Stammdaten

Register
Amtsgericht Oldenburg HRB 5313
Eingetragen
28.1.1999
Branche
Ambulante Betreuungsdienste für ältere MenschenSonstige vollstationäre PflegeeinrichtungenSonstige teilstationäre Pflegeeinrichtungen
Gegenstand
Betrieb eines Altenwohn- und Pflegeheimes und/oder das Haben, Halten und die Verwaltung von Einrichtungen, die die Überlassung von Wohnraum und das Erbringen von Pflege- und Betreuungsleistungen zum Gegenstand haben

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Geschäftsführer
Denise Kupka
seit 15.2.2024
Prokura
Geschäftsführer
Volker Feldkamp
seit 10.7.2019
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
MVIA MidCo 2 GmbH
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
EMVIA Living GmbH
Germany
51.130 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

AMARITA Oldenburg GmbH

Oldenburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2017 bis zum 30.06.2018

Bilanz

Aktiva

30.6.2018
EUR
30.9.2017
EUR
A. Anlagevermögen 27.548,35 36.524,17
I. Sachanlagen 27.548,35 36.524,17
B. Umlaufvermögen 553.385,74 417.320,87
I. Vorräte 12.038,72 7.195,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 524.453,59 410.034,56
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 16.893,43 90,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.722,71 772,40
Bilanzsumme, Summe Aktiva 582.656,80 454.617,44

Passiva

30.6.2018
EUR
30.9.2017
EUR
A. Eigenkapital 208.590,01 208.590,01
I. gezeichnetes Kapital 51.130,01 51.130,01
II. Bilanzgewinn 157.460,00 157.460,00
B. Rückstellungen 126.852,28 114.719,61
C. Verbindlichkeiten 205.974,36 96.828,40
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 205.974,36 96.828,40
D. Rechnungsabgrenzungsposten 41.240,15 34.479,42
Bilanzsumme, Summe Passiva 582.656,80 454.617,44

Anhang


1. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Oldenburg unter der HR-Nr. HRB 5313 registriert. Erleichterungsvorschriften wurden teilweise in Anspruch genommen. Auf die Aufstellung eines Lageberichts wurde gemäß § 264 Abs. 1 HGB verzichtet. Soweit erforderlich wurden einzelne Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ihrem tatsächlichen Inhalt angepasst.
Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und der §§ 264 ff. HGB sowie den ergänzenden Vorschriften des GmbHG aufgestellt.
Die Gliederung der Bilanz erfolgte im Rahmen der Vorschriften in § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach § 275 Abs. 2 HGB im Gesamtkostenverfahren.
Darstellung, Gliederung, Ansatz und Bewertung des Jahresabschlusses entsprechen den Vorjahresgrundsätzen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßig linearer Abschreibung entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bewertet.
Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.
Die Vorräte werden zum Nennwert bilanziert. Die Bewertung der Vorräte erfolgt mit den Anschaffungskosten. Das Niederstwertprinzip wird beachtet.
Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bewertet. Auf die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind, soweit wirtschaftlich und rechtlich erforderlich, Wertberichtigungen gebildet worden.
Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennbetrag bilanziert.
Das gezeichnete Kapital wird mit dem Nennbetrag bilanziert und ist betragsgleich im Handelsregister ausgewiesen.
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet.
Sämtliche Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Einzahlungen vor dem Stichtag, die zu Erlösen für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag führen, ausgewiesen. Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Auszahlungen vor dem Stichtag, die zu Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag führen, ausgewiesen.

3. Angaben zur Bilanz

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen resultieren aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 2 (Vj: TEUR 2), Cash-Pool  in Höhe von TEUR 0,00 (Vj.: TEUR 157) und  einem Ergebnisabführungsvertrag in Höhe von TEUR 384 (Vj.: TEUR 112).
Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betragen TEUR 71 ( VJ TEUR 5).

4. Beschäftigte Mitarbeiter

Im Rumpfwirtschaftsjahr waren im Durchschnitt 78 Mitarbeiter beschäftigt.

5. Geschäftsführung

Geschäftsführer im Rumpfwirtschaftsjahr vom 01. Oktober 2017 bis 30. Juni 2018  war
Herr Markus Speckenbach, Hamburg
Die Gesellschaft wird von dem Geschäftsführer einzeln vertreten. Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
 

6. Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag

Die Gesellschaft hat mit Beherrschungsvertrag vom 07. Mai 2018 die Leitung der Gesellschaft der EMVIA Living GmbH, Berlin, unterstellt und sich verpflichtet, ihren ganzen Gewinn an diese, abzuführen.
Die EMVIA Living GmbH, Berlin, hat sich im Gegenzug verpflichtet, jeden während der Vertragsdauer sonst entstehenden Jahresfehlbetrag der Gesellschaft auszugleichen.
 

7. Ergebnisverwendung

Der Bilanzgewinn beträgt EUR 157.460,00 und wird auf neue Rechnung vorgetragen .

Hamburg, 29. August 2019

Markus Speckenbach     
Geschäftsführer        

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.09.2019 festgestellt.

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