Grassinger GmbH Innenarchitektur

Kernerstraße 65, 70182 Stuttgart, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 19939
Eingetragen
19.3.1999
Branche
Büros für InnenarchitekturArchitekturbüros für Garten- und LandschaftsgestaltungArchitekturbüros für Hochbau
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: Beratung von Unternehmen im Bereich der Innenarchitektur.

Historie

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Management

NameRolle
Ralf Rummel
seit 3.2.2020
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Göppingen
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Grassinger GmbH Innenarchitektur

Stuttgart

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

der Grassinger GmbH Innenarchitektur, Stuttgart

Aktiva

  Stand am 31.12.2011 Stand am 31.12.2010
  EUR EUR
A. Anlagevermögen    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.236,00 7.053,00
II. Sachanlagen 29.800,00 25.062,00
B. Umlaufvermögen    
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 105.513,15 85.936,17
II. Wertpapiere    
Sonstige Wertpapiere 8.790,00 9.562,00
III. Flüssige Mittel 89.235,48 77.460,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.608,22 410,00
  237.182,85 205.483,84

Passiva

   
  Stand am 31.12.2011 Stand am 31.12.2010
  EUR EUR
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 127.110,23 137.296,60
  152.110,23 162.296,60
B. Rückstellungen 42.343,00 16.130,00
C. Verbindlichkeiten 42.729,62 27.057,24
  237.182,85 205.483,84

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

der Grassinger GmbH Innenarchitektur, Stuttgart

A. Rechnungslegungsgrundsätze

Bei der Bilanzierung und Bewertung sind die Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften angewandt worden. Darstellung, Gliederung, Ansatz und Bewertung des Jahresabschlusses entsprechen den Vorjahresgrundsätzen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige kumulierte Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen werden linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer vorgenommen.

Das Sachanlagevermögen ist mit den aktivierungspflichtigen Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern liegen hierbei zwischen drei und 13 Jahren.

Seit 2008 werden Zugänge ausschließlich nach der linearen Methode (in Vorjahren zum Teil degressiv) abgeschrieben. Von der Möglichkeit des Übergangs von der degressiven Methode auf die lineare Methode wird Gebrauch gemacht, sofern dies zu einer höheren Abschreibung führt. In den Jahren 2008, 2009 und 2011 wurden abnutzbare bewegliche geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten über EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 gemäß § 6 Abs. 2a EStG in einen Sammelposten eingestellt und linear über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben. Im Jahr 2010 wurde von dem Wahlrecht der Sofort-Abschreibung für Wirtschaftsgüter bis EUR 410,00 Gebrauch gemacht.

Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über dem Wert liegt, der ihnen am Bilanzstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen. Stellt sich in einem späteren Geschäftsjahr heraus, dass die Gründe hierfür nicht mehr bestehen, so wird der Betrag dieser Abschreibungen im Umfang der Werterhöhung unter Berücksichtigung der Abschreibungen, die inzwischen vorzunehmen gewesen wären, zugeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten angesetzt. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden bei der Bewertung berücksichtigt. Für das allgemeine Kreditrisiko ist eine Pauschalwertberichtigung für Forderungen aus dem Liefer- und Leistungsverkehr mit 1 % gebildet.

Die Wertpapiere sind zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Die übrigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichend objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre, der von der Deutsche Bundesbank zum Bilanzstichtag ermittelt wurde, abgezinst.

Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag bilanziert.

B. Erläuterungen zur Bilanz

1. Sonstige Vermögensgegenstände

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 4.170,95 (i. V. EUR 1.164,58) enthalten.

2. Flüssige Mittel

Die Position enthält den Kassenbestand und das Guthaben bei einem Kreditinstitut.

3. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Verpflichtungen aus dem Personalbereich (TEUR 14) sowie für Rechts- und Beratungskosten (TEUR 4).

4. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen branchenübliche Eigentumsvorbehalte an den gelieferten Gegenständen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

  31.12.2011 31.12.2010
  EUR EUR
Verbindlichkeiten aus Steuern 9.355,14 3.701,06
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit 1.398,48 2.181,32
Übrige sonstige Verbindlichkeiten 1.190,59 1.028,66
  11.944,21 6.911,04

C. Sonstige Angaben

Organ der Gesellschaft

Geschäftsführerin ist:

 

Ute Grassinger, Stuttgart

D. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 127.110,23 auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Stuttgart, den 29. Juni 2012

Grassinger GmbH Innenarchitektur

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Ute Grassinger

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