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Düsseldorf
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2019
EUR |
31.12.2018
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
142.800,42 |
74.085,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
100.000,00 |
391,00 |
| II.
Sachanlagen |
42.800,42 |
73.694,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
293.293,41 |
740.896,61 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
271.364,23 |
677.994,26 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
177.005,01 |
246.932,04 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
21.929,18 |
62.902,35 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
3.169,47 |
6.208,03 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
439.263,30 |
821.189,64 |
Passiva
|
|
31.12.2019
EUR |
31.12.2018
EUR |
| A.
Eigenkapital |
366.763,27 |
617.071,98 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 1.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
0,00 |
-12.500,00 |
| 2.
eingefordertes Kapital |
25.000,00 |
12.500,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
604.571,98 |
685.435,97 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
262.808,71 |
80.863,99 |
| B.
Rückstellungen |
21.713,53 |
150.931,31 |
| C.
Verbindlichkeiten |
50.786,50 |
53.186,35 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
20.411,50 |
53.186,35 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
30.375,00 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
439.263,30 |
821.189,64 |
Anhang
zum
Jahresabschluss
A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden1
Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt.
Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb
der steuerrechtlich zugelassenen Zeiträume
linear.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert, dem
niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.
Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.
Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.
Sonstige Rückstellungen sind in der Höhe
des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.
Verbindlichkeiten werden mit dem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt
es sich
um
Kunden-Vorauszahlungen für Leistungen, die im
Folgejahr erbracht werden. Bei den passiven
Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich
um
Kunden-Vorauszahlungen für Leistungen, die im
Folgejahr erbracht werden.
B. Informationen zur Bilanz
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren betrug zum
Bilanzstichtag 0,00 Euro.2
C. Sonstige Angaben
Geschäftsführungsorgane
Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte von Herrn
Dr. Walter Wicke und Herrn André Schwitalla
geführt. Außer den Geschäftsführern
waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.3
Dortmund,
Der Geschäftsführer:
gez. Dr. Walter Wicke
gez. André Schwitalla
______________________
1 § 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB;
2 § 285 Satz 1 Nr. 1a HGB; alternativ: Vermerk
der Bilanz;
3 § 285 Satz 1 Nr. 10 HGB
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.12.2020 festgestellt.
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