ideal car charter international
GmbH
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009
Bericht über den Jahresabschluss
zum 31.12.2009
der Firma ideal car charter
international GmbH
Inhaltsverzeichnis
| A. |
Rechtliche Verhältnisse
|
| B. |
Steuerliche
Verhältnisse
|
| C. |
Erläuterung zur Bilanz zum
31.12.2009
Aktiva
| A. |
Anlagevermögen
| I. |
Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
| 1. |
Mietfahrzeuge
|
| 2. |
Sonstige
Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
|
|
|
| B. |
Umlaufvermögen
| I. |
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
| 1. |
Forderungen
aus Lieferungen und Leistungen
|
| 2. |
Sonstige
Vermögensgegenstände
|
|
| II. |
Kassenbestand,
Guthaben bei Kreditinstituten
|
|
Passiva
| A. |
Eigenkapital
| I. |
Gezeichnetes
Kapital
|
| II. |
Gewinn-/Verlustvortrag
|
| III. |
Jahresüberschuss/-fehlbetrag
|
|
| B. |
Rückstellungen
| 1. |
Steuerrückstellungen
|
| 2. |
Sonstige
Rückstellungen
|
|
| C. |
Verbindlichkeiten
| 1. |
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten
|
| 2. |
Verbindlichkeiten
aus Lieferungen und Leistungen
|
| 3. |
Sonstige
Verbindlichkeiten
|
|
| D. |
Passive
Rechnungsabgrenzungsposten
|
|
| D. |
Erläuterungen zur Gewinn-
und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis
31.12.2009
|
Anlagen
| Anlage I |
Bilanz zum
31.12.2009 |
| Anlage II |
Gewinn- und
Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis
31.12.2009 |
| Anlage III |
Anhang |
| Anlage IV |
Anlagenspiegel 2009 |
A. Rechtliche Verhältnisse
| Firma |
ideal car charter
international GmbH |
| Rechtsform |
GmbH |
| Sitz |
München |
| Anschrift |
Stäblistraße
8,81477 München |
| Gründung am |
21.04.1994 |
| Geschäftsjahr |
ist das
Kalenderjahr |
| Eintragung ins
Handelsregister |
Amtsgericht
München, HRB 107070 |
| Gegenstand des
Unternehmens |
Kurz- und
Langzeitvermietung von Kraftfahrzeugen aller Art im
In- und Ausland |
|
Import, Export und
Handel mit Kraftfahrzeugen aller Art |
|
Vermittlung von
Finanzierungen für Kraftfahrzeuge |
|
Handel mit Waren aller
Art |
|
Vermittlung von
Geschäften aller Art sowie die Übernahme
von Vertretungen aller Art, auch von
Versicherungsvertretungen |
| Stammkapital |
25.564,59 € |
|
Geschäftsführer |
Thomas Walter |
| Finanzamt |
München für
Körperschaften |
|
Steuernummer
143/148/40195 |
B. Steuerliche Verhältnisse
Neben Veräußerungen von Kraftfahrzeugen
werden insbesondere Leasinggeschäfte
durchgeführt. Ein Großteil dieser
Leasinggeschäfte wird mit Leasingnehmern im Ausland,
vor allem Italien, abgewickelt.
Nachdem anfangs steuerlich Vermietumsätze
unterstellt worden waren, wurde Ende 1998 dem Finanzamt
München für Körperschaften gegenüber
das Einverständnis der Berichtsfirma mit einer
für noch nicht abgewickelte Fälle geltenden
Regelung erklärt. Danach sollen steuerlich die
Leasinggeschäfte als Verkäufe gelten.
Handelsrechtlich wird dagegen unterstellt, dass durch
das Verleasen von Kraftfahrzeugen diese nach wie vor
-entsprechend den zivilrechtlichen Gegebenheiten- der
Berichtsfirma zuzurechnen und deshalb bei ihr im
Anlagevermögen zu erfassen sind, da sie nicht auf
Dauer von den Leasingnehmern von jeglicher Einwirkung auf
die Leasinggegenstände ausgeschlossen werden kann.
C. Erläuterung zur Bilanz zum
31.12.2009
|
|
|
31.12.2009 |
31.12.2008 |
| Aktiva |
|
|
|
| A.
