Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRA 721952
Eingetragen
6.11.2007
Branche
Day Spas, Saunas, Dampfbäder

Historie

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

Kommanditgesellschaft (KG)

Persönlich haftender Gesellschafter
Germany

Konzern- und Jahresabschlüsse

interSPA GmbH & Co. KG

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 11.369.598,00 12.050.691,50
I. Sachanlagen 11.369.598,00 12.050.691,50
B. Umlaufvermögen 1.148.290,02 1.012.937,98
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.147.731,12 1.012.833,08
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 558,90 104,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.341,53 1.377,45
Bilanzsumme, Summe Aktiva 12.519.229,55 13.065.006,93

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 100.000,00 100.000,00
I. Kapitalanteile 100.000,00 100.000,00
1. Kapitalanteile der Kommanditisten 100.000,00 100.000,00
B. Rückstellungen 12.871,00 34.197,00
C. Verbindlichkeiten 184.183,55 175.294,93
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 71.975,82 59.928,10
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 112.207,73 115.366,83
D. Rechnungsabgrenzungsposten 12.222.175,00 12.755.515,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 12.519.229,55 13.065.006,93

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der vorliegende Jahresabschluss wurde für die interSPA GmbH & Co. KG mit Sitz in Stuttgart und eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart (Reg. Nr. HRA 721952) gemäß den §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Es handelt sich um eine kleine Personenhandelsgesellschaft gemäß § 267 HGB i. V. m. § 264a HGB. Soweit für Angaben Wahlrechte bestanden, wurden diese überwiegend in der Bilanz vorgenommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Das Sachanlagevermögen ist mit den historischen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen wurden nach der linearen Methode, im Jahr des Zugangs zeitanteilig, vorgenommen.

Abnutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens, die einer selbstständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungskosten nicht mehr als Euro 800,00 betragen haben, wurden im Geschäftsjahr voll abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt.

Die flüssigen Mittel werden mit dem Nominalwert bilanziert.

Rechnungsabgrenzungsposten werden entsprechend dem nicht dem Geschäftsjahr zuzurechnenden Aufwand bzw. Ertrag abgegrenzt. Der Ansatz erfolgt zum Nennwert.

Das Eigenkapital umfasst das vollständig eingezahlte Kommanditkapital. Gemäß § 268 Abs. 1 HGB wird die Bilanz unter Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. Der Jahresüberschuss wird dem Gesellschafterkonto gutgeschrieben.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags, d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen, angesetzt.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgte zum Erfüllungsbetrag.

Angaben zur Bilanz
Die Positionen des Anlagevermögens sind in der Bilanz mit ihrem Nettobuchwert ausgewiesen. Die Entwicklung, ausgehend von den gesamten Anschaffungs- und Herstellungskosten mit dem gesonderten Ausweis der Zugänge, Abgänge, Umbuchungen und Zuschreibungen des Geschäftsjahres in ihrer gesamten Höhe, ist in einem separaten Brutto-Anlagenspiegel dargestellt.

Die Forderungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände sind, wie im Vorjahr, innerhalb eines Jahres fällig. Wertberichtigungen waren nicht erforderlich.

Von den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben TEUR 99 Restlaufzeiten von mehr als fünf Jahren.

Haftungsverhältnisse
Es bestehen keine Haftungsverhältnisse gemäß §§ 251 und 268 Abs. 7 HGB. 

Finanzielle Verpflichtungen
Zum Bilanzstichtag bestanden keine nicht in der Bilanz enthaltenen finanziellen Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3 und Nr. 3a HGB, die für die Beurteilung der Finanzlage der Gesellschaft von Bedeutung wären.

Sonstige Angaben
Ein offenes Kontraktvolumen aus Devisentermingeschäften besteht nicht.

Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter betrug 0.

Angaben nach § 264 c Abs. 1 Satz 1 HGB
Gegenüber Gesellschaftern sind Forderungen in Höhe von Euro 1.141.774,28 (Vorjahr: Euro 1.006.798,97) und Verbindlichkeiten in Höhe von Euro 27.083,57 (Vorjahr: Euro 25.956,41) enthalten, bei denen es sich gleichzeitig um Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen handelt. Die Verbindlichkeiten betreffen, wie im Vorjahr, Verbindlichkeiten gegenüber der persönlich haftenden Gesellschafterin.

Geschäftsführung
Zur Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft ist allein die Komplementärin, die interSPA Verwaltungsgesellschaft mbH, Stuttgart, berechtigt und verpflichtet. Zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer der Komplementär-GmbH ist Herr Dipl.-Kfm. Volker Kurz, Stuttgart, bestellt. Sowohl die Komplementärin als auch Herr Kurz sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Persönlich haftende Gesellschafter
Persönlich haftende Gesellschafterin ist die interSPA Verwaltungsgesellschaft mbH, Stuttgart, mit einem gezeichneten Kapital von Euro 25.000,00 (Vorjahr: Euro 25.000,00).

sonstige Berichtsbestandteile

Unterzeichnung
Stuttgart, den 06. April 2020
gez.
Volker Kurz
(Geschäftsführer)


Angaben zur Feststellung
Der Jahresabschluss wurde am 16.07.2020 festgestellt.

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