CENTa GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bad Hersfeld HRB 989
Eingetragen
15.9.2003
Branche
Großhandel mit Mehl und GetreideproduktenGroßhandel mit Fleisch und FleischwarenGroßhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren, ohne ausgeprägten Schwerpunkt
Gegenstand
Organisation und Betreiben einer Lebensmitteleinzelhandelskette aufgrund des Franchisingsystems, Organisation und Betreiben eines Großhandels, Werbearbeit und Marketing der Einzelhandelskette "CENTa", Herstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln.

Historie

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Management

NameRolle
Maxim Saveliev
seit 20.7.2005
Prokura
Petr Tarakanov
seit 20.7.2005
Geschäftsführer
Alex Wischnakow
seit 20.7.2005
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

CENTa GmbH

Haunetal - Neukirchen

Jahresabschluss zum 31.12.2005

Bilanz

Aktiva

31.12.2005
EUR
31.12.2004
EUR
A. Ausstehende Einlagen / Rückständige Einzahlungen 2.750,00 2.750,00
B. Anlagevermögen 249.192,00 254.553,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 8.713,00 5.299,00
II. Sachanlagen 235.479,00 234.254,00
III. Finanzanlagen 5.000,00 15.000,00
C. Umlaufvermögen 820.562,10 660.276,23
I. Vorräte 657.179,79 422.113,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 144.972,74 120.794,29
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 18.409,57 117.368,13
D. Rechnungsabgrenzungsposten 14.364,34 28.157,00
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 183.453,93 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.270.322,37 945.736,23

Passiva

31.12.2005
EUR
31.12.2004
EUR
A. Eigenkapital 0,00 105.143,00
I. gezeichnetes Kapital 108.600,00 108.600,00
II. Verlustvortrag 22.928,67 -1.707,82
III. Jahresfehlbetrag 269.125,26 5.164,82
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 183.453,93 0,00
B. Rückstellungen 1.500,00 6.662,54
C. Verbindlichkeiten 1.268.822,37 833.930,69
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.270.322,37 945.736,23

Anhang

Anhang für das Geschäftsjahr 2005




Grundlagen der Rechnungslegung


Der Jahresabschluss der CENTa GmbH wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.



Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierung


Die Bilanzierungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.


Die Steuerbilanz wurde auf der Grundlage der Gewinnermittlungsvorschriften des § 5 Abs. 1 EStG erstellt.


Bewertung


Eine Änderung hinsichtlich der Bewertungsmethoden ist gegenüber dem Vorjahr nicht zu verzeichnen.


Die Bewertung erfolgte entsprechend den Bewertungsgrundsätzen des § 252 HGB.



Anlagevermögen


Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, werden sie vermindert um die planmäßige Abschreibung bewertet.


Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bewertet und, soweit abnutzbar, um die planmäßige Abschreibungen vermindert.


Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen entsprechend der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.


Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert i.H.v. Euro 410,- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.


Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.









Umlaufvermögen


Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.


Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.



Rückstellungen



Die übrigen Rückstellungen (Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen) werden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.


Verbindlichkeiten


Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert. Sofern die Tageswerte über dem Rückzahlungsbetrag lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.



Angaben zu den Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung



Angaben zur Aktivseite



Anlagenentwicklung


Die Aufgliederung der Anlageposten und ihre Entwicklung ist aus dem Anlagespiegel zu entnehmen.


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände


Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:


Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 78.233,55 0,00 44.808,23 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 47.802,27 23.325,00 77.215,60 9.000,00


davon gegenüber Gesellschaftern:0,00 EUR




Rechnungsabgrenzungsposten


Im Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Disagio in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: 0,00 ) enthalten.



Angaben zur Passivseite


Eigenkapital / Ergebnisverwendung


Die Geschäftsführung der CENTa GmbH schlägt vor, den Verlust für das Geschäftsjahr 2005 in Höhe von EUR -269.125,26 in voller Höhe der Rechnung zu belasten.



Sonderposten mit Rücklageanteil


Für das Geschäftsjahr bestehen folgende Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 EUR.


Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil betragen 0,00 EUR


Die Aufwendungen aus der Einstellung von Sonderposten mit Rücklageanteil betragen 0,00 EUR


Verbindlichkeiten


Die Verbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:


Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 67.801,37 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 696.510,33 696.510,33 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 231.586,51 32.460,15 134.500,00












, den 16.04.2008


CENTa GmbH

- Geschäftsführung -









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