Anlagevermögen |
|
|
|
| 1. Sachanlagen |
|
|
|
| Andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|
|
|
| 1. Mietfahrzeuge 0
Fzg |
|
0,00 € |
5 900,01 € |
| Unter Mietfahrzeuge sind
Personenkraftwagen ausgewiesen, die aufgrund von
Mietverträgen fremden Dritten überlassen
worden sind. Die Abschreibung erfolgt pro rata
temporis über die jeweilige Vertragsdauer der
Mietfahrzeuge. |
|
|
|
| 2. Sonstige Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|
0,00 € |
1.648,01 € |
| EDV-Hardware |
0,00 € |
|
|
| Einbauten |
0,00 € |
|
|
|
0,00 € |
|
|
| Als PKW Firmenwagen sind
die Fahrzeuge erfasst, die im Betrieb der
Berichtsfirma genutzt werden. |
|
|
|
| Die Abschreibung
erfolgte linear, planmäßig der
entsprechend gewöhnlichen Nutzungsdauer. |
|
|
|
| Zugang, Abschreibung und
Abgang der Vermögensgegenstände ist aus dem
im Anhang befindlichen Anlagespiegel
ersichtlich. |
|
|
|
| B.
Umlaufvermögen |
|
|
|
| I. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
|
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
|
0,00 € |
331.251,33 € |
| sonstige Ford. aus
Lieferungen u. Leistungen |
0,00 € |
|
|
| Pauschalwertberichtigung
auf Forderungen |
0,00 € |
|
|
|
0,00 € |
|
|
| 2. Sonstige
Vermögensgegenstände |
|
135.641,26 € |
1.691.205,10
€ |
| - aus Steuern |
|
|
|
| Körperschaftsteuer
2007 |
19.646,50 € |
|
|
|
Solidaritätszuschlag 2007 |
825,00 € |
|
|
| Körperschaftsteuer
2008 |
23.721,00 € |
|
|
|
Solidaritätszuschlag 2008 |
1.306,24 € |
|
|
| Körperschaftsteuer
2009 |
31.586,18 € |
|
|
|
Solidaritätszuschlag 2009 |
652,84 € |
|
|
| Gewerbesteuer 2007 |
26.911,00 € |
|
|
| Gewerbesteuer 2008 |
17.446,00 € |
|
|
| Gewerbesteuer 2009 |
13.546,50 € |
|
|
|
135.641,26 € |
|
|
| II. Kassenbestand,
Guthaben bei Kreditinstituten |
|
310,78 € |
50,84 € |
| Passiva |
|
|
|
| A. Eigenkapital |
|
|
|
| I. Gezeichnetes
Kapital |
|
25.564,59 € |
25.564,59 € |
| Das Stammkapital der
Gesellschaft ist vollständig einbezahlt worden
und wird von Herrn Thomas Walter gehalten |
|
|
|
| II.
Gewinn-/Verlustvortrag |
|
-408.670,84 € |
302.729,47 € |
| Stand 01.01.2009 |
-302.729,47 € |
|
|
| Zuführung des
Jahresfehlbetrages 2008 |
-105.941,37 € |
|
|
| Stand 31.12.2009 |
-108.670,84 € |
|
|
| III.
Jahresüberschuss/-fehlbetrag |
|
-505.978,57 € |
-105.941,37 € |
| B.
Rückstellungen |
|
|
|
| 1.
Steuerrückstellungen |
|
0,00 € |
0,00 € |
| 2. Sonstige
Rückstellungen |
|
0,00 € |
0,00 € |
| C.
