CMD Elektrotechnik GmbHLiquidiert

50321 Brühl, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 45160
Eingetragen
17.6.2002
Branche
Reparatur und Instandhaltung von elektrischen AusrüstungenHerstellung von elektrischem InstallationsmaterialElektroinstallation
Gegenstand
die Durchführung von Elektro-Installationsarbeiten aller Art, Handel mit Elektrogeräten und Geräten der Unterhaltungselektronik, Installation und Vertrieb von Überwachungs- und Feuermeldeanlagen und Solartechnik, EDV und Telefonvernetzung, Haushaltsgerätekundendienst.

Historie

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Management

NameRolle
Gerhard Dornauer
seit 10.12.2002
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

CMD Elektrotechnik GmbH

Brühl

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.782,30
B. Anlagevermögen 5.278,00 1.974,00
I. Sachanlagen 5.278,00 1.974,00
C. Umlaufvermögen 41.461,60 34.140,98
I. Vorräte 1.839,90 1.141,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 23.887,57 16.257,04
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7.575,67 7.925,16
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 15.734,13 16.742,24
D. Rechnungsabgrenzungsposten 80,00 80,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 46.819,60 48.977,28

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 15.737,86 24.054,43
I. gezeichnetes Kapital 25.600,00 25.600,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.782,30 0,00
2. eingefordertes Kapital 12.817,70 25.600,00
II. Verlustvortrag 1.545,57 7.253,55
III. Jahresüberschuss 4.465,73 5.707,98
B. Rückstellungen 12.360,00 10.450,00
C. Verbindlichkeiten 18.721,74 14.472,85
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 18.721,74 14.472,85
Bilanzsumme, Summe Passiva 46.819,60 48.977,28

Anhang


 
Allgemeine Angaben

 
Der Jahresabschluss der CMD GmbH für das Geschäftsjahr 2010 ist nach geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung des Bilanz-
modernisierungsgesetzes (BilMoG) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.





Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich


der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-   Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche
Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die flüssigen Mittel wurden in allen Fällen mit dem Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.





Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten
der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

 
Anlagenspiegel


Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.


Geschäftsjahresabschreibung


Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung enthält damit diese Beträge nicht.


Sonstige Vermögensgegenstände


Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.


Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen


Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.


Verbindlichkeiten


Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Einzelpositionen in der Bilanz ausgewiesen. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.



Sonstige Pflichtangaben

 
Namen der Geschäftsführer


Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster
Geschäftsführer: Herr  Gerhard Dornauer

 

 
Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG


Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag

Forderungen                                                                              7.575,67  Euro

Verbindlichkeiten                                                                              0,00 Euro


  

Anlagespiegel

 
Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2010
Zugänge
Abgänge
kumulierte Abschreibungen 31.12.2010
Buchwert 31.12.2010
Abschreibungen Geschäftsjahr
 
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Anlagevermögen
 
 
 
 
 
 
Sachanlagen
 
 
 
 
 
 
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
10.137,67
5.495,18
0,00
10.354,85
5.278,00
2.191,18
Summe Sachanlagen
10.137,67
5.495,18
0,00
10.354,85
5.278,00
2.191,18
Summe Anlagevermögen
10.137,67
5.495,18
0,00
10.354,85
5.278,00
2.191,18

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.01.2012 festgestellt.

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