entercore GmbH
Selbe AdresseManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Johannes Büld seit 19.4.2007 | Vorstandsmitglied |
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Videro AGGronauJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017Bilanz zum 31. Dezember 2017Videro AG, Gronau
Anhang zum 31. Dezember 2017Videro AG, GronauAllgemeine Angaben zum Jahresabschluss Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des AktG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter der Annahme der Unternehmensfortführung. Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In den Jahren 2010 und 2011 wurden selbstgeschaffene immaterielle Vermögensgegenstände mit den Entwicklungskosten angesetzt. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen. Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die Gesellschaft lizensiert die von ihr geschaffene Standardsoftware für bestimmte Zeiträume ( in der Regel monatlich oder pro Kalenderquartal ), verkauft Hardware und erbringt Programmierungsleistungen. Die Lizensierung der Standardsoftware beinhaltet die Installation neuer Releases und die Behebung von Softwarefehlern. Häufig enthalten die Lizenzverträge auch die Dienstleistungen Störungs- und Anwendungshilfe. Diese sogenannten Mehrkomponentengeschäfte werden bei Vertragsabschluss vollständig in den Umsatzerlösen erfasst, da die in diesem Zeitpunkt ausstehenden Leistungen hinsichtlich Zeit und Kosten im Verhältnis zu der zur Verfügung gestellten Lizenz als unwesentlich anzusehen sind. Im Gegensatz dazu, werden mehrjährige Mehrkomponentengeschäfte passiv abgegrenzt. Kassenbestände und Bankguthaben sind jeweils zum Nennwert bilanziert. Die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen. Die Auflösung erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in € umgerechnet wurden. Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. Angaben zur Bilanz Entwicklung der Kapitalrücklagen In die Kapitalrücklagen wurde im Geschäftsjahr ein Betrag von € 0 eingestellt. Für das Geschäftsjahr wurden € 0 aus den Kapitalrücklagen entnommen. Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und Sicherungsrechte Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0 € (Vorjahr 0 €). Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 105.080,75 €. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind mit branchenüblichen Eigentumsvorbehalten gesichert. Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte: Als Sicherheit für die Erfüllung von Mängelansprüchen eines Auftraggebers wurde eine Bankbürgschaft in Höhe von 14 T€ gestellt. Angaben in Fortführung des Jahresergebnisses In Fortführung des Jahresergebnisses erfolgt die nachfolgende Darstellung: Posten der Ergebnisverwendung
Sonstige Angaben Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 19.
Gronau, 09.04.2018 Johannes Büld (Geschäftsführer) André Brinkmöller (Geschäftsführer) Angaben zur Feststellung des Jahresabschlusses gem. § 328 Abs. 1a HGBVidero AG, GronauDer Jahresabschluss der Videro AG, Gronau, zum 31.12.2017 ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.04.2018 festgestellt worden. |
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