Stammdaten

Register
Amtsgericht Mainz HRB 22554
Vorher
Exhausto GmbH
Eingetragen
26.1.1994
Branche
Wärme- und KältehandelTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Installationsbedarf für Gas, Wasser, Heizung und KlimatechnikTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Werkzeugen
Gegenstand
Vertreib der Erzeugnisse der Firma EXHAUSTO A/S, d.h. der Handel mit Lüftungs- und Abgasanlagen einschließlich verwandter Erzeugnisse, sowie die Ausführung von damit zusammenhängenden Servicearbeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Peter Salomon
seit 23.6.2016
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

EXHAUSTO GmbH

Bingen-Kempten

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 29.539,00 33.919,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 8.080,00 4.382,00
II. Sachanlagen 21.459,00 29.537,00
B. Umlaufvermögen 2.299.150,86 1.873.390,28
I. Vorräte 85.386,14 91.239,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 987.644,58 1.132.471,47
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.226.120,14 649.679,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.015,97 4.185,93
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.330.705,83 1.911.495,21

Passiva

   
  31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 1.186.753,23 971.806,87
I. gezeichnetes Kapital 307.000,00 307.000,00
II. Bilanzgewinn 879.753,23 664.806,87
B. Rückstellungen 351.913,89 248.482,37
C. Verbindlichkeiten 792.038,71 691.205,97
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 792.038,71 691.205,97
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.330.705,83 1.911.495,21

Anhang

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB. Die Erleichterungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften wurden bei der Erstellung des Anhangs teilweise, nicht jedoch bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung in Anspruch genommen. Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde gemäß § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB verzichtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene und selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen (lineare Methode) vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Für Sachanlagen, die vor dem 31. Dezember 2009 zugegangen sind, wird die degressive Abschreibungsmethode fortgeführt. Zur linearen Methode wird in dem Jahr, für welches die lineare Methode erstmals zu höheren Jahresabschreibungsbeträgen führt, übergegangen. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 410,00 sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr Abgang wird nach 5 Jahren unterstellt.

Die Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind zu Einstandspreisen oder zu niedrigeren Tagespreisen am Bilanzstichtag aktiviert.

Fertige Erzeugnisse und Waren sind zu Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten oder niedrigeren Marktpreisen bilanziert.

Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Auf fremde Währung lautende Verbindlichkeiten gegenüber Konzernunternehmen wurden grundsätzlich mit dem konzerninternen Umrechnungskurs zum Abschlussstichtag umgerechnet, da dieser vertraglich auch bei Zahlung zu Grunde gelegt wird.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Es sind keine Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr vorhanden.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten zum Abschlussstichtag keine Forderungen gegen Gesellschafter.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten enthalten zum Bilanzstichtag Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin in Höhe von TEUR 226.

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse gemäß §§ 251 und 268 Abs. 7 HGB.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Günter Grabbert, Dipl.-Ing. Versorgungstechnik, Walsrode (bis 30. September 2015)

Steen Hoier, Kaufmann, Odense, Dänemark

Søren Holm Pedersen, Kaufmann, Slagelse, Dänemark

Peter Salomon, Dipl.-Ing (FH), Waibstadt (ab 1. Oktober 2015)

Konzernverhältnisse

Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der Ventilation Holding ApS, Langeskov, Dänemark einbezogen, welcher am Sitz der Ventilation Holding ApS erhältlich ist.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Bingen am Rhein, 19. Januar 2016

Geschäftsführung

Anlagespiegel

Anschaffungs- und Herstellungskosten
01.01.2015
EUR
Zugänge
EUR
Abgänge
EUR
31.12.2015
EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
1.EDV-Programme 13.310,95 9.325,00 0,00 22.635,95
  13.310,95 9.325,00 0,00 22.635,95
II. Sachanlagen        
1.Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 127.937,04 4.749,29 10.945,26 121.741,07
  127.937,04 4.749,29 10.945,26 121.741,07
  141.247,99 14.074,29 10.945,26 144.377,02
Kumulierte Abschreibungen
01.01.2015
EUR
Zugänge
EUR
Abgänge
EUR
31.12.2015
EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
1.EDV-Programme 8.928,95 5.627,00 0,00 14.555,95
  8.928,95 5.627,00 0,00 14.555,95
II. Sachanlagen        
1.Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 98.400,04 12.622,29 10.740,26 100.282,07
  98.400,04 12.622,29 10.740,26 100.282,07
  107.328,99 18.249,29 10.740,26 114.838,02
Buchwerte
31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände    
1.EDV-Programme 8.080,00 4.382,00
  8.080,00 4.382,00
II. Sachanlagen    
1.Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 21.459,00 29.537,00
  21.459,00 29.537,00
  25.539,00 33.919,00

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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