KEITH PROWSE GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bad Homburg HRB 6439
Eingetragen
7.8.2003
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtErbringung von Reservierungsdienstleistungen für Theater-, Sport- und UnterhaltungsveranstaltungenErbringung sonstiger reisebezogener Dienstleistungen a. n. g.
Gegenstand
Die Veranstaltungen von Reisen und Vermittlung von Reiseleistungen jeglicher Art sowie der Vertrieb von Eintrittskarten jeglicher Art für jedwede Veranstaltung und alle damit in Zusammenhang stehenden gewerblichen Leistungen soweit sie keiner behördlichen Genehmigung oder Erlaubnis bedürfen.

Historie

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Management

NameRolle
Paul Gerard Burns
seit 7.8.2003
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Keith Prowse GmbH

Oberursel (Taunus)

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2008  Fassung für Offenlegungszwecke

KEITH PROWSE GMBH, KONSTANZ

A K T I V A

31.12.2008 
EUR
31.12.2007 
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN 61.413,28 61.413,28
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 39.285,00 39.285,00
II. Sachanlagen 22.128,28 22.128,28
B. UMLAUFVERMÖGEN 1.047.744,38 757.037,29
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.021.055,40 747.629,58
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 26.688,98 9.407,71
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 6.743,15 6.743,15
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG 3.464.938,88 3.364.596,93
4.580.839,69 4.189.790,65

P A S S I V A

31.12.2008 
EUR
31.12.2007 
EUR
A. EIGENKAPITAL 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinn-/Verlustvortrag -3.390.161,52 -3.304.119,77
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -100.341,95 -86.041,75
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 3.464.938,88 3.364.596,93
B. RÜCKSTELLUNGEN 28.876,50 23.876,50
C. VERBINDLICHKEITEN 4.551.963,19 4.165.914,15
4.580.839,69 4.189.790,65

KEITH PROWSE GMBH, KONSTANZ
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2008
Fassung für Offenlegungszwecke


A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Keith Prowse GmbH, Konstanz, erfüllt die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss wird nach den handelsrechtlich geltenden Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach dem Schema des § 266 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Das Geschäftsjahr 2008 hat am 01.01.2008 begonnen und endete am 31.12.2008.


B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertungsgrundsätze gegenüber dem Vorjahr werden grundsätzlich beibehalten. Sie entsprechen handels- und steuerrechtlichen Erfordernissen. Sofern bei einzelnen Positionen dennoch Änderungen beim Ausweis- bzw. beim Bewertungsverfahren erfolgten, wird nachfolgend darauf hingewiesen.

I. Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen erfolgen hierbei nach der linearen Methode entsprechend der zu erwartenden betrieblichen Nutzungsdauer.

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen erfolgen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Bewegliche Anlagegüter werden sowohl linear als auch degressiv im Rahmen der steuerlich zulässigen Sätze abgeschrieben. Der Wechsel von der degressiven auf die lineare Methode wird vorgenommen, sobald die lineare Methode zu höheren Abschreibungsbeträgen im Geschäftsjahr führt.

II. Umlaufvermögen

Die Bewertung der Forderungen erfolgt zum Nennwert. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung zu den Forderungen Rechnung getragen.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände der Position Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten erfolgt zum Nennwert. Devisenbestände sowie Fremdwährungsguthaben werden mit dem Devisenmittelkurs zum Bilanzstichtag bewertet.

III. Rückstellungen

Die Rückstellungen werden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

IV. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.


C. Angaben zur Bilanz

I. Angaben zur Aktivseite

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag mit EUR 3.464.938,88 bilanziell überschuldet. Hinsweis auf die Bestimmungen des § 64 GmbHG.

II. Angaben zur Passivseite

Eigenkapital

Bei dem gezeichneten Kapital handelt es sich um das Stammkapital der Gesellschaft.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:



davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr
EUR
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 bis 5 Jahre
EUR
davon mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre
EUR
Gesamtbetrag 31.12.2007
EUR
4.551.963,19 0,00 0,00 4.551.963,19


31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
Davon gegenüber verbundenen Unternehmen 2.183.398,93 2.183.398,93


D. Sonstige Angaben

Mutterunternehmen

Die Firma Keith Prowse International B. V. mit dem Sitz in Amsterdam hält 100 % der Anteile dieses Unternehmens.

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2008:

  Herr Paul Gerard Burns

Konstanz, den 21. April 2010

_________________________
gez. Paul Gerard Burns
Geschäftsführer

Mitteilung zum Feststellungsbeschluss

Der Jahresabschluss wurde am 21.04.2010 von der Gesellschafterversammlung unverändert festgestellt.

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