Zimmerei Gadow und Rose GmbH

Dachsweg 18, 19348 Perleberg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Neuruppin HRB 6995
Vorher
Bauzimmerei John und Nemitz GmbH
Eingetragen
2.3.2005
Branche
Zimmerei und IngenieurholzbauGroßhandel mit Roh- und SchnittholzHerstellung von Türen und Fenstern aus Holz
Gegenstand
Der Betrieb einer Bauzimmerei. Außerdem wird der Handel und die Montage von Holzbauelementen sowie die Reparatur und die Wartung von Holzbauelementen betrieben. Die Gesellschaft betreibt weiterhin das Maurerhandwerk. Die Tätigkeit umfasst insbesondere den teilweisen bzw. kompletten Um- und Neubau von Einund Mehrfamilienhäusern.

Historie

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Management

NameRolle
Sebastian Rose
seit 1.8.2007
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

19348 Perleberg
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Zimmerei Gadow und Rose GmbH

Karstädt OT Garlin Seetz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 532,00 1.500,00
I. Sachanlagen 532,00 1.500,00
B. Umlaufvermögen 420.320,12 589.472,36
I. Vorräte 273.950,00 400.770,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 140.432,29 185.571,78
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.937,83 3.130,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.017,55 1.465,59
Bilanzsumme, Summe Aktiva 423.869,67 592.437,95

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 15.768,22 9.780,38
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 15.219,62 15.980,09
III. Jahresüberschuss 5.987,84 760,47
B. Rückstellungen 10.782,47 12.212,47
C. Verbindlichkeiten 397.318,98 570.445,10
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 397.318,98 570.445,10
Bilanzsumme, Summe Passiva 423.869,67 592.437,95

Anhang


Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Gadow & Rose GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vermittelt der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im laufenden Jahr noch im Jahresabschluss des Vorjahres enthalten sind, werden gemäß § 266 Abs. 8 HGB nicht ausgewiesen.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
  Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
Maßgebend für die Erstellung dieses Jahresabschlusses waren die folgenden, im Vergleich zum Vorjahr im Prinzip gleich bleibenden, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit usw. ergeben, wurden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt. 
Die Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Der Ausweis der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte auf der Basis des Nennwertes.
Der Ansatz der Kassenbestände und der Guthaben bei den Kreditinstituten erfolgte entsprechend der Ausweise der Ursprungsbelege.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Über das Vorliegen von Haftungsverhältnissen im Sinne des § 251 HGB konnten keine Erkenntnisse gewonnen werden.
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
Bruttoanlagenspiegel und Geschäftsjahresabschreibung
Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte sowie die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Sonstige Pflichtangaben
Name des Gesellschafter:
Im Geschäftsjahr ist Gesellschafter: Herr Sebastian Rose
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Geschäftsführer: Herr Sebastian Rose
Perleberg, den 14.08.2013  

 Sebastian Rose


  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.235,99 EUR.

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.175,11 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.08.2013 festgestellt.

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