KKB Service GmbHLiquidiert

Michelistraße 4, 82054 Sauerlach, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 137560
Eingetragen
11.6.2001
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und SpirituosenWärme- und Kältehandel
Gegenstand
Handel mit sowie Import und Export von Waren aller Art, insbesondere Veranstaltungs-Service mit Organisations-Team sowie Vermarktung von Dienstleistungen und Lizenzen für Dienstleistungen aller Art, auch im Bereich der Werbemittelplatzierungen und Absatzförderungen von Gewerbeausstellungen mit Buffet-Bewirtungen, des weiteren Konfektionierung aller Art überwiegend von Verpackungen und Versandservice

Historie

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Management

NameRolle
Kurt Brunk
seit 2.10.2023
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Maria Brunk
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Maria Baumann
Tegernseer Landstraße 12, 82054 Sauerlach
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

KKB Service GmbH

Sauerlach, OT Lochhofen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 5,00 5,00
I. Sachanlagen 5,00 5,00
B. Umlaufvermögen 28.672,69 28.335,70
I. Vorräte 13.939,51 4.317,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 13.706,20 22.993,62
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 17.547,39
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.026,98 1.024,94
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 26.603,53 32.532,48
Bilanzsumme, Summe Aktiva 55.281,22 60.873,18

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 57.532,48 63.277,52
III. Jahresüberschuss 5.928,95 5.745,04
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 26.603,53 32.532,48
B. Rückstellungen 2.209,62 209,57
C. Verbindlichkeiten 53.071,60 60.663,61
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 53.071,60 60.663,61
Bilanzsumme, Summe Passiva 55.281,22 60.873,18

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Dieser Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften den Handelsgesetzbuches unter Beachtung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Gliederung und Bewertung der Bilanz- und GuV-Posten entsprechen den gesetzlichen Vorschriften Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Aufstellung der Bilanz erfolgt vor Berücksichtigung der Gewinnverwendung.

Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapital-gesellschaften nach § 288 HGB wurden angewandt

Die Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle erfolgt nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Die Grundlage für die Kontierung und die Auswertung erfolgte nach dem DATEV- Kontenrahmen SKR 03.

Die Gesellschaft ist unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig gemäß § 1 Abs.1 Nr.1 KStG.

Das Unternehmen unterliegt der Regelbesteuerung gemäß den §§ 16 - 18 UStG

Der Gewerbebetrieb unterliegt der Gewerbesteuerpflicht gemäß § 2 Abs. 1 GewStG.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungs-kosten aktiviert und über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer vorgenommen. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden entsprechend der steuerlichen Vorschriften bilanziert.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Vorräte sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. mit dem niedrigeren Tageswerten angesetzt. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen sind durch ange-messene Abwertung berücksichtigt.

In die Herstellungskosten werden die Einzelkosten und die Gemeinkosten des Material- und des Fertigungsbereichs sowie anteilige Verwaltungsgemeinkosten und Fremdkapitalzinsen einbezogen.

Die Inventurwerte wurden von uns ungeprüft übernommen.

Die unfertigen Erzeugnisse/Leistungen sind mit den Herstellungskosten bzw. mit dem niedrigeren Teilwert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert abzüg-lich einer Pauschalwertberichtigung bewertet. Bei zweifelhaften Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Die liquiden Mittel sind mit dem Nennbetrag bewertet.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung not-wendigen Erfüllungsbetrags angesetzt; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr beim Bewertungswahlrecht wurden nicht vorgenommen.

III. Sonstige Angaben

Es ergibt sich einen Kapitalfehlbetrag i.H.v. EUR 26.603,53. Eine Rangrücktrittserklärung von Frau Maria Brunk i.H.v. EUR 18.883,17 liegt vor.

Es besteht eine positive Fortführungsprognose.

Zum Geschäftsführer war im Geschäftsjahr bestellt:

Herr Klaus Brunk , Kaufmann

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 10.11.2011 festgestellt.

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