt. Bei der Folgebewertung wurden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten des abnutzbaren Sachanlagevermögens vermindert um planmäßige lineare oder degressive Abschreibungen gemäß der voraussichtlichen Nutzungsdauer angesetzt. Bei der Bestimmung der Abschreibungsmethode wurde der tatsächliche Wertverzehr des Anlagevermögens beachtet.
Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.
Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.
Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Soweit am Bilanzstichtag ein niedrigerer beizulegender Wert vorlag, wurde dieser angesetzt.
Bei der Bewertung der Forderungen wurden sämtliche erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr liegen nicht vor.
Die sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt.
Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert angesetzt.
Die Rechnungsabgrenzungsposten werden zum Nennwert angesetzt.
Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt. Dabei wurden die voraussichtlichen Kostensteigerungen bis zum jeweiligen Erfüllungstag berücksichtigt.
Soweit die Restlaufzeit von Rückstellung am Bilanzstichtag mehr als ein Jahr betrug, erfolgte eine Abzinsung nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB. Für die Abzinsung des Erfüllungsbetrages wurden die von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungszinssätze verwendet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Latente Steuern
Die Befreiungsvorschrift des § 274a Nr. 5 HGB über die Abgrenzung latenter Steuern wurde in Anspruch genommen.
Abweichung von bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen beibehalten werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.
Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz
Gezeichnetes Kapital
Das gezeichnete Kapital von 25.564,59 Euro wurde mit dem Nennbetrag angesetzt.

Gezeichnetes Kapital
25.564,59 Euro
 
Ausstehende Einlage nicht eingefordert
 
12.782,30

Angabe zu Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aLuL mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr
703,77 Euro
Verbindlichkeiten aLuL mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
0,00 Euro

Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG)
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen folgende Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten:

Ausleihungen
0,00 Euro
Verbindlichkeiten: Verrechnungskonto Josef Frohnauer (Konto 1792)
Verbindlichkeiten Gehalt Josef Frohnauer (Konto 1740)
Darlehen Josef Frohnauer (Konto 0740)

9.526,24 Euro
23.543,31 Euro
36.500,00 Euro

Sonstige Angaben
Als Geschäftsführer war im Geschäftsjahr bestellt:
Herr Josef Frohnauer
Glonn, den

__________________   
(Josef Frohnauer)                      

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 36.500,00 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.12.2011 festgestellt.

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