Verbindlichkeiten |
|
|
|
| 1. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
|
0,00 € |
8.260,11 € |
| 2. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
|
0,00 € |
42,48 € |
| 3. Sonstige
Verbindlichkeiten |
|
1.025.036,86
€ |
2.404.838,95
€ |
| Umsatzsteuer 2003 |
150.458,19 € |
|
|
| Umsatzsteuer 2004 |
148.064,67 € |
|
|
| Umsatzsteuer 2005 |
146.329,61 € |
|
|
| Umsatzsteuer 2006 |
169.757,13 € |
|
|
| Umsatzsteuer 2007 |
24.698,28 € |
|
|
| Umsatzsteuer 2008 |
-4.546,49 € |
|
|
| Umsatzsteuer 2009 |
641,44 € |
|
|
| Zinsen Umsatzsteuer |
96.503,00 € |
|
|
| Zinsen
Körperschaftssteuer |
13.381,00 € |
|
|
| Zinsen
Gewerbesteuer |
13.365,00 € |
|
|
| Körperschaftsteuer
2004 |
43.833,00 |
|
|
|
Solidaritätszuschlag 2004 |
241,81 |
|
|
| Körperschaftsteuer
2006 |
18.733,00 |
|
|
|
Solidaritätszuschlag 2006 |
1.030,31 |
|
|
| Gewerbesteuer 2004 |
41.527,50 |
|
|
| Gewerbesteuer 2006 |
23.030,00 |
|
|
| - Sonstige |
|
|
|
| Verrechnungskonto
Speed |
137.989,41 € |
|
|
| D. Passive
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 € |
0,00 € |
|
D. Erläuterungen zur Gewinn- und
Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis
31.12.2009
|
|
2009 |
2008 |
| 1.
Umsatzerlöse |
|
|
| - aus Vermietungen |
-155,42 € |
-34.061,46 € |
| - aus
Provisionserlösen |
0,00 € |
0,00 € |
|
-155,42 € |
-34.06,46 € |
| 2. Sonstige betriebliche
Erträge |
|
|
| - Erträge aus dem
Verkauf von Anlagevermögen |
5.900,00 € |
1.512,61 € |
| Schadenersatzleistungen
und Versicherungsentschädigungen |
-968,18 € |
15.229,22 € |
| übrige
Erträge |
6.800,00 € |
5.213,56 € |
|
11 731,82 € |
21 955,39 € |
| 3. Personalaufwand |
|
|
| a) Löhne und
Gehälter |
0,00 € |
0,00 € |
| b) soziale Abgaben und
Aufwendungen für Altersversorgung, |
0,00 € |
0,00 € |
| davon für
Altersversorgung 0,00 € |
|
|
|
0,00 € |
0,00 € |
| 4. Abschreibungen auf
immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
1648,01 € |
1 411,00 € |
| 5. Sonstige betriebliche
Aufwendungen |
|
|
| a) Versicherungen und
sonstige Aufwendungen zur Durchführung der
Kfz-Vermietungen |
0,00 € |
9916,69 € |
| b) Raumkosten |
|
|
| Miete inkl.
Nebenkosten |
0,00 € |
50.386,64 € |
| Reinigung und sonstige
Raumkosten |
0,00 € |
0,00 € |
|
0,00 € |
50.386,64 € |
| c) Versicherungen,
Beiträge und Abgaben |
0,00 € |
0,00 € |
| d) Reparaturen und
Instandhaltungen |
0,00 € |
0,00 € |
| e) Fahrzeugkosten |
0,00 € |
0,00 € |
| f) Werbe- und
Reisekosten |
|
|
| Bewirtungskosten |
0,00 € |
0,00 € |
| Reisekosten |
0,00 € |
0,00 € |
|
0,00 € |
0,00 € |
| g) Kosten der
Warenabgabe |
|
|
| Ausgangsfrachten |
0,00 € |
0,00 € |
| Provisionen |
0,00 € |
0,00 € |
| Fremdarbeiten |
0,00 € |
0,00 € |
|
0,00 € |
0,00 € |
| h) Verschiedene
betriebliche Aufwendungen |
|
|
| Leasinggebühren,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
0,00 € |
-76,00 € |
| Porto |
0,00 € |
0,00 € |
| Telefon, Telefax |
0,00 € |
0,00 € |
| Bürobedarf |
0,00 € |
0,00 € |
| Zeitschriften,
Bücher |
0,00 € |
0,00 € |
| Rechts- und
Beratungskosten |
0,00 € |
1.823,51 € |
|
Buchführungskosten |
523,97 € |
8.743,73 € |
| Nebenkosten
Geldverkehr |
409,42 € |
669,60 € |
| sonstiger
Betriebsbedarf |
132,91 € |
16,56 € |
|
1 066,30 € |
11.177,40 € |
