Stammdaten

Register
Amtsgericht Hanau HRB 91165
Vorher
Peter Wolnitza GmbH
Eingetragen
18.2.1994
Branche
Wagniskapital-BeteiligungsgesellschaftenTätigkeiten von Versicherungsmaklerinnen und -maklernBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
Analyse, Auswahl und Vermittlung von Versicherungen und Kapitalanlagen.

Historie

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Management

NameRolle
Peter Wolnitza
seit 19.8.2004
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

61130 Nidderau, Gartenstr. 51
26.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

PETER WOLNITZA GmbH

Nidderau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 4.085,13 2.603,63
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.635,50 2.126,50
II. Sachanlagen 2.398,50 426,00
III. Finanzanlagen 51,13 51,13
B. Umlaufvermögen 42.638,68 15.504,06
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 30.721,42 15.310,73
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.917,26 193,33
C. Aktive latente Steuern 24.556,00 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 59.340,88 126.733,48
Bilanzsumme, Summe Aktiva 130.620,69 144.841,17

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -11.248,42 -11.248,42
2. eingefordertes Kapital 14.751,58 14.751,58
II. Verlustvortrag 141.485,06 88.095,10
III. Jahresüberschuss 67.392,60 -53.389,96
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 59.340,88 126.733,48
B. Rückstellungen 103.673,00 96.237,00
C. Verbindlichkeiten 26.947,69 48.604,17
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 3.339,07 20.509,51
Bilanzsumme, Summe Passiva 130.620,69 144.841,17

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Peter Wolnitza GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung erstellt, um so ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft zu vermitteln (§ 264 Abs. 2 Satz 1 HGB).

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung und Grundlagen der Währungsumrechnung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellungen betragen Euro 102.245.
Die Rückstellungsbildungwurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen nach der
PUC Methode durchgeführt und sind in voller Höhe passiviert.
Für die Berechnungen wurden folgende Annahmen getroffen:
Zinssatz                                                     5,14%
erwartetete Gehaltssteigerungen               0%
Sterbetafel                                                  Richttafeln Klaus Heubeck 2005 

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Pensionsrückstellungen

Angabe zu Verbindlichkeiten

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 7.000,00 (Vorjahr: Euro 7.000,00). Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder
ähnliche Rechte gesichert sind beträgt Euro 0,00 (Vorjahr Euro 0,00).

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Der Jahresüberschuß beträgt Euro 67.392,60.

In der Gesellschafterversammlung vom 27.06.2012 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer:
Peter Wolnitza
Versicherungskaufmann

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten des Geschäftsführers vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung
Betrag
 
Euro
Stand bisheriger Kredite
10.503,21
Rückzahlungen im Berichtsjahr
0,00
Neuvergaben im Berichtsjahr
2.062,79
=  neuer Kreditbestand
12.566,00

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Die Angaben wurden unter der Position Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer gemacht.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.06.2012 festgestellt.

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