Optum Systemtechnik GmbHLiquidiert

Reichenhainer Straße 171, 09125 Chemnitz, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 21453
Eingetragen
17.6.2004
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieHerstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten
Gegenstand
Entwicklung, Herstellung, Konfigurierung, Installation, Betreuung und Vertrieb von Systemen der Informations- und Automatisierungstechnik für die Prozessindustrie, Ver- und Entsorgungswirtschaft und andere Bereiche sowie Erbringen von Service-, Ingenieur-und Beratungsdienstleistungen und Vergabe von Lizenzen.

Historie

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Management

NameRolle
Andreas Männel
seit 17.6.2004
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Optum Systemtechnik GmbH

Chemnitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 14.724,00 10.753,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.378,00 4.554,00
II. Sachanlagen 7.146,00 5.999,00
III. Finanzanlagen 200,00 200,00
B. Umlaufvermögen 221.797,20 125.974,64
I. Vorräte 15.640,17 14.240,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 119.470,10 110.332,66
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 86.686,93 1.401,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten 799,83 21,85
Bilanzsumme, Summe Aktiva 237.321,03 136.749,49

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 60.679,10 47.627,77
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 21.967,04 15.441,37
III. Bilanzgewinn 13.712,06 7.186,40
davon Gewinnvortrag 7.186,40 6.972,96
B. Einlagen stiller Gesellschafter 30.000,00 30.000,00
C. Rückstellungen 89.885,69 30.175,37
D. Verbindlichkeiten 56.756,24 28.946,35
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 52.138,52 28.556,68
Bilanzsumme, Summe Passiva 237.321,03 136.749,49

Anhang


 
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Die geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden einheitlich nach § 6 Abs. 2 EStG bewertet.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr 2009 betreffenden Ertragsteuern. Für 2009 erfolgte die Rückgängigmachung des Investitionsabzugsbetrages.
Die Steuerforderungen betreffen das Geschäftsjahr.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

 

Angaben zur Bilanz

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von EUR 7.186,40 einbezogen.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 1.428,00 (Vorjahr: EUR 1.428,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 52.138,52 (Vorjahr: EUR 28.556,68).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Geschäftsführer                                  Herr Andreas Männel

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt EUR 13.051,33.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortrags von EUR 7.186,40 ergibt sich ein Betrag von EUR 20.237,73, der zu verwenden ist.

In die Rücklagen werden EUR 6.525,67 eingestellt.

Zur Ausschüttung ist ein Betrag von EUR 6.525,66 vorgesehen.

Feststellung des Jahresabschlusses
Der Jahresabschluss wurde am 27. August festgestellt.

 

Unterschrift der Geschäftsführung
  

Chemnitz, 23.10.2013
 
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.08.2013 festgestellt.

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