Di.No.Köln GmbHLiquidiert

50769 Köln, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 59747
Vorher
Ehrenstraße 71a Verwaltungs-GmbH
Eingetragen
20.2.2007
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von MöbelnTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und SpirituosenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Werkzeugen
Gegenstand
die Übernahme der Geschäftsführung von Unternehmen, die Übernahme der Geschäftsführung und persönlichen Haftung als Leiterin von Kommanditgesellschaften mit dem Unternehmensgegenstand Gross- und Einzelhandel sowie Vertriebs- und gewerbliche Dienstleistungen.

Historie

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Management

NameRolle
Natalia-Maria Gaul
seit 29.12.2014
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Peter-Steinberg-Weg 20, 50769 Köln
12.500 €
50.00%
Roonstr. 38, 50674 Köln
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Di.No.Köln GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 9.313,00 11.720,00
I. Sachanlagen 9.313,00 11.720,00
B. Umlaufvermögen 7.082,60 10.005,32
I. Vorräte 6.643,51 6.999,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 404,13 2.713,12
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 34,96 292,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten 452,74 540,74
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 20.435,99 25.013,12
Bilanzsumme, Summe Aktiva 37.284,33 47.279,18

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 50.013,12 47.035,24
III. Jahresüberschuss 4.577,13 -2.977,88
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 20.435,99 25.013,12
B. Rückstellungen 1.100,00 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 36.184,33 46.279,18
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 16.512,66 18.571,49
Bilanzsumme, Summe Passiva 37.284,33 47.279,18

Anhang

I: Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2013 wurde nach den handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften unter Beachtung der Vorschriften des Bilanzmodernisierungsgesetzes (BilMoG) sowie nach den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Nach den in § 267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleinstkapitalgesellschaft.

Von den Erleichterungen nach §§ 264, 266, 274a, 288 und 326 HGB wurde in vollem Umfang Gebrauch gemacht.

II. Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden zum Nennwert bewertet.

Die Vorräte wurden grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Rückstellungen beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden übernommen werden.

Ein Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

III. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Aktivseite der Bilanz

A: Anlagevermögen

1. Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem

Anlagespiegel zu entnehmen. Dort sind auch die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres angegeben.

- § 268 Abs. 2 HGB -

2. Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgte zu Anschaffungs- bzw.

Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen. Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode pro rata temporis vorgenommen.

- § 253 Abs. 2 HGB -

B: Umlaufvermögen

1. Die am Bilanzstichtag vorhandenen Rohstoffe und Waren wurden durch körperliche Bestandsaufnahme ermittelt. Der Wertansatz erfolgte mit den Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

- §§ 255 Abs. 1, 253 Abs. 3 HGB -

2. Die am Bilanzstichtag ausgewiesenen Forderungen wurden mit dem

Nennwert angesetzt.

C: Rechnungsabgrenzungen

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Nach Verrechnung mit dem Eigenkapital und dem Verlustvortrag verbleibt ein nicht gedeckter Fehlbetrag von Euro 20.435,99.

Passivseite der Bilanz

A: Eigenkapital

I. Gezeichnetes Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt zum Bilanzstichtag Euro 25.000,00.

Das Kapital wurde von der Gesellschafterin voll eingezahlt.

II. Verlustvortrag

Der Verlustvortrag beträgt Euro 50.013,12.

III. Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss des Berichtsjahres beträgt Euro 4.577,13.

B: Rückstellungen

1. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen entfallen auf die Jahresabschlusskosten 2013.

C: Verbindlichkeiten

1. Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen zum Bilanzstichtag Euro 24.387,92. Hierin enthalten sind Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin in Höhe von Euro 3.526,89.

 

Köln, 31. März 2015

Di.No.Köln GmbH

gez. Geschäftsführerin

Natalia Gaul

gez. Geschäftsführer

Dieter Nonnenbroich

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2013 - 31.12.2013

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 3.526,89 EUR.

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 5.176,06 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 31.03.2015 festgestellt.

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