GOLDEN TEAK
GmbH
Dortmund
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008
BILANZ zum
31.12.2008
AKTIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
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Euro
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Vorjahr
Euro
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A. Anlagevermögen
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Sachanlagen
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841,00
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652,00
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B. Umlaufvermögen
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I. Vorräte
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0,00
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15.092,00
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II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
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2.015,08
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2.047,66
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III. Kassenbestand, Guthaben
bei Kreditinstituten
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2.039,61
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4.611,30
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C. Rechnungsabgrenzungsposten
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330,00
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0,00
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D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter
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Fehlbetrag
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44.926,18
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29.380,86
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Summe Aktiva
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50.151,87 |
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51.783,82 |
PASSIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
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Euro
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Vorjahr
Euro
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A. Eigenkapital
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I. Gezeichnetes Kapital
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35.000,00
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35.000,00
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II. Verlustvortrag
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-64.380,86
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-61.497,44
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III. Jahresfehlbetrag
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-15.545,32
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-2.883,42
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Nicht durch Eigenkapital
gedeckter Fehlbetrag
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44.926,18
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29.380,86
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B. Rückstellungen
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1.800,00
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2.500,00
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C. Verbindlichkeiten
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48.351,87
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49.283,82
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Summe Passiva
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50.151,87
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51.783,82
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ANHANG
zum 31.12.2008
der
GOLDEN TEAK GmbH, Dortmund
I. Allgemeine Erläuterungen zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss zum 31.12.2008 ist nach den
geltenden handelsrechtlichen
Rechnungslegungsvorschriften aufgestellt.
Nach den Größenmerkmalen gemäß
§ 267 Abs. 1 HGB handelt es sich um eine kleine
Gesellschaft. Die kleinen Gesellschaften handelsrechtlich
eingeräumten Erleichterungen zur
Jahresabschlusserstellung wurden teilweise in Anspruch
genommen.
II. Erläuterungen zur Bilanz
Die Vermögensgegenstände und
Verbindlichkeiten wurden unter Beachtung der allgemeinen
Bewertungsvorschriften der §§ 252 - 256 HGB sowie
der besonderen Bewertungsvorschriften der §§ 279
- 283 HGB bewertet.
a) Aktivseite
Im Anlagevermögen sind ausschließlich
geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten bis zu EUR 1.000,00 enthalten. Die
geringwertigen Wirtschaftgüter unter EUR 150,00 wurden
im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Für
Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten über EUR
150,00 bis zu EUR 1.000,00 wurde ein Sonderposten gebildet.
Dieser wird über 5 Jahres abgeschrieben.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten
bewertet.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert
ausgewiesen.
b) Passivseite
In den Sonstigen Rückstellungen sind alle im
Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und
ungewissen Verbindlichkeiten mit den Beträgen
berücksichtigt, wie sie nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung erforderlich sind.
Zum 31.12.2008 bestehen keine Verbindlichkeiten mit
einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.
III. Sonstige Angaben
a) Geschäftsführer
Geschäftsführer der Gesellschaft war im
Geschäftsjahr 2008 Herr Peter Voß.
b) Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht im
Jahresabschluss enthalten sind, bestehen nicht.
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