Arcadia Real Estate AktiengesellschaftLiquidiert

Stockholmer Platz 1, 70173 Stuttgart, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 766124
Eingetragen
25.6.2002
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteVermittlung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Gegenstand
Der Erwerb, der Besitz, die Verwaltung und die Errichtung gewerblicher Immobilien, insbesondere Hotels

Historie

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Management

NameRolle
Fredrik Ljungman
seit 30.11.2018
Vorstandsmitglied

Konzern- und Jahresabschlüsse

Arcadia Real Estate Aktiengesellschaft

Schenefeld/Krs. Pinneberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1,00

1,00

II. Sachanlagen

7.750,00

395.438,21

III. Finanzanlagen

198.551,82

198.551,82

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

837.791,84

1.068.810,89

II. Guthaben bei Kreditinstituten

5.377,22

3.465,57

C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

0,00

11.985,53

Summe Aktiva

1.049.471,88

1.678.253,02



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

350.000,00

350.000,00

II. Verlustvortrag

-361.985,53

-346.740,36

III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

136.180,93

-15.245,17

nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

0,00

11.985,53

buchmäßiges Eigenkapital

124.195,40

0,00

B. Rückstellungen

2.533,00

2.566,00

C. Verbindlichkeiten

922.743,48

1.675.687,02

Summe Passiva

1.049.471,88

1.678.253,02

ANHANG für das Geschäftsjahr 2013

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 der Arcadia Real Estate AG wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des Aktiengesetzes aufgestellt.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewer­tungs­methoden wurden beibehalten.

Bilanz (Anlage 1) und Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) enthalten entsprechend § 265 Abs. 2 HGB die Vergleichsbeträge des Vorjahres.

Von den Erleichterungsmöglichkeiten der §§ 266 Abs. 1, 274 a, 276 und 288 HGB für kleine Kapitalgesellschaften wurde bei der Aufstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlust­rechnung in eingeschränktem Umfang Gebrauch gemacht.

Ein Lagebericht wurde gemäß § 264 Abs. 1 HGB nicht aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Gegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten, vermindert um aufgelaufene Abschreibungen, angesetzt.

Sachanlagen werden mit den Anschaffungskosten vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer angesetzt.

Für die ab dem 01. Januar 2008 angeschafften geringwertigen Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2a EStG wurde ein Sammelposten gebildet, der über 5 Jahre linear abgeschrieben wird.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nennwerten bewertet.

Die ausgewiesenen Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet. Ungewisse Verbindlichkeiten und Risiken wurden in angemessener Höhe berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Bilanzstichtag mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Vom Gesamtbetrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: Euro 11.812,00 (im Vorjahr: Euro 7954,00).

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 922.743,48 (im Vorjahr: Euro 1.675.687,02).

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von Euro 26.474,36 (im Vorjahr: Euro 14.817,31) enthalten.

Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gelten die branchenüblichen Eigentumsvorbehalte.

3. Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss beträgt Euro 136.180,93. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von Euro 136.180,93 zusammen mit dem Verlustvortrag in Höhe von Euro -361.985,53 auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Sonstige Angaben

Angaben über die Gattung der Aktien:

Das Grundkapital zum 31.12.2013 von Euro 350.000,00 ist eingeteilt in 350.000,00 Stückaktien.

Die Aktien lauten auf den Inhaber

Angaben der Mitglieder der Unternehmensorgane:

Vorstand: Frau Erika Schallehn, Hamburg (ab 28.01.2014)

Frau Annette Zimmermann, Halle (bis 28.01.2014)

Aufsichtsrat: Herr Dr. h.c. Reinhard Baumhögger, Hamburg (Vorsitzender)

Frau Erika Schallehn, Hamburg (bis 05.01.2014)

Frau Anke Handelmann, Halle (bis 05.01.2014)

Frau Eva Zeller, Seevetal (ab 05.01.2014)

Frau Margret Wiedersich, Lage (ab 05.01.2014)

Angaben zum Beteiligungsbesitz:

Die Gesellschaft ist zum 31.12.2013 an folgenden Unternehmen beteiligt, die gem. § 285 Nr. 11 HGB anzugeben sind:

Name, Sitz

Anteil am Kapital in %

letzter vorliegender Jahresabschluss auf den

Eigenkapital

Ergebnis des Geschäftsjahres

Arcadia Hotels & More Management GmbH

100,00%

31.12.2012

-1.104.798,61 Euro

-567.565,02 Euro

Graf Dohna Verwaltungs GmbH

100,00%

31.12.2012

405.752,18 Euro

85.733,70 Euro

Reitstall Renaissance GmbH

100,00%

31.12.2012

-873.122,81 Euro

-187.483,82 Euro

EDC Euro Development Consulting GmbH

5,88%

31.12.2012

-4.837.962,75 Euro

-301.434,16 Euro

Schenefeld, 27. Februar 2015

.....................................................

(Frau Erika Schallehn)

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 28.02.2015

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