Ullchart Schiffahrtsges. mbHLiquidiert

22605 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 19029
Eingetragen
27.10.1976
Branche
BeteiligungsgesellschaftenGüterbeförderung in der Hochsee- und KüstenschifffahrtManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
1) Befrachtung, Reederei, Schiffsmaklerei und alle im Zusammenhang damit stehenden Geschäfte. 2) Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen in jeder Rechtsform beteiligen, insbesondere auch in andere Unternehmungen als Gesellschafterin eintreten und alle geschäftlichen Maßnahmen sowie Handelsgeschäfte vornehmen, welche zur Förderung des Gesellschaftszwecks für geeignet erachtet werden.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Konzern- und Jahresabschlüsse

Ullchart Schiffahrtsges. mbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 8.165,23 8.522,23
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 3,00
II. Sachanlagen 6.884,00 7.241,00
III. Finanzanlagen 1.278,23 1.278,23
B. Umlaufvermögen 225.819,11 265.839,40
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 549,00 549,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 225.270,11 265.290,40
Bilanzsumme, Summe Aktiva 233.984,34 274.361,63

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 43.544,06 29.331,80
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 367,21 1.595,03
III. Jahresüberschuss 17.612,26 2.172,18
B. Rückstellungen 63.520,00 54.054,00
C. Verbindlichkeiten 126.920,28 190.975,83
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 126.920,28 190.975,83
Bilanzsumme, Summe Passiva 233.984,34 274.361,63

Anhang

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274 a, 276 und 288 HBG sowie das Wahlrecht zum Unterlassen von Angaben nach § 286 Abs. 3 Nr. 1 HGB wurden bei der Aufstellung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses auf den 31. Dezember 2010 wurden die Vorschriften des Bilanzrichtlinien-Gesetzes und des Handelsgesetzbuches angewandt.

Die gesetzlichen Gliederungsschemata der §§ 266 bzw. 275 HGB wurden dabei angewandt; bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) beibehalten.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Auf den Jahresabschluss zum 31. 12. 2010 haben erstmalig sämtliche Vorschriften des BilMoG Anwendung gefunden. Die Vorjahreszahlen wurden gemäß Art. 67 Abs. 8 EGHGB nicht angepasst.

Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet. Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit einem Wert bis EUR 400,00 wurden über einen Zeitraum von einem Jahr abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet.

Die liquiden Mittel sind zum Nominalbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Rückstellungen wurden nach Erfahrungswerten und - soweit möglich - berechenbaren Grundlagen bemessen.

Für die Verbindlichkeiten wurde der Erfüllungsbetrag angesetzt.

Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen werden grundsätzlich zum Devisenkassamittelkurs bewertet. Das Imparitäts- und Realisationsprinzip wird dabei entsprechend § 256 a HGB nicht beachtet, soweit deren Restlaufzeit ein Jahr oder weniger beträgt. Die Einbuchung erfolgt grundsätzlich mit dem Mittelkurs zum Anschaffungszeitpunkt.

III. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen:

Zur Entwicklung des Anlagevermögens verweisen wir auf die Anlage zum Anhang (Anlagenspiegel).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, Guthaben bei Kreditinstituten:

Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu ihrem Nominalwert bilanziert worden.

Rückstellungen:

Rückstellungen wurden unter Berücksichtigung erkennbarer Risiken gebildet.

Haftungsverhältnisse:

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gem. § 251 HGB bestanden nicht.

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführer ist Herr Joachim-Hubertus Ullrich, Hamburg.

 

Hamburg, den 19. Mai 2011

gez. Joachim-Hubertus Ullrich, Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 900,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 549,00 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 290,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 26.05.2011 festgestellt.

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