Georgios Anthologie GmbHLiquidiert

12623 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 9051
Eingetragen
28.4.2009
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen
Gegenstand
Verwaltung, An- und Verkauf sowie Aneignung von Immobilien; Vermietung und Verpachtung von Wohnungs- und Gewerbeflächen sowie sonstiger Immobilien gleich welcher Art, Erwerb und Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere Grundbesitz, Beteiligung an Gesellschaften aller Art, Vorbereitung, Entwicklung und Durchführung von Immobilien und Bauvorhaben gleich welcher Art im eigenen Namen und für eigene Rechnung sowie im Namen und für Rechnung der Gesellschafter der Firma Georgios Anthologie GmbH. Eine Tätigkeit gem. § 34 c Gewerbeordnung ist ausgeschlossen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Georg Beckers
seit 14.2.2023
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
66.67%
33.33%

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

8.400 €
33.33%
8.400 €
33.33%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Georgios Anthologie GmbH

Magdeburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

Ausstehende Einlagen

A. Anlagevermögen

2,700,00

2.700,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

141.554,66

142.208,61

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

337,94

2.753,83

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

532,33

0,33

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

145.124,93

147.662,77



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.200,00

25.200,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-7.595,10

-7.721,20

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

--88,41

126,10

B. Rückstellungen

2.400,00

7.400,00

C. Verbindlichkeiten

125.208,44

122.657,87

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

145.124,93

147.662,77

ANHANG

a) Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetz­buches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 274a, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

b) Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage­- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

c) Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgt zu Anschaffungs­kosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

Zugänge von geringwertigen Vermögensgegenständen wurden im Anschaffungsjahr grundsätzlich aktiviert, in voller Höhe als Abgang gezeigt. Es wurde von der Vereinfachungsregel gemäß R 44 Abs. 2 EStR Gebrauch gemacht.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzel-wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen und haben eine Restlaufzeit von einem Jahr. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechsel­ und Scheck­bürgschaften, aus Gewährleistungsverträgen oder aus Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten bestanden im Geschäftsjahr nicht.

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflich­tungen.

d) Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagespiegel für das Jahr 2012 ersichtlich; ebenso wie die Abschreibungen des Anlagevermögens.

 

Georg Beckers (jun)

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 12.09.2013

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