WeWebU IT-Solutions GmbHLiquidiert

Hauptstraße 14, 91074 Herzogenaurach, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Fürth HRB 7853
Eingetragen
23.3.2000
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieBereitstellung von Datenverarbeitungsdiensten
Gegenstand
Die Erstellung und der Vertrieb von Standard-Software sowie die Erbringung von Datenverarbeitungsdienstleistungen.

Historie

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Management

NameRolle
Jens Johannes Dahl
seit 30.9.2002
Geschäftsführer
Stefan Waldhauser
seit 30.9.2002
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
60.01%
30.00%

Ungelöste Beteiligungen (2)

Gesellschafter
Beta

5 Gesellschafter

GmbH-Struktur

4 von 5 angezeigt

Name
Ort
Betrag
Anteil
Stefan Waldhauser
Bamberger Straße 11 b, 91074 Herzogenaurach
90.010 €
60.01%
Jens Dahl
Flurstraße 11, 91456 Diespeck
45.005 €
30.00%
JL Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG
Germany
5.985 €
3.99%
Uwe Holzbecher Beteiligungs GmbH
Germany
4.500 €
3.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

WeWebU IT-Solutions GmbH

Herzogenaurach

Jahresabschluss zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 92.634,50 53.183,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.663,50 2.647,00
II. Sachanlagen 90.971,00 50.536,00
B. Umlaufvermögen 562.345,75 665.691,72
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 311.469,37 380.913,65
II. Wertpapiere 113.730,30 136.043,33
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 137.146,08 148.734,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten 82.572,46 43.951,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 737.552,71 762.825,72

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 457.042,29 395.956,08
I. gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Kapitalrücklage 330.000,00 180.000,00
III. Gewinnvortrag 35.956,08 26.617,02
IV. Jahresüberschuss 61.086,21 159.339,06
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 17.600,00
C. Rückstellungen 110.073,06 230.725,17
D. Verbindlichkeiten 68.365,37 65.229,55
E. Rechnungsabgrenzungsposten 102.071,99 53.314,92
Bilanzsumme, Summe Passiva 737.552,71 762.825,72

Anhang

Für das Geschäftsjahr 2007
 
(Offen zu legende Fassung gem. § 327 Nr. 2 HGB)

 
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
 
I. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
 
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

 
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
 
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

 
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften (steuerliche AfA-Tabellen) linear und degressiv vorgenommen. Die steuerlichen Vereinfachungsvorschriften für die Abschreibungsberechnung im Jahr des Zugangs wurden angewandt.

 
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

 
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

 
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Die Herstellungskosten enthalten die Einzelkosten sowie die notwendigen Gemeinkosten. Zinsen für Fremdkapital sind nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Der Ansatz erfolgt zum Nominalwert abzüglich nötiger Wertberichtigungen.

 
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

 
Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

 

 
II. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung
 
Anlagevermögen
 
Die Abschreibungen betrugen für das Geschäftsjahr
auf immaterielle Vermögensgegenstände Euro 983,50 (Vj. TEuro 1)
und auf Sachanlagen Euro 44.141,19 (Vj. TEuro 23)
Steuerliche Sonderabschreibungen wurden in Höhe von Euro 7.099,00 (Vj. TEuro 0) beansprucht.

 

 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
 
Es bestehen insgesamt zwei (Vj. eine) geleistete Kautionen in Höhe von Euro 3.656,99 (Vj. TEuro 2). Die Restlaufzeit bemisst sich wie im Vorjahr an dem zugrundeliegenden Mietvertrag.

 
Alle weiteren Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind - wie im Vorjahr - innerhalb eines Jahres fällig.


 
Verbindlichkeiten
 
Restlaufzeit bis 1 Jahr TEuro 43,8 Vj. 67,6
Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre TEuro 0,0 Vj. 0,0
Restlaufzeit größer 5 Jahre TEuro 0,0 Vj. 0,0
Summe TEuro 43,8 Vj. 67,6

 
Davon durch Grundpfandrechte gesichert Euro 0,00 (Vj. TEuro 0,0).

 
Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen Euro 0,00 (Vj. TEuro 0,0).

 

 
III. Sonstige Angaben
 
Geschäftsführung
 
Geschäftsführer waren im Berichtszeitraum Herr Stefan Waldhauser und Herr Jens Dahl.
Die beiden Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 
Vom Schutzrecht nach § 286 HGB bezüglich der Vergütungen der Geschäftsführungsorgane wird Gebrauch gemacht.

 

 
Herzogenaurach, den 08.05.2008

 
Stefan Waldhauser und Jens Dahl
Geschäftsführung

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