Neugebauer Rhapso GmbHLiquidiert
90480 Nürnberg, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Johannes Wessel seit 15.5.2014 | Geschäftsführer |
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Neugebauer-Rhapso GmbHNürnbergJahresabschluss zum 31. Dezember 2013BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2013A K T I V A
P A S S I V A
ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2013NEUGEBAUER-RHAPSO GMBH, NÜRNBERG
1. Grundsätzliche Angaben Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB Anwendung. Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246 - 251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 268-274a, 276-278 HGB, und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256 HG erstellt. B. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN 1. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 1.1 Bilanzierungsmethoden Die Ansatzwahlrechte wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert ausgeübt. 1.2 Bewertungsmethoden Die Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt. Im Einzelnen erfolgte die Bewertung wie folgt: ANLAGEVERMÖGEN Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten Die Konzessionen, gewerblichen Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten wurden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen bewertet. Den planmäßigen Abschreibungen liegt eine Nutzungsdauer von maximal 3 Jahren zugrunde. Geschäfts- oder Firmenwert Der Geschäftswert wurde in Höhe des Betrages angesetzt, um den die für die Übernahme des Unternehmens bewirkte Gegenleistung den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände abzüglich der Schulden überstieg. Der Geschäftswert wurde planmäßig auf die Geschäftsjahre verteilt, in denen er voraussichtlich genutzt wird. Die Nutzungsdauer ist durch langfristig bestehende, wichtige Absatzverträge sowie lange Entwicklungs- und Lebenszyklen der Lizenzsoftware begründet. Die erworbenen Geschäftsbeziehungen und Verträge bestehen zum Großteil bereits seit Bestehen der übernommenen Firma des Ingenieurbüros Rainer Neugebauer. Zudem ist, gerade durch die Entwicklung recycelbarer Verpackungen mit einem langfristigen Fortbestehen und Wachstum im Bereich der Wellpappenherstellung zu rechnen. Gerade um dieser langfristigen Entwicklung Rechnung zu tragen wurde die Übernahme durchgeführt und die Amortisation des Kaufpreises langfristig berechnet. Die Nutzungsdauer beträgt 15 Jahre. Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sind mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Anschaffungspreisminderungen oder mit den Herstellungskosten bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Vermögensgegenstände werden linear abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und als Abgang im Anlagenspiegel gezeigt. Gründe für außerplanmäßige Abschreibungen im Anlagevermögen Die gebraucht übernommenen Kraftfahrzeuge wurden aufgrund des technischen Zustandes mit einer kürzeren Nutzungsdauer angesetzt und entsprechend abgeschrieben. UMLAUFVERMÖGEN Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind mit ihrem Nominalwert angesetzt. Forderungen in ausländischer Währung wurden mit dem Geldkurs zur Rechnungserstellung angesetzt. Erkennbare und latente Risiken sind mit Einzelwertberichtigungen erfasst. Sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihren Nominalwerten, Zahlungsbeträgen oder Barwerten angesetzt. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bewertet. Disagio sind zu Nennwerten unter Absetzung planmäßiger, linearer Abschreibungen bewertet. Die Absetzung wird auf die Laufzeit der Darlehen verteilt. Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind zu Anschaffungskosten, bezogen auf den jeweiligen Gesamtbetrag unter Abzug planmäßiger, linearer Abschreibungen bewertet. RÜCKSTELLUNGEN Steuerrückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind in Höhe des voraussichtlichen Anfalls aufgrund des steuerlichen Gewinns dotiert. Sonstige Rückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Verpflichtungen nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dotiert und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Verbindlichkeiten gegenüber Geschäftsführer und sonstige Verbindlichkeiten, Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten sind zu Rückzahlungsbeträgen angesetzt. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN sind zum verrechenbaren Rückzahlungsbetrag angesetzt. 2. Grundlagen der Währungsumrechnung Fremdwährungsposten werden zum Devisenkurs (Geld- bzw. Briefkurs) des Buchungstages, bewertet. Buchverluste aus Kursänderungen werden zum Bilanzstichtag berücksichtigt. C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ 1. Anlagevermögen Die Entwicklung der Bilanzposten immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen im Geschäftsjahr ist im Anlagenspiegel dargestellt. 2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.1 Gesonderter Ausweis zusammengefasster Posten In dem Posten Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zusammengefasst:
2.2 Restlaufzeiten Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. 3. Rechnungsabgrenzungsposten Der Rechnungsabgrenzungsposten enthält Beträge aus Leasing Sonderzahlungen in Höhe von EUR 1.110.042,25. 4. Gewinn- oder Verlustvortrag Der Bilanzgewinn enthält einen Gewinnvortragvortrag in Höhe von EUR 132.591,61. 5. Rückstellungen Gesonderter Ausweis zusammengefasster Posten Unter den Rückstellungen sind folgende Posten zusammengefasst:
6. Verbindlichkeiten 6.1 Gesonderter Ausweis zusammengefasster Posten In dem Posten Verbindlichkeiten sind folgende Posten zusammengefasst:
Die Verbindlichkeiten haben in Höhe des Darlehens der Gesellschafterin von EUR 1.950.000,00 eineRestlaufzeit von über einem Jahr. 6.3 Verbindlichkeiten gegenüber Geschäftsführer Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber dem Geschäftsführer in Höhe von EUR 745.000,00. 7. Rechnungsabgrenzungsposten Der Rechnungsabgrenzungsposten enthält Beträge aus abgegrenzten Wartungsrechnungen in Höhe von EUR 1.110.042,25.und Lizenzen in Höhe von EUR 18.000,00. D. SONSTIGE ANGABEN 1. Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer nach Gruppen Angestellte (ohne Geschäftsführung) 12 2. Gesellschaftsorgane Geschäftsführung Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Berichtsjahr: Bruno Joseph, Levallois Perret/Frankreich Rainer Neugebauer, Nürnberg die Geschäftsführer sind einzelvertretungsberechtigt. E. UNTERSCHRIFT GEMÄSS § 245 HGB Neugebauer-Rhapso GmbH, Nürnberg
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013 Nürnberg, 14. Februar 2014 Herr Bruno Joseph (Geschäftsführer) Herr Rainer Neugebauer (Geschäftsführer)
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