Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 79432
Vorher
Hoofe Solutions GmbH
Eingetragen
25.8.2004
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieEntwicklung und Programmierung von AnwendungssoftwareEntwicklung und Programmierung von Internetpräsentationen
Gegenstand
Entwicklung von Software, Bereitstellung von Internetdiensten.

Historie

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Management

NameRolle
Christian Hoofe
seit 25.8.2004
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Yngoor GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 2.743,94 3.047,00
I. Sachanlagen 2.743,94 3.047,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.743,94 3.047,00
B. Umlaufvermögen 100.066,48 71.017,98
I. Vorräte 253,68 0,00
1. geleistete Anzahlungen 253,68 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 24.400,73 16.787,84
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 7.282,80 251,08
2. sonstige Vermögensgegenstände 17.117,93 16.536,76
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 75.412,07 54.230,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten 375,16 285,85
Bilanzsumme, Summe Aktiva 103.185,58 74.350,83

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 74.912,64 59.916,24
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 34.916,24 21.763,11
III. Jahresüberschuss 14.996,40 13.153,13
B. Rückstellungen 24.805,80 11.652,09
1. Steuerrückstellungen 9.907,80 4.049,09
2. sonstige Rückstellungen 14.898,00 7.603,00
C. Verbindlichkeiten 3.467,14 2.782,50
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.261,59 2.260,72
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.261,59 2.260,72
2. sonstige Verbindlichkeiten 2.205,55 521,78
davon aus Steuern 2.205,55 521,78
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.205,55 521,78
Bilanzsumme, Summe Passiva 103.185,58 74.350,83

Anhang für das Geschäftsjahr 2013

Yngoor GmbH, Softwareentwicklung, Berlin

1. Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.1 Allgemeine Angaben

Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgte in Übereinstimmung mit den handelsrechtlichen Vorschriften für Kapitalgesellschaften.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften der §§ 266 und 275 HGB.

Bei der Bewertung der Vermögens- und Schuldposten wurden sowohl die handelsrechtlichen Vorschriften der §§ 252 - 255 HGB und §§ 279 - 283 HGB als auch die bilanzsteuerrechtlichen Vorschriften berücksichtigt.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte höchstens mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die der Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag, Rückstellungen wurden in Höhe der Beträge gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung der Risiken und möglichen Verpflichtungen erforderlich sein werden.

Änderungen der ursprünglich angewandten Bewertungsmethoden wurden nicht vorgenommen. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren gewählt worden.

1.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

A. Angaben zur Bilanz

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten ausgewiesen. Die Abschreibungen für die abnutzbaren Gegenstände des Anlagevermögens erfolgten einzeln und planmäßig. Die Zugänge und Abgänge von Anlagegegenständen wurden separat dargestellt. Die Zusammensetzung des Bestandes, die Entwicklung der einzelnen Posten und die Abschreibungen des Geschäftsjahres sind aus der Anlagenentwicklung ersichtlich.

Die Abschreibungen für bewegliche Sachanlagen wurden, die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer berücksichtigend, nach der linearen Methode verrechnet.

Die Entwicklung des Anlagevermögens und der Abschreibungen ergibt sich aus dem Anlagespiegel.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt.

In den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden ausschließlich Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Stichtag darstellen, eingestellt.

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.000,00. Es ist in voller Höhe eingezahlt.

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres beträgt EUR 14.996,40.

Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihren Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbeträgen bilanziert. Der Bestand an Verbindlichkeiten und die Nachweise der übrigen Schuldposten ergeben sich aus den Kreditorenlisten, Kassenprotokollen, Tagesauszügen, Konten der Finanzbuchführung und sonstigen Unterlagen des Unternehmens.

Sonstige Angaben

Angaben über die Geschäftsführung

Die Geschäftsführung obliegt Herrn Christian Hoofe.

 

Berlin, den 30. Dezember 2014

Der Jahresabschluss wurde noch nicht festgestellt.

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