Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 109475
Eingetragen
26.5.1997
Branche
Spezialisierte Bautätigkeiten im TiefbauRohrleitungstiefbau, Brunnenbau und KläranlagenbauDeponierung oder Dauerlagerung von sonstigen Abfällen
Gegenstand
die Durchführung von Hoch- und Tiefbauarbeiten sowie die Entsorgung von Bau- und Abbruchmaterialien und Abfällen (soweit nicht Entsorgung auf einer Sondermülldeponie erforderlich ist)

Historie

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Management

NameRolle
Astrid Dübner
seit 16.11.2009
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Waltershausen, Albrechtstr.30
50000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Dübner GmbH

Waltershausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 4.077,50 8.392,50
I. Sachanlagen 4.077,50 8.392,50
B. Umlaufvermögen 190.212,03 193.959,97
I. Vorräte 189,99 701,22
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 178.741,86 172.390,98
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.280,18 20.867,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.512,48 1.847,17
Bilanzsumme, Summe Aktiva 196.802,01 204.199,64

Passiva

   
  31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 155.303,65 165.758,32
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnrücklagen 140.193,73 138.810,52
III. Jahresfehlbetrag 10.454,67 -1.383,21
B. Rückstellungen 17.035,79 23.320,11
C. Verbindlichkeiten 24.462,57 15.121,21
Bilanzsumme, Summe Passiva 196.802,01 204.199,64

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Dübner GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnunglegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Form des Jahresabschlusses wurde gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn-und Verlustrechnung

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte 2015
EUR
2014
EUR
Ausleihungen 0,00 0,00
Forderungen 3.636,85 587,06
Verbindlichkeiten 0,00 807,27

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 130.130,96 (Vorjahr: EUR 125.470,85).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 16.933,62 (Vorjahr: EUR 3.926,57).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Astrid Dübner, Walterhausen
Weitere Geschäftsführer: keine

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresabschluss 2015 wurde am 12. Juli 2016 festgestellt und gebilligt.

In der Gesellschafterversammlung vom 12. Juli 2016 wurde die Ergebnisverwendung 2015 durch die Geschäftsführung in Übereinstimmung mit der Gesellschafterin wie folgt beschlossen:

Der Jahresfehlbetrag 2015 beträgt EUR -10.454,67.

Der Jahresfehlbetrag 2015 wird mit den Gewinnrücklagen aus Vorjahren verrechnet.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Waltershausen 12. Juli 2016

gezeichnet Astrid Dübner, Geschäftsführerin

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 12.07.2016 festgestellt.

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