Haki Bau GmbHLiquidiert

34121 Kassel, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Kassel HRB 13908
Eingetragen
7.3.2006
Branche
Architekturbüros für HochbauHerstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenBau von Gebäuden (ohne Fertigteilbau)
Gegenstand
Der Betrieb eines Bauunternehmens, Durchführung von Bauarbeiten und Nebenarbeiten, Handel mit Bauprodukten.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Haki Bau GmbH

Kassel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 2.962,00 16.289,00
I. Sachanlagen 2.962,00 16.289,00
B. Umlaufvermögen 1.009.459,82 589.061,49
I. Vorräte 634.200,00 346.600,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 188.129,35 139.995,56
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 700,42 35,99
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 187.130,47 102.465,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.555,90 3.235,59
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 3.198,87 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.017.176,59 608.586,08

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 0,00 2.796,09
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen -4.906,35 0,00
III. Bilanzverlust 23.292,52 22.203,91
davon Verlustvortrag 22.203,91 11.084,61
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 3.198,87 0,00
B. Rückstellungen 42.328,30 37.382,30
C. Verbindlichkeiten 974.848,29 568.407,69
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 74.310,71 30.537,13
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.017.176,59 608.586,08

Anhang

 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Haki Bau GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.


Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 700,42 (Vorjahr: Euro 35,99).
  

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 963.609,86 (Vorjahr: Euro 543.557,90).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).
  

Verlustvortrag

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. In den Bilanzverlust wurde ein Verlustvortrag von Euro 22.203,91 einbezogen.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 08.02.2011 festgestellt.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 08.02.2011 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.
  

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Hakija Zukorlic
 
 


Unterschrift der Geschäftsleitung
  

 
 
Ort, Datum
Unterschrift

  

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.02.2011 festgestellt.

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