Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 152917
Eingetragen
23.6.2004
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieGroßhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
Gegenstand
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Hard- und Software für die Informationstechnik und Informationssicherheit; Wiederverkauf von Produkten der Informationstechnik und Informationssicherheit; Dienstleistung/Beratung im Bereich Informationssicherheit und Informationstechnik.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Christian Scheucher
seit 23.6.2004
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

50.00% identifiziert50.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
50.00%

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
secXtreme GmbHEigenbeteiligung
50.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
secXtreme GmbH
Germany
12.500 €
50.00%
Christian Scheucher
85649 Brunnthal OT Höfolding, Kiefernstraße 38
12.500 €
50.00%

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

secXtreme GmbH

Brunnthal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2011 bis zum 30.06.2012

Bilanz

Aktiva

30.6.2012
EUR
30.6.2011
EUR
A. Anlagevermögen 22.560,00 23.447,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.303,00 3.705,00
II. Sachanlagen 19.257,00 19.742,00
B. Umlaufvermögen 211.932,65 318.618,28
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 79.603,70 155.851,28
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 132.328,95 162.767,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.270,03 10.253,42
Bilanzsumme, Summe Aktiva 238.762,68 352.318,70

Passiva

30.6.2012
EUR
30.6.2011
EUR
A. Eigenkapital 136.896,27 125.288,72
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital abgesetzt -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Gewinnvortrag 112.788,72 108.084,82
III. Jahresüberschuss 11.607,55 4.703,90
B. Rückstellungen 49.891,24 48.492,21
C. Verbindlichkeiten 9.911,80 121.771,34
D. Rechnungsabgrenzungsposten 42.063,37 56.766,43
Bilanzsumme, Summe Passiva 238.762,68 352.318,70

Anhang


für das Geschäftsjahr vom 01.07.2011 bis 30.06.2012

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 I HGB auf. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 I 2, 266 ff. HGB) Die ergänzenden Bestimmungen des GmbHG wurden beachtet.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (§ 253 I 1, III HGB). Bei den immateriellen Vermögensgegenständen und den beweglichen Anlagegüter erfolgt die Abschreibung linear.
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen Euro 150 und 1.000, die zwischen dem 1.1.2008 und dem 31.12.2009 angeschafft wurden, werden in einem Sammelposten auf 5 Jahre abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu Euro 410,00, die ab dem 1. Januar 2010 angeschafft wurden, werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt. Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wird durch Bildung angemessen dotierter Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen. Rechnungsabgrenzungsposten wurden zur periodengerechten Erfassung des Aufwands bzw. des Ertrags gebildet. Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 I 2 HGB). Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 I 2 HGB). Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt (§ 253 I HGB).

Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagenspiegel) ist nachfolgend dargestellt. Hieraus ergeben sich auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres (§ 268 II HGB). Auf immaterielle Vermögensgegenstände wurden planmäßige Abschreibungen in Höhe von Euro 402,00 (im Vorjahr Euro 410,00) vorgenommen. Auf Sachanlagen wurden planmäßige Abschreibungen in Höhe von Euro 6.690,82 (im Vorjahr Euro 8.730,61) vorgenommen. Die Abschreibung auf den Sammelposten für Geringwertige Wirtschaftsgüter beträgt Euro 763,00 (im Vorjahr Euro 763,00). Die Abschreibung für Geringwertige Wirtschaftsgüter beträgt Euro 1.572,86 (im Vorjahr Euro 1.264,48). Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind, wie im Vorjahr, innerhalb eines Jahres fällig. Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten (§ 268 V 1 HGB, § 285 Nr.1 und Nr. 2 HGB) ergeben sich wie folgt: Verbindlichkeiten bis 1 Jahr Euro 9.911,80 (Vorjahr: Euro 121.330,27), darin enthalten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 III GmbHG) Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 556,33).

Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens - unverändert - geführt durch Herrn Christian Scheucher, Kaufmann. Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich und im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Von den Erleichterungen der §§ 274a, 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.


Brunnthal/Hofolding, den 22.02.2013
die Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.02.2013 festgestellt.

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