Stammdaten

Register
Amtsgericht Bamberg HRB 3899
Eingetragen
18.8.1999
Branche
Spezialisierte Bautätigkeiten im TiefbauBau von Gebäuden (ohne Fertigteilbau)Beteiligungsgesellschaften
Gegenstand
Das Führen einer Bauunternehmung, mit Ausnahme der in § 34 c Gewerbeordnung genannten Tätigkeiten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Philipp Kirchner
seit 7.11.2016
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Philipp Kirchner
97461 Hofheim, Sulzbach 46
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Kirchner GmbH

Hofheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 0,00 111,07
I. Finanzanlagen 0,00 111,07
B. Umlaufvermögen 225.261,26 301.082,50
I. Vorräte 161.501,65 27.205,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 51.826,52 235.226,54
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.244,53 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.933,09 38.650,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.875,34 5.442,97
Bilanzsumme, Summe Aktiva 231.136,60 306.636,54

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 29.096,30 44.543,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 4.096,30 19.543,00
B. Rückstellungen 24.231,90 22.481,90
C. Verbindlichkeiten 177.808,40 239.611,64
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 130.587,15 80.263,56
Bilanzsumme, Summe Passiva 231.136,60 306.636,54

Anhang


für das Geschäftsjahr vom 01.01.2014-31.12.2014


A. Allgemeines

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gemäß den Regelungen des § 267 HGB einzustufen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Regelungen des Handelsgesetzbuchs und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.


B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der allgemeinen Ansatzvorschriften der §§ 246-251 Handelsgesetzbuch sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 268,274a, 276-278 Handelsgesetzbuch erstellt. Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 des Handelsgesetzbuches.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 256 des Handelsgesetzbuches  und unter Berücksichtigung der besonderen Bewertungsvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§279 bis 283 des Handelsgesetzbuches erstellt.

Die Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.


Im Einzelnen erfolgte die Bewertung folgendermaßen:


Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Finanzanlagen sind mit Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.







Die Steuerrückstellungen betreffen die aus dem Ergebnis des Geschäftsjahres 2013 resultierenden steuerlichen Verpflichtungen.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt. Dabei wurden die voraussichtlichen Kostensteigerungen bis zum jeweiligen Erfüllungstag berücksichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten gegenüber Dritten, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.


C. Abweichung von bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Keine


D. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Gezeichnetes Kapital
Das gezeichnete Kapital von 25.000 Euro wurde mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die ausstehenden Einlagen sind zum Bilanzstichtag voll einbezahlt.


Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag in EUR
Verbindlichkeit gegenüber Kirchner GbR gemäß Vertrag vom 29. September 2008

45.665,49











E. Sonstige Angaben


Die Kirchner GmbH hat von der Kirchner GbR eine Halle mit Grundstück gepachtet. Die monatliche Verpflichtung beläuft sich aktuell auf 1.000,00 Euro. Für die Restlaufzeit bis zum 31.12.2015 ergibt sich eine Verpflichtung in Höhe von 12.000,00 Euro.

Die Kirchner GmbH hat von der Kirchner GbR Büroräume gepachtet. Die monatliche Verpflichtung beläuft sich aktuell auf 130,00 Euro. Für die Restlaufzeit bis zum 31.12.2014 ergibt sich eine Verpflichtung in Höhe von 1.560,00 Euro.

Die Kirchner GmbH hat einen von der Kirchner GbR die von ihr verwendeten Wirtschaftsgüter des beweglichen Anlagevermögens gepachtet. Die jährliche Verpflichtung beläuft sich aktuell auf 24.611,41 Euro. Für die Restlaufzeit bis zum 31.12.2014 ergibt sich eine Verpflichtung in Höhe von 24.611,41 Euro.

Mit einer Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen. Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit.

Als Geschäftsführerin war im Geschäftsjahr  2014 bestellt:

Frau Siglinde Kirchner, Sulzbach 46, 97461 Hofheim

Auf die Angabe der Geschäftsführervergütung wird gemäß § 286 Absatz 4 HGB verzichtet.









  

sonstige Berichtsbestandteile


Hofheim, dem 13.05.2015

gez. Siglinde Kirchner




  


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.05.2015 festgestellt.

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