ÜVG GmbHLiquidiert

10437 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 162098
Vorher
Renommee GmbH
Eingetragen
5.6.1998
Branche
Bauträger für WohngebäudeKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenBauträger für andere Gebäude und Bauwerke
Gegenstand
Die Errichtung von Wohngebäuden, insbesondere Einfamilienund Mehrfamilienhäusern, insbesondere im schlüsselfertigen Bereich, ohne eigene Bauleistung, als Bauträger oder Generalübernehmer, ferner auch die Errichtung von Gewerbeeinheiten sowie die Vermittlung und der Vertrieb von Grundstücken und Bestandsimmobilien (einschließlich Ankauf, etwaiger Renovierung und Verkauf) und Neubauten, weiter die Vermittlung von Versicherungen und Bausparverträgen. Die Beteiligung an und Übernahme der persönlichen Haftung bei Personengesellschaften, insbesondere bei der Renommee Wohnungsbau GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Haßfurt und der Renommee Hausbau GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Haßfurt.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Hans-Peter Reup
97461 Hofheim
25.565 €
51.13%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Renommee GmbH

Haßfurt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 4.242,00 5.728,00
I. Sachanlagen 4.242,00 5.728,00
B. Umlaufvermögen 1.093.261,60 1.335.828,53
I. Vorräte 685.028,38 1.120.575,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 301.572,66 163.606,31
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 124.842,62 123.033,98
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 106.660,56 51.646,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.155,22 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.098.658,82 1.341.556,53

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 106.328,58 146.975,34
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 121.410,75 129.574,40
III. Jahresfehlbetrag 40.646,76 8.163,65
B. Rückstellungen 6.300,00 6.300,00
C. Verbindlichkeiten 986.030,24 1.188.281,19
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 986.030,24 1.188.281,19
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.098.658,82 1.341.556,53

Anhang nach HGB für das Geschäftsjahr 2011


für Renommee GmbH, Bauträgergesellschaft, Zeiler Str. 3, 97437 Haßfurt

Der Gesetzgeber hat für den Anhang keine bestimmte Form vorgeschrieben.
Im Interesse der Klarheit und Übersichtlichkeit ( § 243 Abs. 2 HGB) wird jedoch folgende Strukturierung vorgenommen:

I. Angaben zum Jahresabschluß

1.   Allgemeine Angaben zum Jahresabschluß

2. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
3. Erläuterungen zur Bilanz
4. Erläuterungen zur Gewinn und Verlustrechnung

II. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

1. Haftungsverhältnisse i.S. des § 251 HGB
2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen ( § 285 Nr. 3 HGB)

III. Beziehungen zu Unternehmensorganen

I. Erläute rungen zum Jahresabschluß

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluß

Die Gesellschaft weist zum Abschlußstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

2. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Soweit Angaben wahlweise in der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung als auch im Anhang gemacht werden können, wurden diese einer sinnvollen Strukturierung entsprechend gemacht.

a. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluß sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen und Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet worden.

b. Bewertungsmethoden

Bilanzidentität:

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

Going-Concern:

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen auch tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten nicht entgegen.
        
Einzelbewertung:

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlußstichtag einzeln bewertet worden.

Vorsichtsprinzip:

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlußstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlußstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekanntgeworden sind.

Periodenabgrenzung:

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von dem Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluß berücksichtigt worden.

Bilanzkontinuität:

Die im vorhergehenden Jahresabschluß angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

Einzelne Positionen sind wie folgt bewertet worden:

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungs-kosten, vermindert um lineare Abschreibungen (Nutzungsdauer zwischen drei und dreizehn Jahren) angesetzt. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden voll abgeschrieben.

Die nach steuerrechtlichen Vorschriften gemäß § 7 Abs. 1 EStG vorgenommenen Abschreibungen betragen im Berichtsjahr 698,00 €. Bei dem Umlaufvermögen wurden keine Abschreibungen nach steuerrechtlichen Vorschriften vorgenommen.
                 
Die sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbertag ausgewiesen.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Der Anlagespiegel wurde der Bilanz als Anlage beigefügt.

In den Rückstellungen sind sonstige Rückstellungen in Höhe von 6.300,-- € enthalten.

Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit werden die Verbindlichkeiten in einem Verbindlichkeitenspiegel  dargestellt.

 
 
 
 
Restlaufzeit
Restlaufzeit
 
 
Stand
Restlaufzeit
zwischen
mehr als
 
 
31.12.2011
bis 1 Jahr
1 u. 5 Jahren
5 Jahre
 
 
Euro
Euro
Euro
Euro

Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten
 


1.774,25


1.774,25


 
 
Erhaltene Anzahlungen
 
674.113,97
674.113,97
 
 
Verbindlichkeiten aus
 
 
 
 
Lieferungen und Leistungen
122.558,45
122.558,45
 
 
sonstige Verbindlichkeiten
186.001,07
186.004,07
 
 
 
 
984.447,74
984.447,74
 
 


Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern nach § 42 Abs. 3 GmbHG:

Forderungen:          EURO
Verrechnungskonto    124.842,62

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind nicht vorhanden.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Posten der Gewinn- und Verlustrechung sind in den Kontennachweisen zur Gewinn-und Verlustrechung erläutert.
         
II. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

1. Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB.

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen i. S. d. § 285 Nr. 3 HGB

Es bestehen keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen i. S. d. § 285 Nr. 3 HGB.

III. Beziehungen zu Unternehmensorganen

Zum Geschäftsführer der Gesellschaft ist bestellt:

Herr Hans-Peter Reuß
Am Hetzer 10
97461 Hofheim

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Haßfurt, den 25. März 2014

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.03.2014 festgestellt.


Haßfurt, 25.03.2014, gez. Hans-Peter Reuß

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