Stephanow Schweißtechnik GmbHLiquidiert

58566 Kierspe, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Iserlohn HRB 3513
Eingetragen
9.5.1996
Branche
BeteiligungsgesellschaftenHerstellung von Schneidwaren und Bestecken aus unedlen MetallenHerstellung von Schlössern und Beschlägen aus unedlen Metallen
Gegenstand
Alle Tätigkeiten auf schweißtechnischem Gebiet sowie Bauschlosserei und Metallverund MetalIbearbeitung. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die ihr zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen; sie kann sich insbesondere an anderen Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten.

Historie

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Management

NameRolle
Wolfgang Stephanow
seit 10.2.2020
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Stephanow Schweißtechnik GmbH

Kierspe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 45.390,00 46.272,00
I. Sachanlagen 45.390,00 46.272,00
B. Umlaufvermögen 51.931,25 48.233,86
I. Vorräte 47.985,00 33.983,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.845,15 14.176,33
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 251,02 1.328,04
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 101,10 74,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.658,62 3.871,66
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 21.687,62 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 122.667,49 98.377,52

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 899,63
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 24.664,96 -8.924,51
III. Jahresfehlbetrag 22.587,25 33.589,47
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 21.687,62 0,00
B. Rückstellungen 1.530,00 1.535,00
C. Verbindlichkeiten 121.137,49 95.942,89
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 51.729,15 44.077,81
Bilanzsumme, Summe Passiva 122.667,49 98.377,52

Anhang


Die Form der Darstellung des Jahresabschlusses hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Infolgedessen sind die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung mit entsprechenden Vorjahresbeträgen vergleichbar.

Die Bilanz ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt worden. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S. § 267 Abs. 1 HGB. Von den größenabhängigen Erleichterungen ist teilweise Gebrauch gemacht worden.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden ausnahmslos an den handelsrechtlichen Vorschriften ausgerichtet. Zu den Ansatzvorschriften des BilMoG ergaben sich keine Abweichungen. Die Zugänge zum Sachanlagevermögen sind mit den Anschaffungskosten bilanziert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden innerhalb der steuerlich zulässigen Zeiträume linear vorgenommen. Sonderabschreibungen wurden nicht vorgenommen.
Die Gegenstände des Sachanlagevermögens wurden ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer entsprechend abgeschrieben.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte zu Anschaffungskosten. Die Bewertung der in Ausführung befindlichen Bauaufträge wurde nach EStR 6.3 aufgrund einzubeziehender Aufwendungen und der notwendigen Gemeinkosten sowie sonstiger Kostenbestandteile vorgenommen. Erkennbare Risiken, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit o.ä. ergeben können, lagen nicht vor. Abwertungen des Vorratsvermögens waren somit nicht notwendig.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bewertet. Die Bildung von Einzel- oder Pauschalwertberichtigungen war nicht erforderlich.

Die ausgewiesenen Bank- und Kassenbestände stimmen mit den Salden der letzten Tagesauszüge des Jahres überein.

Gesellschafterdarlehen werden angemessen verzinst.

Rückstellungen sind in Höhe der Beträge angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind und entsprechend den zu erwartenden Ausgaben.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Außerordentliche Aufwendungen und - Erträge sind im Geschäftsjahr nicht angefallen.

Hinsichtlich der Einzelposten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ergeben sich keine Außerordentlichkeiten, so dass die Gliederungen und Darstellungen den Anforderungen der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs entsprechen.

Unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vermitteln die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens.

Der Jahresabschluss 2010 weist am Bilanzstichtag einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag i.H.v. 21.687,62 € aus. Dieser wurde durch die positive Geschäftsentwicklung im lfd. Geschäftsjahr 2011 kurzfristig wieder ausgeglichen.

Die Geschäftsführung wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr 2010 durch den bestellten Geschäftsführer Wolfgang Stephanow den Beschlüssen der Gesellschafterversammlung sowie den Vorschriften des Gesellschaftsvertrages und des Geschäftsführervertrages entsprechend ordnungsgemäß ausgeübt.


Kierspe-Rönsahl, den


______________________                                           
Geschäftsführer  

  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 17.434,60 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 251,02 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.328,04 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.09.2011 festgestellt.

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