CBS Stahl GmbHLiquidiert

42579 Heiligenhaus, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Wuppertal HRB 17982
Eingetragen
1.12.2004
Branche
Großhandel mit Eisenerzen, Eisen, Stahl, Eisen- und StahlhalbzeugGroßhandel mit NE-Erzen, NE-Metallen und NE-MetallhalbzeugTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Werkzeugen
Gegenstand
ist der Handel im In- und Ausland mit Erzeugnissen der stahlverarbeitenden und stahlerzeugenden Industrie, sowie der Abschluß von Handelsgeschäften aller Art. Die Gesellschaft kann gleichartige oder andere Gesellschaften in jeder beliebigen Art und Form errichten, erwerben, sich an solchen beteiligen und deren Vertretung übernehmen.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

CBS Stahl GmbH

Heiligenhaus

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 66.748,29 86.487,60
I. Sachanlagen 2,00 163,00
II. Finanzanlagen 66.746,29 86.324,60
B. Umlaufvermögen 21.471,52 24.698,65
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.961,80 18.555,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9.332,79 11.463,56
II. Wertpapiere 0,00 1,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.509,72 6.142,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten 342,74 342,74
Bilanzsumme, Summe Aktiva 88.562,55 111.528,99

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 86.639,55 109.768,24
I. gezeichnetes Kapital 51.129,19 51.129,19
1. Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital abgesetzt -1,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 51.128,19 51.129,19
II. Gewinnvortrag 38.639,05 55.367,33
III. Jahresfehlbetrag 3.127,69 -3.271,72
B. Rückstellungen 1.923,00 1.683,00
C. Verbindlichkeiten 0,00 77,75
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 0,00 77,75
Bilanzsumme, Summe Passiva 88.562,55 111.528,99

Anhang



Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs-und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.
Für bewegliche Gegenstände, deren Wert Euro 150,00, aber nicht Euro 1.000,00 übersteigen, wurde nach § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet. Der Sammelposten wird im Wirtschaftsjahr seiner Bildung und in den folgenden 4 Jahren mit einem Fünftel abgeschrieben.

Bei den Finanzanlagen wurden die bilanzierten Anteilsrechte und sonstigen Wertpapiere zu Anschaffungskosten, die Ausleihungen zum Nennbetrag angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.
Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren
Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht
veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag ergeben sich fast ausschließlich aus Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag in Höhe 3.127,69 Euro wird mit dem Gewinnvortrag in Höhe
von 38.639,05 Euro verrechnet. Auf neue Rechnung werden 35.511,36 Euro
vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:   Harald Bloemen  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 3.317,70 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.12.2013 festgestellt.


Gez. Harald Bloemen

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