Reese Garten- und Landschaftsbau GmbH

Eiderkampsweg 6, 24582 Bordesholm, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Kiel HRB 14565 KI
Eingetragen
24.1.2013
Branche
Garten- und LandschaftsbauErbringung von sonstigen gärtnerischen DienstleistungenArchitekturbüros für Garten- und Landschaftsgestaltung
Gegenstand
Garten- und Landschaftsbauarbeiten und damit zusammenhängende Geschäfte

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Kai Hermann Reese
seit 24.1.2013
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Eiderkampsredder 4, 24582 Bordesholm
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Reese Garten- und Landschaftsbau GmbH

Bordesholm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 60.314,05 79.184,21
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5,00 54,00
II. Sachanlagen 60.309,05 79.130,21
B. Umlaufvermögen 753.859,84 1.587.412,95
I. Vorräte 68.048,40 1.205.096,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 683.311,43 220.972,19
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.500,01 161.344,75
Aktiva 814.173,89 1.666.597,16

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 618.996,27 578.108,91
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 200.000,00 200.000,00
III. Gewinnvortrag 353.108,91 318.385,71
IV. Jahresüberschuss 40.887,36 34.723,20
B. Rückstellungen 20.041,29 10.713,10
C. Verbindlichkeiten 175.136,33 1.077.775,15
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 175.136,33 1.077.775,15
Summe Passiva 814.173,89 1.666.597,16

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Reese Garten- und Landschaftsbau GmbH hat ihren Sitz in Bordesholm. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Kiel unter HRB 14565 KI eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. HGB aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Personengesellschaften. Ergänzende Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften aus dem Gesellschaftsvertrag ergeben sich nicht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, ins insgesamt im Anhang gemacht.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten angesetzt und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vermindert. Die Abschreibungen auf Zugänge im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände werden zeitanteilig vorgenommen.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten angesetzt und wird, soweit es der Abnutzung unterliegt, um planmäßige Abschreibungen linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vermindert. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden zeitanteilig vorgenommen. Auf geringwertige Anlagengegenstände werden die steuerrechtlichen Vorschriften auf in der Handelsbilanz angewendet.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung ds strengen Niederstwertprinzips.

Die Bewertung der unfertigen Leistungen erfolgt zu den je nach Fertigungsgrad angefallenen Herstellungskosten. Die angesetzten Herstellungskosten enthalten die Fertigungs- und Materialeinzelkosten, die Sonderkosten der Fertigung, ferne angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie die Kosten des Werteverzehrs des Anlagevermögens, soweit dieser durch die Herstellung veranlasst ist (herstellungsbezogene Vollkosten).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden erkennbare Einzelrisiken durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% auf die Netto-Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Die flüssigen Mittel werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen; die Auflösung des Postens erfolgt entsprechend dem Zeitablauf.

Die Darstellung des Eigenkapitals erfolgt gemäß § 272 HGB.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und werden auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz abgezinst.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Die erhaltenen Anzahlungen sind um die darin enthaltene Umsatzsteuer vermindert (Nettomethode).

IV. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte einschließlich der Geschäftsjahresabschreibung ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben in voller Höhe eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren aus Lieferungs- und Leistungsbeziehungen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten eine mit 4 % p.a. verzinste Forderung gegen den Gesellschafter aus laufenden Verrechnungen in Höhe von TEUR 41 (im Vorjahr: TEUR 40).

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von TEUR 1 (im Vorjahr: TEUR 12) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren aus Lieferungs- und Leistungsbeziehungen.

Die Verbindlichkeiten enthalten solche aus Steuern in Höhe von TEUR 23 (im Vorjahr: TEUR 20) sowie aus Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von TEUR 4 (im Vorjahr: TEUR 3).

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen aus dem Mietvertrag mit unbestimmter Laufzeit für die Geschäftsräume in Höhe von TEUR 23 p.a. sowie aus Leasingverträgen für bewegliche Einrichtungsgegenstände in Höhe von TEUR 7 p.a. Die Leasingverträge haben eine durchschnittliche Laufzeit von drei Jahren

V. Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführung

- Kai Hermann Reese, Maurer- und Betonbaumeister, Bordesholm

- Klas Christian Reese, Maurer- und Betonbaumeister, Bordesholm

Gewinnverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor5, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 26.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Bordesholm, den 26. November 2025

Geschäftsführung

gez.

Kai Hermann

und

Klas Christian Reese

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 26.11.2025 festgestellt.

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