| Abgang
Anlagevermögen |
5.900,00 € |
4.700,00 € |
| Summe sonstige
betriebliche Aufwendungen |
6.966,30 € |
99.547,12 € |
| 6. Sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge |
|
|
| Bank- und
Darlehenszinsen |
4,38 € |
15,37 € |
| 7. Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
|
|
| Zinsaufwendungen
für langfristige Verbindlichkeiten |
0,00 € |
0,00 € |
| Zinsaufwendungen
für kurzfristige Verbindlichkeiten |
457,57 € |
788,94 € |
| Zinsaufwendungen
Umsatzsteuer |
96.503,00 € |
0,00 € |
| Zinsaufwendungen
Gewerbesteuer |
13.365,00 € |
0,00 € |
| Zinsaufwendungen
Körperschaftssteuer |
13.381,00 € |
0,00 € |
| Säumnis- und
Verspätungszuschläge Steuern |
125.751,05 € |
15.470,00 € |
|
249.457,62 € |
16.258,94 € |
| 8. Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
|
|
| Erträge |
11.576,40 € |
-12.106,07 € |
| Aufwendungen |
-8,614,31 € |
-77.591,73 € |
| Zinssaldo |
-249.453,24 € |
-16.243,57 € |
|
-246.491,15 € |
-105.941,37 € |
| 9. Sonstige Steuern |
222.535,87 € |
0,00 € |
| Körperschaftssteuer
2004 |
67.343,81 € |
0,00 € |
| Körperschaftssteuer
2006 |
44.819,56 € |
0,00 € |
| Gewerbesteuer 2004 |
62.597,50 € |
0,00 € |
| Gewerbesteuer 2006 |
47.775,00 € |
0,00 € |
| 10.
Außerordentliche Aufwendungen |
36.951,55 € |
0,00 € |
| nicht vergütete 1
VA 2002-2006 |
36.951,55 € |
0,00 € |
| 11.
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-) |
-505.978,57 € |
.105.941,37 € |
Bilanz zum
31.12.2009
Aktiva (€)
|
|
31.12.2009 |
31
12.2008 |
| A.
Anlagevermögen |
|
0,00 |
|
| I. Sachanlagen |
|
|
|
| 1. Mietfahrzeuge (0
Fzg) |
0,00 |
|
5.900,01 |
| 2. Sonstige Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
0,00 |
|
1.648,01 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
135.952,04 |
|
| I. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
|
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
0,00 |
|
331.251,33 |
| 2. Sonstige
Vermögensgegenstände |
|
|
|
| davon aus Steuern
135.641,26 € |
135.641,26 |
|
1.691.205,10 |
| II. Kassenbestand,
Guthaben bei Kreditinstituten |
310,78 |
|
50,84 |
| Summe Aktiva |
|
135.952,04 |
2.030.055,29 |
|
Passiva (€)
|
|
|
|
|
31.12.2009 |
31.12.2008 |
| A. Eigenkapital |
|
-889.084,82 |
|
| I. Gezeichnetes
Kapital |
25.564,59 |
|
25.564,59 |
| II.
Gewinn-/Verlustvortrag |
-408.670,84 |
|
-302.729,47 |
| III.
Jahresüberschuss/-fehlbetrag |
-505.978,57 |
|
-105.941,37 |
| B.
Rückstellungen |
|
0,00 |
|
| 1.
Steuerrückstellungen |
0,00 |
|
0,00 |
| 2. Sonstige
Rückstellungen |
0,00 |
|
0,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
|
1.025.036,86 |
|
| 1. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
0,00 |
|
8.260,11 |
| RLZ <1 Jahr: ,00
€ |
|
|
|
| 2. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen, |
0,00 |
|
62,48 |
| RLZ <1 Jahr: ,00 |
|
|
|
| 3. Sonstige
Verbindlichkeiten |
1.025.036,86 |
|
2.404.838,95 |
| RLZ <1 Jahr:
1.025.036,86 € |
|
|
|
| Rahmen der sozialen
Sicherheit: 0,00 € |
|
|
|
| D. Passive
Rechnungsabgrenzung |
|
0,00 |
0,00 |
| Summe Passiva |
|
135.952,04 |
2.030.055,79 |
München, den
13.07.2010
Thomas
Walter
Geschäftsführer
Gewinn-
und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis
31.12.2009
|
|
2009
(€) |
2008
(€) |
| 1.
