Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 215104
Vorher
Visio Finanz GmbHVextor GmbH
Eingetragen
20.12.2004
Branche
Tätigkeiten von Versicherungsvertreterinnen und -vertreternManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit aktivem VersicherungsgeschäftTätigkeiten von Versicherungsmaklerinnen und -maklern
Gegenstand
Vermittlung von Versicherungen, Bausparverträgen, Darlehen, Grundstücken, Immobilien und geschlossenen Immobilienfonds. Die Gesellschaft erbringt außerdem die Anlageund Abschlussvermittlung im Sinne von § 1 Abs. 1a Satz 2 Nrn.1 und 2 KWG von Anteilen an Investmentvermögen, die von einer Kapitalgesellschaft ausgegeben werden und/oder ausländischen Investmentanteilen die nach dem Investmentgesetz öffentlich vertrieben werden dürfen, für die in § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 KWG genannten Unternehmen. Bei der Erbringung dieser Finanzdienstleistungen ist die Gesellschaft nicht befugt, sich Eigentum oder Besitz an Geldern oder Anteilen von Kunden zu verschaffen. Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken nach § 112 des Investmentgesetzes (sog. ''Single-Hedgefonds) werden von der Gesellschaft nicht vermittelt,

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Hans-Jörg Fadda
73730 Esslingen, Mönchsbergweg 5
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Accentis GmbH

(vormals: Vextor GmbH)

Halle/Saale

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

218,49

0,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

37.731,80

81.971,81

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

6.354,36

1.589,46

C. Rechnungsabgrenzungsposten

427,07

426,36

Summe Aktiva

44.731,72

83.987,63



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Gewinnvortrag

5.058,41

630,49

III.Jahresüberschuss

4.816,56

4.427,92

B. Rückstellungen

2.867,69

2.458,90

C. Verbindlichkeiten

6.989,06

51.470,32

Summe Passiva

44.731,72

83.987,63

ANHANG

Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht angegeben.


Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden entsprechend der steuerlichen Handhabung aktiviert und nach ihrer voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.


Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerrechtlich zugelassenen Zeiträume linear und degressiv vorgenommen. Bei beweglichen Anlagegegenständen erfolgt der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung, sobald dies zu höheren Jahresabschreibungen führt. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 150,-- wurden - sofern im Abschreibungsverzeichnis nicht anders ausgewiesen - im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben und gleichzeitig im Anlagenspiegel als Abgang ausgewiesen. Gegenstände des Anlagevermögens von einem Wert von EUR 150,-- bis zu einem Wert von EUR 1000,-- wurden im Jahr der Anschaffung in einem Sammelposten zusammengefasst und mit einem Fünftel abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt. Enthaltene Fremdwährungsbeträge werden mit dem Wechselkurs im Zeitpunkt der Anschaffung bewertet.

Vorräte werden grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. zu niedrigeren Tageswerten bewertet. Beim Ansatz der Herstellungskosten sind anteilige Verwaltungs- und Sozialkosten nicht einbezogen worden. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwendbarkeit usw. ergeben, werden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt. Für einen Teil der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die die Voraussetzungen des § 240 Abs. 3 HGB erfüllen, werden Festwerte angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Für das allgemeine Kreditrisiko werden Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.
Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Das Disagio für aufgenommene Darlehen innerhalb des Bilanzpostens Sonstige Verbindlichkeiten wird gemäß § 250 Abs. 3 HGB aktiv abgegrenzt.

Die Bilanzierung erfolgt vor Verwendung des Jahresabschlusses.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt am 31.Dezember 2010 unverändert 25.000,00 EUR.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestanden nicht.


Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer zum 31.Dezember 2010 war Herr Hans-Jörg Fadda, Göppingen.

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 21.10.2011

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

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