Held & Geiger GmbHLiquidiert

72202 Nagold, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 340790
Eingetragen
3.3.1997
Branche
Herstellung von Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücken aus StahlHerstellung von Schlössern und Beschlägen aus unedlen MetallenHerstellung von pulvermetallurgischen Erzeugnissen
Gegenstand
Die Herstellung metallischer, insbesondere löttechnischer Verbindungen jeder Art.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Kiefernweg 10, 72202 Nagold
50000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Held & Geiger GmbH

Nagold

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 360.273,76 37.338,57
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.298,51 1,51
II. Sachanlagen 352.975,25 37.337,06
B. Umlaufvermögen 833.223,28 783.110,20
I. Vorräte 13.370,00 12.250,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 814.014,77 766.863,84
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 10.293,00 108.812,62
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.838,51 3.996,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten 23.920,00 34.168,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.217.417,04 854.616,77

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 87.321,62 87.321,62
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 61.757,03 61.757,03
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00
B. Rückstellungen 6.000,00 4.000,00
C. Verbindlichkeiten 1.124.095,42 763.295,15
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 590.931,99 330.686,72
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.217.417,04 854.616,77

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Held & Geiger GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung
Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von Euro 61.757,03 einbezogen.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses
In der Gesellschafterversammlung vom 04. Dezember 2008 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Helmut Held
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführer
Weitere Geschäftsführer:
Albrecht Geiger
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführer


Unterschrift der Geschäftsleitung
  

 
 
Ort, Datum
Unterschrift

  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 189.972,29 EUR.

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 185.608,91 EUR.

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