Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 110651
Eingetragen
28.11.2007
Branche
Herstellung von Geräten und Einrichtungen der TelekommunikationstechnikWiederverkaufs- und Vermittlungstätigkeiten für die TelekommunikationGroßhandel mit elektronischen Bauteilen und Telekommunikationsgeräten
Gegenstand
Die Bereitstellung von Vorprodukten für Telekommunikationsunternehmen sowie für andere Dienstleistungsunternehmen.

Historie

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Management

NameRolle
Mario Kovac
seit 28.11.2007
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

netcarrier GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2009 bis zum 30.06.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

49.794,42

31.300,00

II. Sachanlagen

25.069,10

2.932,57

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

3.272,50

0,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

115.727,49

82.641,22

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

145.189,45

93.640,18

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

339.052,96

210.513,97



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

102.867,48

3.757,70

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

12.616,35

99.109,78

B. Rückstellungen

68.405,41

45.961,48

C. Verbindlichkeiten

130.163,72

36.685,01

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

339.052,96

210.513,97

ANHANG

netcarrier GmbH

Für das Geschäftsjahr vom 01. Juli 2009 bis zum 30. Juni 2010

ALLGEMEINE ANGABEN

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Juli 2009 bis zum 30. Juni 2010 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für eine kleine Kapitalgesellschaft und des GmbH-Gesetzes unter Beachtung des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB verwendet. Die Gliederung der Bilanz entspricht § 266 HGB.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Bewertungsvorschriften für Kapitalgesellschaften §§ 279-283 HGB erstellt.

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, abzüglich planmäßiger Abschreibungen auf Basis der voraussichtlichen Nutzungsdauer angesetzt.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zum Nominalwert angesetzt.

Die Flüssigen Mittel werden zum Nennwert ausgewiesen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestanden zum Bilanzstichtag vorwiegend aus der Bereitstellung von Serviceleistungen.

2. Eigenkapital

Entwicklung des Eigenkapitals:

30.06.2009

127.867,48 €

Jahresüberschuss 2010

12.616,35 €

30.06.2010

140.483,83 €

3. Angabe zu Steuerrückstellungen

Die Steuerrückstellungen betreffen KSt, Solidaritätszuschlag sowie die GewSt.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben sämtlich eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

SONSTIGE angaben

1. Geschäftsführer

Zum Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr:

Herr Mario Kovac, Kaufmann, Berlin

bestellt.

Die Erleichterungsvorschrift des § 286 Abs. 4 HGB wurde in Anspruch genommen.

2. Anzahl Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 21.8 Arbeitnehmer beschäftigt.

3. Vorschlag über die Verwendung des Jahresergebnisses

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 12.616,35 des Geschäftsjahres 01. Juli 2009 bis zum 30. Juni 2010 auf neue Rechnung vorzutragen.

Berlin, 19.05.2011

(Mario Kovac)

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

1. Umsatzerlöse

886.709,71

576.464,11

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

3. andere aktivierte Eigenleistungen

4. sonstige betriebliche Erträge

19.364,30

0,00

5. Materialaufwand:

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

-20.610,86

-44.440,25

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

-120.013,77

-6.000,00

6. Personalaufwand:

a) Löhne und Gehälter

-550.418,51

-312.415,74

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung

-114.208,14

-61.444,84

7. Abschreibungen:

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs

-16.546,88

-1.524,33

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

-67.255,65

-8.698,69

9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen

10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen

11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

17.020,20

141.940,26

15. außerordentliche Erträge

1.079,63

0,00

16. außerordentliche Aufwendungen

17. außerordentliches Ergebnis

18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

-5.483,48

-42.830,48

19. sonstige Steuern

20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

12.616,35

99.109,78

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 19.05.2011

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