Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 81439
Eingetragen
24.9.2001
Branche
Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenBetrieb von Bahnhöfen für den Personenverkehr einschließlich OmnibusbahnhöfenErbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer Art
Gegenstand
Betrieb eines festverankerten Museums-U-Bootes sowie dessen Vermietung und Verpachtung, Vermarktung und der Souvenirverkauf. Das Fahren und Tauchen mit dem U-Boot ist nicht Geschäftsgegenstand.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Christian Angermann
seit 13.11.2001
Geschäftsführer
Joachim Wagner
seit 13.11.2001
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

U-Bootmuseum Hamburg GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Handelsbilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 731.814,00 827.338,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5.246,00 7.073,00
II. Sachanlagen 726.568,00 820.265,00
B. Umlaufvermögen 338.685,33 274.670,37
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 30.604,34 25.478,59
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 308.080,99 249.191,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.503,19 5.642,00
Aktiva 1.077.002,52 1.107.650,37

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 799.446,76 723.799,23
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnvortrag 673.799,23  
III. Jahresüberschuss 75.647,53  
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust   673.799,23
davon Gewinn-/Verlustvortrag   554.292,27
B. Rückstellungen 89.605,62 38.975,63
C. Verbindlichkeiten 187.950,14 344.875,51
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 74.058,64 80.984,01
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 113.891,50 263.891,50
Passiva 1.077.002,52 1.107.650,37

Anhang 2023


U-Bootmuseum GmbH
Hamburg

A. Allgemeine Angaben
Die Gesellschaft ist unter der Firma U-Bootmuseum Hamburg mit Sitz in Hamburg im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Nummer HRB 81439 eingetragen.

B. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB und richtet sich bei der Bilanzierung und Bewertung nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB sowie nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften der §§ 264 ff. HGB und den Vorschriften des GmbHG.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

Bei der Erstellung des Anhangs nutzt die Gesellschaft die Erleichterungen des § 288 HGB. Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich der Angabe in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder im Anhang andererseits besteht, wurde dieses Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit grundsätzlich zu Gunsten der Angaben im Anhang ausgeübt.

In den Umsatzerlösen sind keine außerordentlichen oder außergewöhnlichen Posten enthalten (§ 277 Abs. 1 HGB). Somit sind die Umsatzerlöse mit dem Vorjahr vergleichbar.

C. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierung und Bewertung wird mit Ausnahme der oben erläuterten Änderungen durch das BilRUG unverändert nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 242 bis 256a HGB unter Berücksichtigung der ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften         (§§ 264 bis 277 HGB) und § 42 GmbHG sowie des Gesellschaftsvertrags vorgenommen.

Die Bewertung der entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen erfolgt zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert. Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen erfolgen unter Zugrundelegung betriebsgewöhnlicher Nutzungsdauern nach der linearen Methode.

Im Berichtsjahr erworbene geringwertige Vermögensgegenstände mit Einzelanschaffungskosten zwischen EUR 250,00 und EUR 800,00 werden im Zugangsjahr sofort abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens werden im Übrigen zeitanteilig vorgenommen.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten entsprechen den Nominalwerten.

Das gezeichnete Kapital entspricht dem Gesellschaftsvertrag und der Eintragung im Handelsregister.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) erfasst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag bewertet. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert berücksichtigt.

D. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. Die auf Grund der Anwendung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes notwendigen Anpassungen wurden vorgenommen.

E. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00) enthalten.
2. Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für die Kosten der Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen.
3 . Angaben zu den Verbindlichkeiten
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 74.058,64 (Vorjahr: Euro 80.984,01).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von einem Jahr bis zu fünf Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer 5 Jahre und der Sicherungsrechte, der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 113.891,50 (Vorjahr: Euro 263.891,50).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

F. Sonstige Pflichtangaben

1. Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Joachim Wagner, Geschäftsführer, Kaufmann
Christian Angermann, Geschäftsführer, Kaufmann

2. Mitarbeiterzahl

Während des Geschäftsjahres beschäftigte die Gesellschaft durchschnittlich 2 (i.V.: 2) Mitarbeiter.

3. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB i. V. m. § 268 Abs. 7 HGB.

In Bezug auf den Mietvertrag für einen Liegeplatz belaufen sich die zukünftigen finanziellen Verpflichtungen mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr voraussichtlich auf TEUR 37 (i.V.: TEUR 32).

G. Ergebnisverwendung

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, das Bilanzergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

Hamburg, 27. Juni 2024

Christian Angermann                                                Joachim Wagner
Geschäftsführer                                                        Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.09.2024 festgestellt.

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