Stammdaten

Register
Amtsgericht Paderborn HRB 7632
Vorher
Wellness und Wasserbetten-Keller GmbHIWK Institut Wellness GmbH
Eingetragen
3.3.2005
Branche
Großhandel mit pharmazeutischen ErzeugnissenGroßhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und LaborbedarfGroßhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln
Gegenstand
Der Handel mit gesundheitsfördernden Mitteln mit Beratung und Dienstleistungen hierzu.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Andreas Keller
Salzkotten
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

IWK Institut Wellness GmbH

(vormals: Wellness und Wasserbetten-Keller GmbH)

Salzkotten

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 44.111,00 31.797,00
I. Sachanlagen 44.111,00 31.797,00
B. Umlaufvermögen 64.782,72 78.481,05
I. Vorräte 41.766,40 41.629,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 22.829,92 32.008,25
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 186,40 4.843,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.713,46 4.102,64
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 181.080,64 141.056,16
Bilanzsumme, Summe Aktiva 293.687,82 255.436,85

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 166.056,16 149.633,93
III. Jahresfehlbetrag 40.024,48 16.422,23
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 181.080,64 141.056,16
B. Rückstellungen 2.050,00 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 291.637,82 254.436,85
Bilanzsumme, Summe Passiva 293.687,82 255.436,85

Anhang für das Geschäftsjahr 2010


Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss 2010 der



wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handels-gesetzbuches aufgestellt.


Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.


Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerlicher Maßnahmen

Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten

angesetzt und soweit abnutzbar, um die planmäßige Abschreibung vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.


In 2010 angeschaffte bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaf-fungskosten - unter 150,00 € wurden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

- von mehr als 150 € bis 1.000 € wurden in den Sammelposten eingestellt und auf 5 Jahre verteilt.


Die Vorräte wurden mit den Wiederbeschaffungskosten am Bilanzstichtag bewertet.


Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.


Die aktive Rechnungsabgrenzung enthält auf die Folgejahre entfallende Zinsen und sonstige vorausgezahlte Kosten.


Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.


Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind unter sonstige Verbindlichkeiten passiviert und im Anhang erläutert.






Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und

der Gewinn- und Verlustrechnung


Bilanzerläuterungen

Angaben zu Einzelposten des Anlagevermögens


Die Entwicklung des Anlagevermögens und die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ergibt sich aus der Anlagenentwicklung (Blatt 15 des Jahresabschlusses).


Aktive Rechnungsabgrenzung


Die aktive Rechnungsabgrenzung umfasst:


Vorausgezahlte Kfz-Steuer 248,00 €

Vorausgezahlte Versicherungsbeiträge 334,74 €

Darlehenszinsen Kfz-Ratendarlehen 3.130,72 €



Eigenkapital


Der Verlustvortrag und der Jahresfehlbetrag 2010 übersteigen das gezeichnete Kapital, so dass sich eine Unterdeckung von 181.080,64 € ergibt. Die Gesellschafter haben der Gesellschaft kapitalersetzende Darlehen gewährt, die unter sonstige Verbindlichkeiten passiviert sind.

Steuerrückstellungen


Für 2010 sind keine Steuerrückstellungen zu bilden.

Sonstige Rückstellungen

Rückstellung für Jahresabschlusskosten 2009,2010 2.050,00 €


Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten


Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten


Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von 69.089,21 €

Restlaufzeit bis zu einem Jahr 32.248,00 €

Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre 36.841,21 €



Sonstige Verbindlichkeiten

Von den sonstigen Verbindlichkeiten von 209.326,85 € entfallen auf Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 201.278,60 € Es handelt sich um unverzinsliche, kapitalersetzende Darlehen der Gesellschafter.


Die übrigen sonstigen Verbindlichkeiten haben Restlaufzeiten bis zu einem Jahr.

Erläuterungen Gewinn- und Verlustrechnung


Steuern vom Einkommen und Ertrag


Steuern vom Einkommen und Ertrag sind in 2010 nicht entstanden.


Ergebnisverwendung


Der Jahresfehlbetrag von 40.161,79 €

wird mit dem Verlustvortrag zum 1.1.2010 von 166.056,16 €

nach 2011 vorgetragen mit 206.217,95 €

Sonstige Pflichtangaben


Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens von folgenden Personen geführt:


Johann Keller und Andreas Keller



Salzkotten, den 15.05.2012

...........................................

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 15.5.2012.

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