Stammdaten

Register
Amtsgericht Saarbrücken HRB 64269
Eingetragen
26.6.1997
Branche
Bauträger für WohngebäudeKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVermittlung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für Dritte
Gegenstand
der An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken, Vermittlung und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume, Wohnräume und Darlehen, Vorbereitung und wirtschaftliche Durchführung von Bauvorhaben im eigenen Namen für eigene und fremde Rechnung im Sinne des § 34 c Nr. 2 a GeWo, Vorbereitung und wirtschaftliche Durchführung von Bauvorhaben im fremden Namen als Baubetreuer im Sinne des S 34 c Nr. 2 b GeWo, Durchführung sämtlicher Maurer- und Betonbauarbeiten, Durchführung sämtlicher Zimmermannsarbeiten

Historie

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Management

NameRolle
Frank Kreutz
seit 21.8.2025
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Merzig
25.000 DM
50.00%
Mettlach
25.000 DM
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

M H G Modern Haus GmbH

Merzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 17.424,00 6.356,00
I. Sachanlagen 17.424,00 6.356,00
B. Umlaufvermögen 393.939,73 309.153,41
I. Vorräte 314.015,60 285.101,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 75.356,27 20.758,50
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.567,86 3.293,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.035,24 1.725,71
Bilanzsumme, Summe Aktiva 419.398,97 317.235,12

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 25.034,58 7.046,10
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 18.518,49 26.579,67
III. Jahresüberschuss 17.988,48 8.061,18
B. Rückstellungen 13.739,00 9.240,00
C. Verbindlichkeiten 380.625,39 300.949,02
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 373.511,17 297.793,46
Bilanzsumme, Summe Passiva 419.398,97 317.235,12

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluß

Der Jahresabschluß der MHG Modernhaus GmbH (MHG GmbH) zum 31. Dezember 2010 wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung nach den freiwillig angewandten strengeren Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften und den Vorgaben des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Die Gliederung der Vermögens- und Schuldposten (Bilanz) sowie der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt in Anlehnung an die für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des HGB.

Für den Anhang wurden die entsprechenden größenabhängigen Erleichterungen teilweise in Anspruch genommen.

B. Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die MHG GmbH wendet die HGB-Vorschriften für große Kapitalgesellschaften an. Im einzelnen finden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften Anwendung:

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen nach Maßgabe der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angesetzt. Die Abschreibungen werden ausschließlich linear vorgenommen. Für neu angeschaffte Wirtschaftsgüter wurde lediglich die zeitanteilige Abschreibung berücksichtigt. Für Wirtschaftsgüter, die in den Wirtschaftsjahren 2008 und 2009 angeschafft wurden, und die einer selbständigen Nutzung fähig waren, und deren Anschaffungskosten mehr als 150 EUR aber weniger als 1.000 EUR betrugen, wurde ein Sammelposten gebildet der gem. § 6 (2a) EStG über 5 Jahre abgeschrieben wird. Geringwertige Wirtschaftsgüter deren Anschaffungskosten unter 410 EUR betragen haben, die im aktuellen Wirtschaftsjahr angeschafft wurden, werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und als Abgang behandelt.

Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert.

Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

C. Ausführungen zur Bilanz

Sachanlagen

Es handelt sich um technische Anlagen und Maschinen und andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die planmäßigen Abschreibungen wurden ausschließlich linear vorgenommen. Für neu angeschaffte Wirtschaftsgüter wurde lediglich die zeitanteilige Abschreibung berücksichtigt. Für Wirtschaftsgüter, die in den Wirtschaftsjahren 2008 und 2009 angeschafft wurden, und die einer selbständigen Nutzung fähig waren, und deren Anschaffungskosten mehr als 150 EUR aber weniger als 1.000 EUR betrugen, wurde ein Sammelposten gebildet der gem. § 6 (2a) EStG über 5 Jahre abgeschrieben wird. Geringwertige Wirtschaftsgüter deren Anschaffungskosten unter 410 EUR betragen haben, die im aktuellen Wirtschaftsjahr angeschafft wurden, werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und als Abgang behandelt.

Entwicklung des Anlagevermögens

  Stand am 01.01.2010 Zugang Umbuchungen Abgang Stand am 31.12.2010
Anschaffungskosten 28.993,65 17.036,80 0,00 17.674,99 28.355,46
Abschreibungen 22.637,65 4.798,80 0,00 16.504,99 10.931,46
Buchwerte 6.356,00       17.424,00

Die Entwicklung der einzelnen Wirtschaftsgüter ergibt sich aus dem beigefügten Anlagespiegel.

In Arbeit befindliche Aufträge

Die Bestände wurden zu Herstellungskosten bewertet. Die Material- und Fertigungseinzelkosten sowie angemessene Teile der notwendigen Material- und Fertigungsgemeinkosten wurden berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Neben den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich im Wesentlichen um Forderungen gegen Gesellschafter sowie um eine Forderung gegen die ARGE Altstadtimmobilien/MHG GbR.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Es handelt sich um Ausgaben die erst in der folgenden Periode Aufwand darstellen.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital in Höhe von 25.564,59 EUR war am Bilanzstichtag in voller Höhe eingezahlt. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages in Höhe von 18.518,49 EUR sowie des laufenden Jahresüberschusses in Höhe von 17.988,48 EUR besteht zum Bilanzstichtag ein Eigenkapital in Höhe von 25.034,58 EUR.

Rückstellungen

Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe der Erfüllungsbeträge gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig waren. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Es handelt sich um Rückstellungen für Steuern, Berufsgenossenschaft, Tantieme, Gewährleistungen und für Abschlussarbeiten.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert. Es handelt sich um Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, erhaltene Anzahlungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen. Die Laufzeiten ergeben sich aus der Darstellung in der Bilanz.

sonstige Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert. Es handelt sich um Verbindlichkeiten aus Lohn u. Gehalt und Umsatzsteuerverbindlichkeiten. Die Laufzeiten ergeben sich aus der Darstellung in der Bilanz.

E. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Frank Kreutz, Mettlach.

Der Geschäftsführer ist einzeln zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Merzig, 04. November 2011

Frank Kreutz, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 04.11.2011 festgestellt.

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