Print Vertriebsgesellschaft mbHLiquidiert

Große Heide 1, 32425 Minden, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bad Oeynhausen HRB 12206
Eingetragen
6.10.2010
Branche
Verlegen von ZeitungenVerlegen von ZeitschriftenDrucken von Zeitungen
Gegenstand
Der Vertrieb von Druckerzeugnissen aller Art sowie der Betrieb einer Druckerei einschließlich des Entwurfs von Druckartikeln.

Historie

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Management

NameRolle
Detlef Lohberg
seit 22.6.2020
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
DUKAS Holding AGCHE
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
DUKAS Holding AG
Switzerland
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Print Vertriebsgesellschaft mbH

Minden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 97.186,00 120,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 50.000,00 0,00
II. Sachanlagen 47.186,00 120,00
B. Umlaufvermögen 778.128,61 745.933,63
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 767.122,38 696.815,63
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.006,23 49.118,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.543,93 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 876.858,54 746.053,63

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 169.318,15 192.102,72
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinn- /Verlustvortrag 0,00 89.596,83
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 77.505,89
IV. Bilanzgewinn 144.318,15 0,00
B. Rückstellungen 22.684,38 7.200,00
C. Verbindlichkeiten 684.856,01 546.750,91
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 541.304,37 546.750,91
Bilanzsumme, Summe Passiva 876.858,54 746.053,63

Anhang


 
des Jahres 2013
 
   Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der PRINT Vertriebsgesellschaft mbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Für die gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

   Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
 Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

AKTIVA

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Für mögliche Ausfallrisiken wurde eine Pauschalwertberichtigung von 1,00 % auf den Nettoforderungsbestand gebildet.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte nach diesem Abschlussstichtag darstellen. 

PASSIVA

Das Gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt. Das Gezeichnete Kapital beträgt Euro 25.000,00 und ist voll eingezahlt. 

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

   Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn-
 und Verlustrechnung

Bruttoanlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel (Anlage 4) zu entnehmen.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der
Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Aufgliederung der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit > 5
Jahre

Die nachfolgende Darstellung zeigt Restlaufzeiten und Sicherungsrechte der in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten.
  

Art der Verbindlichkeit
Restlaufzeit
größer 5 Jahre

Sicherung
 
Betrag
Betrag
gegenüber Kreditinstituten
0,00
Euro
0,00
Euro
erhaltene Anzahlungen
0,00
Euro
0,00
Euro
aus Lieferungen und Leistungen
0,00
Euro
0,00
Euro
gegenüber Unternehmen mit denen
ein Beteiligungsverhältnis besteht
0,00
Euro
0,00
Euro
sonstige Verbindlichkeiten
0,00
Euro
0,00
Euro
  davon aus Steuern
0,00
Euro
0,00
Euro
  davon im Rahmen sozialer Sicherheit
0,00
Euro
0,00
Euro


Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von Euro 167.102,72 einbezogen.

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit dem Gesellschafter die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt Euro -22.784,57.

Auf neue Rechnung wurden Euro -22.784,57 vorgetragen.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Vorjahresabschluss wurde am 07. August 2013 festgestellt.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

bis 30.04.2013
Frau Anna-Lena Meier
ab 01.05.2013
Herr Stephan Schmidt

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
Ausleihungen
0,00
Euro
Forderungen
0,00
Euro
Verbindlichkeiten
150.629,51
Euro


Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

 
Minden den 09. Juli 2014


Geschäftsführer - Stephan Schmidt -
PRINT Vertriebs GmbH

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2013 - 31.12.2013

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 100.126,39 EUR.

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.


Geschäftsführung:  Herr Stephan Schmidt , Minden


gezeichnet Stephan Schmidt (Geschäftsführer)
Minden, den 09 . Ju l i 201 4

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