Umsatzerlöse |
-155,42 |
|
-34.061,46 |
| 2. Sonstige betriebliche
Erträge |
11.731,82 |
|
21.955,39 |
|
|
11.576,40 |
|
| 3. Personalaufwand |
|
|
|
| a) Löhne und
Gehälter |
0,00 |
|
0,00 |
| b) soziale Abgaben und
Aufwendungen für |
0,00 |
|
0,00 |
| Altersversorgung, davon
für Altersversorgung 0,00 € |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
| 4. Abschreibungen auf
immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
|
-1.648,01 |
-1.411,00 |
| 5. Sonstige betriebliche
Aufwendungen |
|
-6.966,30 |
-76.180,73 |
| 6. Sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge |
|
4,38 |
15,37 |
| 7. Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
|
-249.457,62 |
-16.258,94 |
| 8. Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
|
-246.491,15 |
-105.941,37 |
| 9. Sonstige Steuern |
|
-222.535,87 |
0,00 |
| 10.
Außerordentliche Aufwendungen |
|
-36 951,55 |
0,00 |
| 11.
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-) |
|
-505.978,57 |
-105.941,37 |
München, den
13.07.2010
Thomas
Walter
Geschäftsführer
Anhang
1. Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
a) Sachanlagen und immaterielle
Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten, vermindert um planmäßige
Abschreibungen bewertet. Die Abschreibung erfolgte
ausschließlich linear und pro rata temporis.
b) Die materiellen Gegenstände des
Umlaufvermögens wurden zu Anschaffungskosten
bewertet.
c) Bei den Forderungen wurden erkennbare Risiken durch
Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Kreditrisiko
durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.
d) Die sonstigen Rückstellungen
berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und
ungewissen Verpflichtungen.
2. Erläuterungen zur Bilanz und
zur Gewinn- und Verlustrechnung
a) Anlagevermögen
Die Entwicklung des Anlagevermögens im
Geschäftsjahr und seine Aufteilung sind in dem
nachfolgenden Anlagespiegel dargestellt.
b) Umlaufvermögen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige
Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von
mehr als einem Jahr bestehen nicht.
c) Haftungsverhältnisse und sonstige
Verpflichtungen
Am Abschlussstichtag bestanden keine
Haftungsverhältnisse i.S. des § 251 HGB
d) Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
3. Sonstige Angaben
a) Betriebsleitung
Geschäftsführer: Thomas Walter,
München
b) Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern (§ 40 GmbHG)
Gegenüber dem Alleingesellschafter, Herrn Thomas
Walter, besteht eine Forderung von 0 €.
München, den
13.07.2010
Thomas
Walter
Geschäftsführer
Anlagenspiegel 2009
|
|
hist. Ansch.- Kosten
€ |
Zugänge
€ |
Abgänge
€ |
Umbuchungen
€ |
Zuschreibungen
€ |
| I. Sachanlagen |
|
|
|
|
|
| Pkw Vermietung |
13.465,195,22 |
0,00 |
-1.100.110,84 |
0,00 |
0,00 |
| Pkw Firmenwagen |
16.927,17 |
0,00 |
-16.927,17 |
0,00 |
0,00 |
| EDV-Hardware |
2.139,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Einbauten |
11.292,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
13.495.553,77 |
0,00 |
-1.117.038,01 |
0,00 |
0,00 |
|
13.495.553,77 |
0,00 |
-1.117.038,01 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Abschreibungen
€ |
Buchwert Vorjahr
€ |
Abschreibungen kumuliert
€ |
Buchwert 31.12.2009
€ |
| I. Sachanlagen |
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| Pkw Vermietung |
0,00 |
5.900,01 |
-12.365.084,38 |
0,00 |
| Pkw Firmenwagen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EDV-Hardware |
0,00 |
2,01 |
-2.139,38 |
0,00 |
| Einbauten |
-1.646,00 |
1.646,00 |
-12.703,00 |
0,00 |
|
-1.646,00 |
7.548,02 |
-12.379.926,76 |
0,00 |
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-1.646,00 |
7.548,02 |
-12.379.926,76 |
0,00 |
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