HSV Handball Betriebsgesellschaft mbHLiquidiert

22525 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 91993
Vorher
NEUE RABEN dreihundertzweiundachtzigste Verwaltungsgesellschaft mbH
Eingetragen
9.11.2004
Branche
Erbringung von Dienstleistungen des Sports a. n. g.BeteiligungsgesellschaftenBetrieb von Sportanlagen
Gegenstand
Die Durchführung des Spiel- und Trainingsbetriebes der Bundesligamannschaft des HSV Handball Sport Verein Hamburg e.V. sowie weiterer Mannschaften, die dem Trainings- und Spielbetrieb der Bundesligamannschaft angeschlossen sind. Die Vermittlungen von Dienstleistungen und sonstigen Leistungen im Bereich des Leistungssports, sowie die Beratung von Vereinen sowie alle damit zusammenhängenden Rechtsgeschäfte, die geeignet sind, das Unternehmen zu fördern.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

HSV Handball Betriebsgesellschaft mbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2009 bis zum 30.06.2010

Bilanz zum 30. Juni 2010

AKTIVA

Euro 30.06.2010
Euro
30.06.2009
Euro
A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 0,00 1,00
B. Anlagevermögen  
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.463.101,10 947.423,00
II. Sachanlagen 59.947,00 86.593,00
III. Finanzanlagen 0,00 53.180,39
C. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 318.769,43 351.124,34
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 418.109,99 224.567,08
D. Rechnungsabgrenzungsposten 13.817,23 2 428,19
E. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 330.988,37 304.556,91
2.604,733.02 1.969.873.91

PASSIVA

Euro 30.06.2010
Euro
30.06.2009
Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag -329.556,91 -293.827,86
III. Jahresfehlbetrag -26.431,46 -35.729,05
nicht gedeckter Fehlbetrag 330.988,37 304.556,91
buchmüßiges Eigenkapital 0,00 0,00
B. Rückstellungen 255.200,00 238.500,00
C. Verbindlichkeiten 1.373.644,04 1.433.516,23
D. Rechnungsabgrenzungsposten 975.888,98 297.857,68
2.604.733,02 1.969,873,91

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JULI 2009 BIS ZUM 30. JUNI 2010

1. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes betrafen die Übernahme von Aufwendungen und Verbindlichkeiten der Vorgängergesellschaft in Höhe von TEUR 1.097. Die Abschreibungen erfolgten gemäß § 282 HGB.

Die Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Die Abschreibungen erfolgen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer und werden sowohl nach der degressiven als auch nach der linearen Methode vorgenommen. Von der Möglichkeit des Übergangs von der degressiven Methode auf die lineare Methode wird Gebrauch gemacht, sofern dies zu einer höheren Abschreibung führt. Für geringwertige Anlagegüter i. S. d. § 6 Abs. 2a EStG wird im Zugangsjahr ein Sammelposten gebildet. Der Sammelposten wird im Wirtschaftsjahr der Bildung und den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten angesetzt. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden bei der Bewertung berücksichtigt.

Die übrigen Rückstellungen sind mit dem Betrag ausgewiesen, der unter Beachtung des Vorsichtsprinzips bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung anzusetzen ist. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bilanziert.

2. Angaben zu Posten der Bilanz

2.1. Eigenkapital

Das negative Eigenkapital der Gesellschaft beträgt TEUR 331. Im Spielerkader sind hohe stille Reserven vorhanden, die das negative Eigenkapital deutlich übersteigen. Es werden stille Reserven in Höhe von rd. EUR 1,5 Mio. angenommen. Damit ist die bilanzielle Überschuldung beseitigt.

2.2. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten hauptsächlich Rückstellungen für Berufsgenossenschaftsbeiträge TEUR 175 (Vorjahr: TEUR 130), Urlaub TEUR 47 (Vorjahr: TEUR 56), Spielabgaben TEUR 7 (Vorjahr: TEUR 40), und Jahresabschlusskosten TEUR 12 (Vorjahr TEUR 13).

2.3. Verbindlichkeitenspiegel .

Restlaufzeit
davon
Insgesamt
TEUR
bis 1 Jahr
TEUR
über 1 bis 5 Jahre
TEUR
über 5 Jahre
TEUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 360 360 0 0
(Vorjahr:) (292) (292) (0) (0)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen 50 50 0 0
(Vorjahr:) (5) (5) (0) (0)
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0 0 0 0
(Vorjahr:) (221) (176) (0) (44)
Sonstige Verbindlichkeiten 964 820 O 144
(Vorjahr:) (916) (816) (0) (100)
1.374 1.230 O 144
(Vorjahr:) (1.434) (1.289) (0) (144)

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen die Einlagen aus stillen Beteiligungen in Höhe von TEUR 12.890 abzüglich der Verlustübernahme des atypisch stillen Gesellschafters in Höhe von TEUR 12.788 sowie ein Darlehen in Höhe von TEUR 44.

Des Weiteren sind Verbindlichkeiten aus einem Benefizspiel in Höhe von TEUR 120, Gehaltsverbindlichkeiten für Juni 2010 in Höhe von TEUR 322, Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt aus Lohnsteuer und Umsatzsteuer von insgesamt TEUR 376 in den Verbindlichkeiten enthalten.

3. Sonstige Angaben

3.1. Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB, die nicht in der Bilanz oder im Anhang angegeben sind, bestanden zum 30. Juni 2010 nicht.

3.2. Geschäftsführung

Der Geschäftsführung gehörten im Geschäftsjahr an:

Andreas Rudolph, Kaufmann

3.3. Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 26.431,40 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

 

Hamburg, im September 2010

HSV Handball Betriebsgesellschaft mbH

Andreas Rudolph

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 30. Juni 2010 ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11. Oktober 2010 festgestellt worden.

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