Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 133354
Vorher
Zietlow & Nicolaus GmbHbeimirläuft GmbH
Eingetragen
1.4.2011
Branche
Herstellung von SportgerätenHerstellung von Stärke und StärkeerzeugnissenGroßhandel mit Sportartikeln und -zubehör
Gegenstand
Die Entwicklung, die Produktion sowie der Vertrieb von Lebens- und Nahrungsergänzungsmitteln.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Theodor Mahlke
seit 30.6.2023
Prokura
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Stefan Nicolaus
Am Priesteracker 09 in 13437 Berlin
6.250 €
50.00%
Julian Paul-Philip Winfried Zietlow
Rodelbahnpfad 06 in 13465 Berlin
6.250 €
50.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Rocka Sports GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz zum 31.12.2022

Rocka Sports GmbH

Berlin

AKTIVA

EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 82.088,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 1,00
82.089,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 205.433,00
Summe Anlagevermögen 287.522,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. fertige Erzeugnisse und Waren 4.265.784,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 333.058,82
2. sonstige Vermögensgegenstände 2.398.671,61
2.731.730,43
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 703.437,30
Summe Umlaufvermögen 7.700.952,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten 28.570,52
8.017.044,75

PASSIVA

EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00
II. Gewinnvortrag 2.973.003,77
III. Jahresüberschuss 43.103,57
Summe Eigenkapital 3.041.107,34
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen 83.321,09
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.057.692,13
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.057.692,13
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 52.110,05
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 52.110,05
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.794.639,31
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.794.639,31
4. sonstige Verbindlichkeiten 988.174,83
- davon aus Steuern EUR 710.113,17
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 16.732,65
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 988.174,83
4.892.616,32
8.017.044,75

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Rocka Sports GmbH

Berlin

EUR EUR
1. Umsatzerlöse 21.982.359,96
2. Gesamtleistung 21.982.359,96
3. sonstige betriebliche Erträge
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens 3.192,43
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 10.381,51
c) übrige sonstige betriebliche Erträge 529.830,93
- davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 1.149,69 543.404,87
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 10.155.768,90
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 57.377,66 10.213.146,56
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 2.085.380,16
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 285.101,33
- davon für Altersversorgung EUR 1.200,00 2.370.481,49
6. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 73.532,30
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 104.763,90 178.296,20
7. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) Raumkosten 251.273,58
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 54.528,63
c) Reparaturen und Instandhaltungen 278,16
d) Fahrzeugkosten 25.696,82
e) Werbe- und Reisekosten 2.501.521,34
f) Kosten der Warenabgabe 4.480.436,52
g) verschiedene betriebliche Kosten 1.619.637,73
h) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen 3.013,04
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 16.189,42
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 275,76 8.952.575,24
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 16.110,38
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 42.544,74
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 741.727,41
11. Ergebnis nach Steuern 43.103,57
12. Jahresüberschuss 43.103,57

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

I. Allgemeine Angaben

Die GmbH hat ihren Sitz in Berlin. Die Gesellschaft wird beim Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) unter HRB 133354 B geführt.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt worden. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Die Bilanz ist entsprechend der Gliederungsvorschrift nach § 266 Abs. 2 und 3 HGB aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) gewählt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 2.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Rückstellungen, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände wurden einzeln bewertet (§ 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB).

Aktiva

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßig lineare Abschreibungen vermindert bewertet.

Die Abschreibungszeiträume basieren auf der jeweils voraussichtlichen Nutzungsdauer. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die unterjährig erworben wurden, werden zeitanteilig abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Erkennbare Einzelrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Zinsverlusten und Mahnkosten wird durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Das Guthaben bei Kreditinstituten wird zum Nennwert am Bilanzstichtag bilanziert.

Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgaben, die in der Zukunft Aufwand darstellen, ausgewiesen. Der Rechnungsabgrenzungsposten wird zum Nennwert angesetzt.

Passiva

Eigenkapital

Das Gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen mit den Erfüllungsbeträgen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind. Beträgt ihre Restlaufzeit mehr als ein Jahr, werden die Rückstellungen mit einem der jeweiligen Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2022 wird gesondert im Anlagenspiegel dargestellt.

Vorräte

Die Vorräte wurden unter Beachtung des Niederstwertprinzips zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt. Abgesehen von handelsüblichen Eigentumsvorbehalten sind die Vorräte frei von Rechten Dritter.

Geleistete Anzahlungen auf Vorräte sind zum Nennwert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden zum Nennwert bilanziert. Für das allgemeine Ausfallrisiko wurden neben gebotenen Einzelwertberichtigungen Pauschalwertberichtigungen der nicht einzelwertberichtigten Nettoforderungen aus Lieferungen und Leistungen vorgenommen. Die Restlaufzeiten betragen jeweils weniger als ein Jahr.

Zum Bilanzstichtag bestehen Forderungen gegen die Geschäftsleitung von insgesamt 630.714,46 EUR (Vorjahr: 5.351,86 EUR).

Eigenkapital

Das Gezeichnete Kapital beträgt 25.000,00 EUR und ist in voller Höhe eingezahlt.

Rückstellungen

Die ausgewiesenen sonstigen Rückstellungen umfassen im Wesentlichen sonstige Rückstellungen für Urlaubsrückstellungen in Höhe von 21.750,00 EUR und Abschluss und Prüfungskosten in Höhe von 32.500,00 EUR.

Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von einem Jahr.

IV. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen von nicht in der Bilanz enthaltenen Geschäften

Zum Abschlussstichtag bestand eine Haftung aus der Einräumung eines Avals in Höhe von 68.307 Euro.

Am Bilanzstichtag bestanden sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Mietverträgen für die Büroräume von insgesamt 1.462.908,60 Euro. Davon betreffen das nächste Geschäftsjahr 204.921,00 Euro.

Belegschaft

Im Geschäftsjahr beschäftigte die Gesellschaft im Durchschnitt 38 Mitarbeiter (Vorjahr: 34 Mitarbeiter).

 

Berlin, 04.02.2025

gez. Alina Schulte im Hoff

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