Katana Motor GmbHLiquidiert

66646 Marpingen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Saarbrücken HRB 15244
Eingetragen
29.8.2005
Branche
Großhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehörTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehörEinzelhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör
Gegenstand
Der Handel mit zwei- und vierrädrigen Fahrzeugen sowie Fahrzeugteilen und mit Forst- und Gartengeräten nebst spezifischem Zubehör sowie die Ausführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten an diesen, ferner alle damit zusammenhängenden und den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Katana Motor GmbH

66646 Marpingen

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Anlagevermögen 4.858,50 7.691,50
I. Sachanlagen 4.858,50 7.691,50
B. Umlaufvermögen 752,17 5.795,17
I. Vorräte 0,00 4.890,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 594,18 424,32
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 157,99 480,85
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 25.529,69 12.543,18
Bilanzsumme, Summe Aktiva 31.140,36 26.029,85

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 37.543,18 0,00
III. Jahresfehlbetrag 12.986,51 37.543,18
B. Rückstellungen 500,00 0,00
C. Verbindlichkeiten 30.640,36 26.029,85
Bilanzsumme, Summe Passiva 31.140,36 26.029,85

Anhang

An dieser Stelle fügen Sie bitte den Anhang ein. Die nachfolgend aufgeführten Überschriften sind als Gliederungsvorschläge zu verstehen. Falls Sie das Programm Bilanzbericht classic/comfort oder Abschlussprüfung compact/classic/comfort installiert haben, haben Sie die Möglichkeit, den Anhang aus diesem Programm zu übernehmen. Bitte ersetzen Sie diesen Text durch den Anhang.
 
Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses
Bilanzierungs- und Bewertungsmethode
1. Allgemeine Angaben und Erläuterungen

 
Der Jahresabschluss der Katana Motor GmbH - im folgenden kurz "Gesellschaft" genannt - wurde zum 31. Dezember 2006 unter vollständiger Anwendung der handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften erstellt.

 
Die Bilanz der Gesellschaft schließt auf den 31. Dezember 2006 in Aktiven und Passiven mit einer Summe von TEUR 31 (im Vorjahr: TEUR 26). Laut Gewinn- und Verlustrechnung belaufen sich die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres 2006 auf TEUR 9 (im Vorjahr: TEUR 19). In den Geschäftsjahren 2005 und 2006 wurden im Durchschnitt weniger als 50 Arbeitnehmer beschäftigt. Die Gesellschaft ist somit eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB.
 
Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den gesetzlichen Gliederungsschemata in § 266 und § 275 HGB gegliedert. Soweit die gesetzliche Gliederung für Posten Bezeichnungen vorsieht, die nur zum Teil zutreffen, wurde die Postenbezeichnung aus Gründen der Klarheit auf den tatsächlich vorhandenen Teil zurückgeführt. Von möglichen Zusammenfassungen gem. § 265 Abs. 7 HGB bzw. § 276 HGB hat die Gesellschaft keinen Gebrauch gemacht.

 

 

 

 
2. Angaben und Erläuterungen zu den Posten der Bilanz sowie der Ge-
winn- und Verlustrechnung
 
2.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
 

 
Die auf den Vorjahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert fortgeführt. Sie sind in vollem Umfang an den ertragsteuerlichen Vorschriften ausgerichtet.

 
Die Zugänge zum Anlagevermögen sind zu Anschaffungskosten bilanziert. Die abnutzbaren Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden teilweise degressiv und zum Teil linear entsprechend der nach steuerlichen Grundsätzen voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

 
Die Bewertung der Vorräte erfolgte hinsichtlich der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie der Waren zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips.

 
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bewertet. Möglichen Ausfallrisiken bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch angemessene Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.

 
Soweit der Jahresabschluss Forderungen oder Verbindlichkeiten enthält, die ursprünglich auf fremde Währung lauteten, erfolgte die Umrechnung grundsätzlich mit dem Kurs am Tage des Geschäftsvorfalls. Soweit Abweichungen von dieser grundsätzlichen Vorgehensweise gegeben sind, können sie den nachstehenden Angaben zu den Posten der Bilanz entnommen werden.

 

 

 
2.2. Angaben zu den Posten der Bilanz
 
Die horizontale Entwicklung des Anlagevermögens nach der so genannten direkten Bruttomethode zeigt der Anlagenspiegel, der diesem Anhang als Anlage beigefügt ist. Von der zulässigen Vereinfachung für den Zugang an geringwertigen Wirtschaftsgütern einen fiktiven Abgang auszuweisen, wurde im Geschäftsjahr 2006 Gebrauch gemacht.

 
Die Restlaufzeit der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen liegt generell unter einem Jahr. Erkennbaren Einzelrisiken wurde bei Bewertung der Forderungen durch entsprechende Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Skontoabzüge und das allgemeine Kreditrisiko wurden durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

 
Die sonstigen Vermögensgegenstände haben insgesamt eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Antizipative Abgrenzungsposten sind unter den sonstigen Vermögensgegenständen nicht erfaßt.

 

 
Die sonstigen Rückstellungen weisen zum Abschlußstichtag folgende Zusammensetzung auf:

 
TEUR
 
- Prüfung und Erstellung Jahresabschluss 2006 0,5

 
Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern haben in Höhe von EUR 25791,99 eine Restlaufzeit von über einem Jahr.

 

 

 
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen weist eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr auf. In Bezug auf erfolgte Lieferungen bestehen Absicherungen über die üblichen Eigentumsvorbehalte sowie durch Sicherungsübereignungen.

 
Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Steuerverbindlichkeiten in Höhe von EUR 12.440,86 (i. Vj.: EUR 8.117,12) sowie Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von EUR 0,00 (i.Vj.: EUR 2.590,38). Der Posten hat in voller Höhe eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
 
2.3. Angaben zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung
 
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.
 
3. Ergänzende Angaben
Die Geschäftsführung der Gesellschaft wurde im Berichtsjahr von Frau Susanne Zimmer wahrgenommen. Die Geschäftsführerin ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 
Hinsichtlich der Angabeverpflichtung für die Gesamtbezüge der Geschäftsführung wird im Geschäftsjahr 2006 von der Schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.
Informationen zur Bilanz und ggf. zur GuV
Sonstige Angaben

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 30.640,36 EUR.

1.2.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 26.029,85 EUR.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 24.940,43 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.2.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 14.761,35 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 98,92 EUR.

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