Classic Carport Holzbau GmbHLiquidiert

21514 Büchen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Lübeck HRB 7253 HL
Vorher
Classic Carport Verwaltungs GmbH
Eingetragen
25.1.2007
Branche
Herstellung von Türen und Fenstern aus HolzHerstellung von sonstigen Konstruktionsteilen, Fertigbauteilen, Ausbauelementen und Fertigteilbauten aus HolzHerstellung von Paletten und anderen Ladungsträgern aus Holz
Gegenstand
die Herstellung und Montage von Holzterrassen, Holzzäunen sowie die Herstellung und der Vertrieb von Carportbausätzen und die Durchführung von Trockenbauarbeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Ulrich Reimers
seit 18.1.2022
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

12.500 €
50.00%
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Classic Carport Verwaltungs GmbH

Büchen

(vormals: Schwarzenbek)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.500,00
B. Umlaufvermögen 18.100,35 16.844,15
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 18.100,35 16.844,15
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 17.318,90 16.661,52
Bilanzsumme, Summe Aktiva 18.100,35 29.344,15

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 11.206,39 23.681,84
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 1.318,16 879,66
III. Jahresüberschuss 24,55 -438,50
B. Rückstellungen 2.600,00 2.000,00
C. Verbindlichkeiten 4.293,96 3.662,31
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 395,63 791,25
Bilanzsumme, Summe Passiva 18.100,35 29.344,15

Anhang



1. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS


Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) gemäß § 267 Abs. 1 HGB und des Gesetzes für Gesellschaften mit beschränkter Haftung für eine kleine Kapitalgesellschaft aufgestellt. Von den ihr eingeräumten Erleichterungen bei der Aufstellung des Anhangs gemäß § 288 HGB macht die Gesellschaft Gebrauch.

Der Ausweis der Vorjahreszahlen erfolgte gemäß § 265 Absatz 2 HGB. Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 Absatz 8 HGB nicht angegeben.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den  §§ 266 und 275 HGB sowie § 42 GmbHG.

Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit nach § 265 Absatz 1 HGB wurde beachtet.
  

2. ANGABEN ZUR BILANZIERUNG UND ZUR BEWERTUNG


Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 - 251 HGB bzw. §§ 252 - 256a HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatz- und Bewertungsbestimmungen für Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden unter Beachtung der §§ 264 ff HGB einzeln bewertet. Vorhersehbare Risiken und Verluste, die am Abschlussstichtag entstanden sind, wurden berücksichtigt

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert fortgeführt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes und die Ausrichtung an den ertragsteuerlichen Vorschriften zu beachten.


Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zum Nominalwert bilanziert.

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bemessen und berücksichtigen alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Bei langfristigen Rückstellungen von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt. Sie werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre, wie er von der Deutschen Bundesbank monatlich bekannt gegeben wird, abgezinst.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
  

3. ANGABEN ZU DEN POSTEN DES JAHRESABSCHLUSSES


Die Darstellung des Eigenkapitals erfolgt gem. § 272 HGB unter Berücksichtigung des Gesellschaftsvertrages. Die Bilanz wurde ohne Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.
  

4. SONSTIGE ANGABEN


Angabepflichtige Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Herr Ulrich Reimers, Kaufmann, Drage
einzelvertretungsbefugt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit

Herr Markus Verwohl, Kaufmann, Hamburg
einzelvertretungsbefugt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit

Außer den Geschäftsführern waren keine weiteren Organe bestellt.


Büchen, den 26. September 2013
gez. Ulrich Reimers, Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 14.632,00 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 13.888,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.10.2013 festgestellt.

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