Nacken Hillebrand Servicegesellschaft mbH

Oststraße 11, 50996 Köln, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 59285
Vorher
HWHN MORISON GmbH
Eingetragen
15.12.2006
Branche
Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
die Durchführung von Aus-, Weiter- und Fortbildungsmaßnahmen, die Durchführung von Seminarveranstaltungen, der Vertrieb von IT-Lösungen im Bereich des Rechnungswesens, der Betrieb eines Rechenzentrums und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Weiterhin ist Gegenstand des Unternehmens die Verwaltung von Immobilienvermögen und die Vermittlung von Immmobilien.

Historie

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Management

NameRolle
Prokura
Susanne Hillebrand
seit 14.3.2007
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

5 Gesellschafter

GmbH-Struktur

3 von 5 angezeigt

Christoph Elmar Hillebrand
Köln
8.500 €
33.30%
Gerd Nacken
Köln
8.500 €
33.30%
Erbengemeinschaft nach Franz-Josef Wernze
Germany
5.950 €
23.30%

Beteiligungen

NameAnteil
No data available

Konzern- und Jahresabschlüsse

Nacken Hillebrand Servicegesellschaft mbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 0,00 12.750,00
B. Umlaufvermögen 55.425,05 42.228,85
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 55.425,05 42.228,85
Bilanzsumme, Summe Aktiva 55.425,05 54.978,85

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 16.104,09 28.063,63
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.500,00 25.500,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.750,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 12.750,00 25.500,00
II. Gewinnvortrag 2.196,63 5.149,66
III. Jahresüberschuss 1.157,46 -2.586,03
B. Rückstellungen 239,48 632,00
C. Verbindlichkeiten 39.081,48 26.283,22
Bilanzsumme, Summe Passiva 55.425,05 54.978,85

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Der Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2010 wurde erstmals nach den Vorschriften der
§§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften
(§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) erstellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 274a, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

Die Vorjahresvergleichszahlen wurden gem. Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Eine Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Schulden zu anderen Posten der Bilanz bestand nicht.

Bilanzierungsmethoden

Die Bilanzierungsmethoden der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderten sich nicht gegenüber dem Vorjahr bzw. wurden an die Regelungen des BilMoG angepasst. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Rückstellungen, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Rückstellungen sowie die Schulden wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bewertungsmethoden änderten sich nicht gegenüber dem Vorjahr bzw. wurden an die Regelungen des BilMoG angepasst. Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von EUR 39.081,48 eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer

Familienname Vorname Beruf
Hillebrand Susanne Kauffrau

Sonstige Verpflichtungen

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 30. November 2011 wird der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 genehmigt und festgestellt. Dem Geschäftsführer wird Entlastung erteilt.

Nachrichten & Medien

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