Öko Star GmbHLiquidiert

66424 Homburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Saarbrücken HRB 81412
Eingetragen
24.8.2000
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von kosmetischen Erzeugnissen, Körperpflegemitteln, Putz- und ReinigungsmittelnTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Baustoffen und AnstrichmittelnKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
Herstellung und Vertrieb von ökologischen und anderen Produkten insbesondere Blumendünger und Scheibenwischwasser, Kauf und Verkauf von Gebäuden und Beteiligungen, Vermittlung von Beteiligungen. Ferner übt die Gesellschaft beratende Tätigkeiten sowie Vermittlungstätigkeiten aus, soweit sie nicht genehmigungspflichtig sind.

Historie

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Management

NameRolle
Erik Uwe Rischmann
seit 12.7.2018
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Beteiligungen und Immobilien Verwaltungs Aktiengesellschaft (BIVAG)
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Beteiligungen und Immobilien Verwaltungs Aktiengesellschaft (BIVAG)
Germany
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Öko Star GmbH

St. Wendel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 62.528,00 90.882,00
I. Sachanlagen 62.528,00 90.882,00
B. Umlaufvermögen 158.265,38 133.897,41
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 155.364,58 132.225,57
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.900,80 1.671,84
Bilanzsumme, Summe Aktiva 220.793,38 224.779,41

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 150.215,74 148.470,92
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 123.470,92 137.042,08
III. Jahresüberschuss 1.744,82 -13.571,16
B. Rückstellungen 9.787,36 15.156,45
C. Verbindlichkeiten 60.790,28 61.152,04
Bilanzsumme, Summe Passiva 220.793,38 224.779,41

Anhang

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB aufgestellt.

Die Gliederungen sind unverändert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert. Aus dem gleichen Grunde wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten der Bilanz ebenfalls an dieser Stelle gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert. Dabei findet auf sämtliche Anlagegüter die lineare Abschreibungsmethode Anwendung.

Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Art der Forderung zum 31.12.2012 Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
  TEURo kleiner 1 Jahr
TEuro
größer 1 Jahr
TEuro
gegenüber Gesellschaftern 155,3 0,0 155,3
sonstige Vermögensgegenstände 0,0 0,0 0,0
Summe 155,3 0,0 155,3

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten keine Beträge, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind nachfolgend im Einzelnen dargestellt:

Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2012 Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
  TEURo kleiner 1 J.
TEuro
1 bis 5 J.
TEuro
größer 5 J.
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen 51,2 51,2 0,0 0,0
gegenüber verbundenen Unternehmen 0,0 0,0 0,0 0,0
sonstige Verbindlichkeiten 9,6 0,0 9,6 0,0
Summe 61,3 51,2 9,6 0,0

Es liegt keine Besicherung der Verbindlichkeiten vor.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB sind keine zu vermerken.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Organe

Geschäftsführung

Zur Geschäftsführung war im Berichtsjahr bestellt:

Herr Jürgen Klein, Elektromeister

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt.

Gesamtbezüge

Es wird auf die Angabe der Gesamtbezüge gem. § 288 HGB verzichtet.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführung

Kredite oder Vorschüsse wurden nicht gewährt. Für die Geschäftsführung besteht jedoch ein Verrechnungskonto.

Anteilsbesitz

Die Gesellschaft war im Berichtsjahr an keiner Gesellschaft mit mindestens 20 % beteiligt.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor den sich zum 31. Dezember 2012 ergebenden Bilanzgewinn in Höhe von Euro 125.215,74 auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Homburg, den 28.11.2013

Jürgen Klein, Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 28.11.2013 festgestellt.

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