Stammdaten

Register
Amtsgericht Traunstein HRB 26903
Eingetragen
16.4.2018
Branche
Montage, Installation und Aufbau von Ständen auf Märkten, Ausstellungen und MessenGroßhandel mit elektrischen HaushaltsgerätenInstallation von Industriemaschinen und -ausrüstungen
Gegenstand
die Lieferung und Installation von Elektroartikeln, Handel und Promotion im Einzelhandel sowie auf Messen

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Vural Koplay
seit 16.4.2018
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Vural Koplay
81829 München
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Installationsteam GmbH

Kolbermoor

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 76.781,00 37.520,00
I. Sachanlagen 76.781,00 37.520,00
B. Umlaufvermögen 536.873,05 275.055,24
I. Vorräte 32.500,00  
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 504.182,14 236.853,99
davon gegen Gesellschafter 114.369,20 49.521,28
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 190,91 38.201,25
Aktiva 613.654,05 312.575,24

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 320.354,75 248.170,65
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 223.170,65 137.783,42
III. Jahresüberschuss 72.184,10 85.387,23
B. Rückstellungen 15.000,00 10.500,00
C. Verbindlichkeiten 278.299,30 53.904,59
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 260.420,14 41.360,72
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 17.879,16 12.543,87
Summe Passiva 613.654,05 312.575,24

Anhang

Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierung

Der Jahresabschluss der Firma Installationsteam GmbH für das Ge­schäftsjahr 2023 wurde nach den Bestimmungen des HGB gegliedert.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgren­zungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite und Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet, sofern dies nicht im Einzelfall besonders vermerkt ist.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgren­zungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbe­trieb zu dienen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten, soweit nicht neue Erkenntnisse eine abweichende Bewertung erforderten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bewertung

Die Bewertungsmethoden sind den handels- und steuerrechtlichen Vorschriften entsprechend angewandt worden. Hierbei wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausge­gan­gen. Dem stehen auch tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten nicht entgegen.

Die Vermögens- und Schuldposten sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden. Sie tragen allen erkennbaren Risiken nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beur­teilung Rechnung.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Der Umfang der Anschaffungskosten entspricht § 255 Abs. 1 HGB. Bei Vermögensgegenständen, deren Nut­zung zeitlich begrenzt ist, wurden die Abschreibungen wie in der Vergangenheit planmäßig nach Maßgabe der steuerlich zulässigen Werte ermittelt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden sofort abgeschrieben und sind im Anlagen­spiegel unter dem Posten "Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung" enthalten.

In Vorjahren gebildete Abschreibungen wurden bei allen Vermögensgegenständen dem Grunde und der Höhe nach entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen beibehalten.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren sind zu Anschaffungskosten aktiviert. Soweit niedrigere Wiederbeschaffungskosten vorlagen, wurden diese angesetzt.

Die Bestände an fertigen- und unfertigen Erzeugnissen werden mit Material- und Lohneinzelkosten sowie leistungsabhängigen Material- und Fertigungsgemeinkosten bewertet. Zinsen für Fremdkapital sind nicht einbezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Abzug gebotener Wertberichtigungen angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten sind nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet worden.

Der Wertansatz der Schuld- und Aufwandsrückstellungen berücksichtigt Risiken auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung. Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen passiviert.
Sonstige Erläuterungen und Angaben

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die in den Positionen "Forderungen aus Lieferungen und Leistungen" und "Sonstige Vermögensgegenstände" ausgewiesenen Forderungen sind innerhalb eines Jahres fällig.

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Geschäftsführer und Gesellschafter

Zum 31.12.2023 bestanden folgende Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber dem Geschäftsführer und Gesellschafter:

Forderung aus Darlehen: EUR 114.369,20

Verbindlichkeiten

In der Bilanz sind keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren ausgewiesen.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten ist nicht durch Sicherheitsübereignung gesichert.

Ergebnisverwendung

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss i. H. v. EUR 72.184,10 auf neue Rechnung vorzutragen.

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Geschäftsführer geführt.

München, den 15.07.2025

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.07.2025 festgestellt.

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