W. und H. Klaus GmbHLiquidiert

78056 Villingen-Schwenningen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Freiburg HRB 4893
Eingetragen
1.2.1995
Branche
Großhandel mit Sportartikeln und -zubehörWärme- und KältehandelGroßhandel mit Flachglas
Gegenstand
Vertrieb von Solarien, Saunen, Fitness- und Freizeitausstattungen und deren Einbau sowie sämtliche damit zusammenhängende Dienstleistungen.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Achim Dietrich
50.00%
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Achim Dietrich
100.000 DM
50.00%
100.000 DM
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

W. und H. Klaus GmbH

Emmendingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 101.954,00 82.500,00
I. Sachanlagen 101.954,00 82.500,00
B. Umlaufvermögen 195.342,85 192.684,10
I. Vorräte 36.775,82 53.382,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 157.918,68 132.953,24
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 648,35 6.348,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.646,00 6.283,58
Bilanzsumme, Summe Aktiva 302.942,85 281.467,68

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 76.335,41 50.304,43
I. gezeichnetes Kapital 102.258,38 102.258,38
II. Verlustvortrag 25.922,97 51.953,95
B. Rückstellungen 3.714,00 1.774,00
C. Verbindlichkeiten 222.893,44 229.389,25
Bilanzsumme, Summe Passiva 302.942,85 281.467,68

Anhang

für das Geschäftsjahr 2011

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt. Für die Offenlegung wurde gem. §§ 326, 288 HGB die Erleichterung für kleine Kapitalgesellschaften in Anspruch genommen.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der W. und H. Klaus GmbH zum 31.12.2010 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechung übernommen.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam sowohl die degressive als auch die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben. Bei der Darstellung im Anlagenspiegel wird Vollabschreibungen im Anschaffungsjahr ein fiktiver Abgang im gleichen Jahr unterstellt.

Bewegliche Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert für das einzelne Wirtschaftsgut von Euro 150,00 bis Euro 1.000,00 werden gem. § 6 Abs. 2a EStG in einem Sammelposten zusammengefasst, aktiviert und auf die Dauer von fünf Jahren linear abgeschrieben.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
EUR EUR EUR EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 157.918,68 107.915,52 132.953,24 48.752,01

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
davon mit Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten 222.893,44 71.714,01 0,00
Verbindlichkeiten Vj. 229.389,25 133.451,00 14.380,01

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Angaben nach § 42 Abs.3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten von insgesamt EUR 76.400,39 (Vj. EUR 89.380,01). Die Verzinsung erfolgte mit 4,25%.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Angelika Hellstern und Achim Dietrich. Frau Hellstern ist für den kaufmännischen Bereich (Buchführung, Kassenführung) und Herr Dietrich für den Vertrieb und die Auftragsabwicklung zuständig.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Auf Vorschlag des Geschäftsführers wurde der Jahresübrschuss auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Jahresabschluss wurde am 25. Juni 2012 festgestellt.

Emmendingen, 25. Juni 2012

....................................................

Geschäftsführer

Angelika Hellstern Achim Dietrich

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 25.6.2012.

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