Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 178396
Eingetragen
18.3.2009
Branche
Herstellung von pharmazeutischen GrundstoffenHerstellung von PrüfmaschinenHerstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen
Gegenstand
Herstellung und Vermarktung von Diagnoseverfahren in der Nahrungsmittelund Pharma-Industrie sowie in der Humangenetik (sog. Phagen-Liganden Technologie).

Historie

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Management

NameRolle
Alice Dr. Hellwig
seit 9.1.2020
Geschäftsführer
Valérie Sick
seit 21.10.2019
Prokura

Konzern- und Jahresabschlüsse

Hyglos GmbH

Bernried

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 235.448,00 178.836,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6.022,00 1.586,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 6.022,00 1.586,00
II. Sachanlagen 229.426,00 177.250,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 18.570,00 24.141,00
2. technische Anlagen und Maschinen 50.417,00 0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 160.439,00 153.109,00
B. Umlaufvermögen 3.090.292,19 1.275.643,02
I. Vorräte 269.548,98 142.696,69
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 57.154,73 68.291,41
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 70.000,00 0,00
3. Fertige Erzeugnisse und Waren 142.394,25 74.405,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.816.138,99 1.130.113,23
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 415.033,60 665.649,52
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 2.369.431,79 417.308,68
3. sonstige Vermögensgegenstände 31.673,60 47.155,03
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.604,22 2.833,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten 12.112,94 12.112,94
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 722.667,32 722.667,32
Summe Aktiva 4.060.520,45 2.189.259,28

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 625.000,00 625.000,00
II. Kapitalrücklage 493.775,00 493.775,00
III. Verlustvortrag 1.841.442,32 1.841.442,32
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 722.667,32 722.667,32
B. Rückstellungen 212.329,92 137.902,76
1. sonstige Rückstellungen 212.329,92 137.902,76
C. Verbindlichkeiten 3.848.190,53 2.051.356,52
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 551.286,44 612.221,65
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.461.934,25 481.560,75
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 1.500.000,00 500.000,00
4. sonstige Verbindlichkeiten 334.969,84 457.574,12
davon aus Steuern 77.388,05 47.432,58
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 2.374,68 2.275,57
Summe Passiva 4.060.520,45 2.189.259,28

Anhang

für das Geschäftsjahr 2017

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der Hyglos GmbH zum 31.12.2016 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam sowohl die degressive als auch die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Grundlagen der Währungsumrechnung

Im vorliegenden Jahresabschluss sind Währungsforderungen zum Tageskurs am Bilanzstichtag oder zu einem niedrigeren Kurs angesetzt. Währungsverbindlichkeiten sind zum Tageskurs am Bilanzstichtag bzw. einem höheren Kurs bewertet.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgend dargestellten Anlagenspiegel zu entnehmen. Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (§ 268 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 415.033 0 665.649 0
Sonstige Vermögensgegenstände 31.673 0 47.155 0
Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 2.369.432 0 417.308 0

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten, Urlaubsansprüche, Bonuszahlungen, Berufsgenossenschaftsbeiträge sowie Archivierungskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 551.286 70.037 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.461.934 1.461.934 0
Verbindlichkeiten gg. Unternehmen mit denen Beteiligungsverhältnis besteht 1.500.000 150.000 0
Sonstige Verbindlichkeiten 334.969 324.741 0
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 612.221 60.971 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 481.560 481.560 0
Sonstige Verbindlichkeiten 957.573 447.345 150.000

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige Angaben

Personalstand

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 19 Mitarbeiter beschäftigt.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei Herrn Dr. Wolfgang Mutter sowie bei Herrn Phillippe Gadal.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Bernried, den

...........................................

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 18.12.2018.

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